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事業(yè)單位職工劉剛因業(yè)務(wù)需要,出差報(bào)銷差旅費(fèi)1100元,原借款1500元,余款退回。寫出財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)的會計(jì)分錄
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/29 16:43
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會計(jì)的會計(jì)分錄: 出差前借款: 借:其他應(yīng)收款 - 劉剛 1500元 貸:現(xiàn)金/銀行存款 1500元 出差后報(bào)銷并退回余款: 借:管理費(fèi)用 - 差旅費(fèi) 1100元 借:現(xiàn)金 400元 貸:其他應(yīng)收款 - 劉剛 1500元 預(yù)算會計(jì)的會計(jì)分錄: 預(yù)算會計(jì)更關(guān)注資金的流入和流出,以及預(yù)算執(zhí)行情況。因此,會計(jì)分錄會相對簡單一些。 出差前借款: 借:預(yù)算支出 - 其他支出 1500元 貸:預(yù)算結(jié)余/銀行存款 1500元 出差后報(bào)銷并退回余款: 借:預(yù)算支出 - 差旅費(fèi) 1100元 借:預(yù)算結(jié)余/現(xiàn)金 400元 貸:預(yù)算支出 - 其他支出 1500元
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老師 單位里工會經(jīng)費(fèi)按月收還是季度收?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/29 15:18
#事業(yè)單位#
你好,那個(gè)是按季度申報(bào)的
?閱讀? 4050
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工行公戶注銷需要先提前審批,大概要多久審批完,誰審批
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/29 14:41
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)是銀行審批了。一般是1-2周。你可以問問你們那邊開戶行
?閱讀? 5913
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求評估案例的特需經(jīng)營費(fèi)用
何萍香老師
??|
提問時(shí)間:04/29 14:13
#事業(yè)單位#
您好!麻煩您稍等一下
?閱讀? 3825
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行政單位采購了一批材料物資,預(yù)付賬款3000元,幾日后辦公用品入庫,補(bǔ)付尾款1200元,均已通過實(shí)有資金賬戶支付。寫出財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)的會計(jì)分錄
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:04/29 13:29
#事業(yè)單位#
你好,首先,我們來分析事業(yè)單位行政單位采購材料物資并支付款項(xiàng)的整個(gè)過程。 預(yù)付賬款3000元 財(cái)務(wù)會計(jì):預(yù)付賬款屬于資產(chǎn)類科目,表示企業(yè)預(yù)先支付但尚未取得商品或服務(wù)的款項(xiàng)。因此,預(yù)付賬款增加,同時(shí)在實(shí)有資金賬戶中,銀行存款減少。 預(yù)算會計(jì):從預(yù)算角度看,這也是一種資金的流出。 會計(jì)分錄: 財(cái)務(wù)會計(jì): 借:預(yù)付賬款 3000 貸:銀行存款 3000 預(yù)算會計(jì): 借:事業(yè)支出/行政支出 3000 貸:資金結(jié)存 3000 辦公用品入庫,補(bǔ)付尾款1200元 財(cái)務(wù)會計(jì):辦公用品入庫,表示存貨增加;同時(shí),補(bǔ)付尾款表示銀行存款減少,預(yù)付賬款也減少。 預(yù)算會計(jì):辦公用品入庫意味著支出發(fā)生,同時(shí)補(bǔ)付尾款也是資金的流出。 會計(jì)分錄: 財(cái)務(wù)會計(jì): 借:庫存物品/存貨 4200 (假設(shè)辦公用品的總價(jià)值為4200元) 貸:預(yù)付賬款 3000 貸:銀行存款 1200 預(yù)算會計(jì): 借:事業(yè)支出/行政支出 1200 貸:資金結(jié)存 1200 注意:這里假設(shè)辦公用品的總價(jià)值為4200元,因此補(bǔ)付尾款為1200元。實(shí)際情況中,辦公用品的總價(jià)值可能與預(yù)付和補(bǔ)付的金額之和不同,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 綜上,這是整個(gè)采購過程的會計(jì)分錄。財(cái)務(wù)會計(jì)主要關(guān)注資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的變化,而預(yù)算會計(jì)則更側(cè)重于資金的流入和流出。
?閱讀? 1867
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行政單位為履職領(lǐng)用一批庫存物品,該批庫存物品的賬面余額為7820元。寫出財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)的會計(jì)分錄
何江何老師
??|
提問時(shí)間:04/29 13:02
#事業(yè)單位#
借庫存物品,帶財(cái)政撥款收入
?閱讀? 1945
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事業(yè)單位為開展業(yè)務(wù)活動(dòng)聘請專家參加評審工作,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)5400元,代扣個(gè)稅864元,通過實(shí)有資金賬戶支付。寫出財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)的會計(jì)分錄
云苓老師
??|
提問時(shí)間:04/29 13:02
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好請稍等,正在解答
?閱讀? 1923
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行政單位為履職人員計(jì)提當(dāng)月職工薪酬74000元,代扣個(gè)稅17000元。薪酬和個(gè)人所得稅都通過財(cái)政集中支付方式支付。寫出財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)的會計(jì)分錄
云苓老師
??|
提問時(shí)間:04/29 13:01
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,請稍等,正在解答
?閱讀? 1963
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本月收到融資營業(yè)外收入700多萬,可以多出一點(diǎn)庫存,減少利潤嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/29 11:36
#事業(yè)單位#
你好,你的庫存它都是有數(shù)量的,他是用銷售數(shù)量乘以入庫單價(jià)。你現(xiàn)在多出了,那你以后銷售出去,它也是少了成本。所以你還是增加一部分費(fèi)用。
?閱讀? 4103
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有沒有事業(yè)單位可以外聘會計(jì)的文件?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/29 10:18
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)學(xué)堂沒有了
?閱讀? 4125
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老師你好:事業(yè)單位接收調(diào)撥進(jìn)來的固定資產(chǎn),該固定資產(chǎn)已計(jì)提了38萬元的折舊,怎么起分錄?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/29 08:52
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn) 原值 貸:累計(jì)折舊 38 無償調(diào)撥凈資產(chǎn)
?閱讀? 1831
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老師你好:該固定資產(chǎn)已計(jì)提了38萬元的折舊,怎么起分錄?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:04/29 08:51
#事業(yè)單位#
你好,是固定資產(chǎn)需要出售,需要處理的分錄嗎
?閱讀? 1757
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工資10000元,罰款100元,社保422.2元,扣回預(yù)支款800元,實(shí)發(fā)工資8677.8元,發(fā)放工資分錄怎樣做
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:04/28 23:43
#事業(yè)單位#
借:應(yīng)付職工薪酬10000 貸:其他應(yīng)收款100+800=900 其他應(yīng)收款-個(gè)人422.2 銀行存款10000-900-422.2=8677.8
?閱讀? 4183
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請問A公司分錄怎么做?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/28 23:32
#事業(yè)單位#
您好,就是圖中老師寫的分錄,代收是記往來,以后要給B 借:銀行 貸:其他應(yīng)付款-B
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事業(yè)單位攤銷本月應(yīng)承擔(dān)的取暖費(fèi)預(yù)算會計(jì)和財(cái)務(wù)會計(jì)怎么做分錄大全 重點(diǎn)預(yù)算會計(jì)的分錄
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:04/28 22:09
#事業(yè)單位#
你好, 對于事業(yè)單位攤銷本月應(yīng)承擔(dān)的取暖費(fèi),預(yù)算會計(jì)和財(cái)務(wù)會計(jì)的分錄處理會有所不同。以下是預(yù)算會計(jì)和財(cái)務(wù)會計(jì)的分錄大全,并重點(diǎn)解釋預(yù)算會計(jì)的分錄處理。 預(yù)算會計(jì)分錄 在預(yù)算會計(jì)中,取暖費(fèi)通常作為事業(yè)支出進(jìn)行核算。以下是預(yù)算會計(jì)的分錄處理: 1.發(fā)生支出時(shí): 這一分錄記錄了取暖費(fèi)的實(shí)際支出,并將其歸類為事業(yè)支出。資金結(jié)存賬戶用于反映事業(yè)單位的資金流入和流出情況。 1.月末分?jǐn)倳r(shí)(如果取暖費(fèi)涉及多個(gè)部門或項(xiàng)目分?jǐn)偅?如果取暖費(fèi)需要在多個(gè)部門或項(xiàng)目之間進(jìn)行分?jǐn)?,那么需要進(jìn)行相應(yīng)的分?jǐn)偺幚?。這一分錄記錄了分?jǐn)偟倪^程,確保取暖費(fèi)在各部門或項(xiàng)目之間得到合理分配。 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄 在財(cái)務(wù)會計(jì)中,取暖費(fèi)的處理會涉及到應(yīng)付職工薪酬、管理費(fèi)用等科目。以下是財(cái)務(wù)會計(jì)的分錄處理: 1.發(fā)生支出時(shí): 這一分錄記錄了取暖費(fèi)的實(shí)際支付情況,并將其歸類為應(yīng)付職工薪酬或相關(guān)福利費(fèi)用。 1.月末分配時(shí): 這一分錄將取暖費(fèi)從應(yīng)付職工薪酬科目轉(zhuǎn)移到管理費(fèi)用科目,反映了取暖費(fèi)作為管理費(fèi)用的一部分。 1.結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí): 這一分錄將管理費(fèi)用(包括取暖費(fèi))結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,用于計(jì)算事業(yè)單位的年度盈利或虧損情況。 注意事項(xiàng) ● 預(yù)算會計(jì)和財(cái)務(wù)會計(jì)的分錄處理應(yīng)遵循相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理規(guī)定。 ● 分錄的具體科目設(shè)置可能因事業(yè)單位的具體情況和會計(jì)制度的不同而有所差異。因此,在實(shí)際操作中,應(yīng)根據(jù)事業(yè)單位的具體情況和會計(jì)制度要求進(jìn)行調(diào)整。 ● 取暖費(fèi)的分?jǐn)偤吞幚響?yīng)確保公平、合理,并符合事業(yè)單位的實(shí)際情況和財(cái)務(wù)管理要求。 綜上所述,預(yù)算會計(jì)和財(cái)務(wù)會計(jì)在取暖費(fèi)的處理上有所不同,但都應(yīng)遵循相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則和規(guī)定,確保取暖費(fèi)的核算和處理準(zhǔn)確、合規(guī)。
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事業(yè)單位攤銷本月應(yīng)承擔(dān)的取暖費(fèi)預(yù)算會計(jì)和財(cái)務(wù)會計(jì)怎么做分錄
何萍香老師
??|
提問時(shí)間:04/28 21:02
#事業(yè)單位#
您好!麻煩您稍等一下
?閱讀? 4144
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申請車輛指標(biāo)的企業(yè),應(yīng)當(dāng)承諾本企業(yè)為港澳企業(yè)的全資子公司或者在港澳設(shè)立的符合港澳政府要求的全資子公司,老師,我理解不了這句話,麻煩幫我解讀一下,謝謝
玲老師
??|
提問時(shí)間:04/28 12:07
#事業(yè)單位#
就是母公司需要在港澳。全資子公司就是需要母公司100%控股。
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想要變更基本戶,注銷工商銀行大概需要多久
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/28 11:04
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)一般15天左右了
?閱讀? 4440
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非盈利企業(yè)的利息收入和減免稅額的收入要寫到企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的營業(yè)收入里面嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/28 10:24
#事業(yè)單位#
你好!可以的。可以這樣
?閱讀? 4309
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工資10000元,罰款100元,計(jì)提工資分錄和發(fā)放分錄怎么做?
CC橙老師
??|
提問時(shí)間:04/28 00:54
#事業(yè)單位#
你好 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 10,000 借:應(yīng)付職工薪酬 10,000 貸:營業(yè)外收入 100 銀行存款 9900
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A公司代B公司貸款,貸款到期A公司幫B公司還了貸款,B公司怎么做分錄?是否需要先計(jì)提?
CC橙老師
??|
提問時(shí)間:04/28 00:52
#事業(yè)單位#
你好,那A公司和B公司間怎么簽的合同?
?閱讀? 4366
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簽訂了一份合同生產(chǎn)一批機(jī)器,訂單總額10萬元,簽合同是收5萬定金,剩余5萬元下個(gè)月結(jié)算完,應(yīng)怎樣做會計(jì)分錄?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:04/27 20:34
#事業(yè)單位#
您好 借 銀行存款 50000 貸 預(yù)收賬款 50000
?閱讀? 3059
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老師好,如果現(xiàn)在有關(guān)單位來查一所私立學(xué)校的監(jiān)事會相關(guān)材料,從最開始設(shè)立開始準(zhǔn)備,那需要準(zhǔn)備些什么呢?
黃陸壹老師
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提問時(shí)間:04/27 19:32
#事業(yè)單位#
同學(xué)好 首先,是監(jiān)事會設(shè)立的相關(guān)文件,包括設(shè)立監(jiān)事會的決議、監(jiān)事會章程或規(guī)定等。這些文件應(yīng)明確監(jiān)事會的職責(zé)、權(quán)力、人員構(gòu)成及選舉方式等。 其次,是關(guān)于監(jiān)事會成員的任命和選舉的相關(guān)文件。包括監(jiān)事成員的名單、任命書或選舉記錄,以及他們各自的簡歷和資格證明。如果監(jiān)事成員有所變動(dòng),那么相應(yīng)的變動(dòng)記錄也應(yīng)準(zhǔn)備好。 然后,就是監(jiān)事會運(yùn)作的記錄。包括歷次會議的記錄,比如會議通知、會議議程、會議紀(jì)要以及出席和表決情況等。這些記錄應(yīng)詳細(xì)反映監(jiān)事會的工作內(nèi)容和決策過程。 此外,監(jiān)事會履行職責(zé)的相關(guān)文件也是必不可少的。比如監(jiān)事會對于學(xué)校財(cái)務(wù)狀況的審查報(bào)告、對董事會和校長業(yè)務(wù)執(zhí)行情況的監(jiān)督報(bào)告,以及對教職工和學(xué)生權(quán)利保障情況的監(jiān)督報(bào)告等。 最后,別忘了準(zhǔn)備一些其他相關(guān)的文件和資料,比如監(jiān)事會的工作計(jì)劃、工作總結(jié),以及與監(jiān)事會工作相關(guān)的其他重要文件。 希望這些建議能幫到你,如果還有疑問或需要更具體的指導(dǎo),可以向?qū)W校管理層或相關(guān)法務(wù)人員尋求幫助。
?閱讀? 2030
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需開票9個(gè)點(diǎn) 只能開13個(gè)點(diǎn)的票 怎么計(jì)算 舉例20000含稅
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/27 16:57
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 可以參考20000/1.03*0.13=2300.88 稅額是2300.88
?閱讀? 4462
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請問,事業(yè)單位,如果一次性支付半年租金,是走預(yù)付賬款,還是待攤費(fèi)用呢?
CC橙老師
??|
提問時(shí)間:04/27 00:03
#事業(yè)單位#
你好,是計(jì)入預(yù)付賬款
?閱讀? 4463
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老師,問題一在3月29日付款A 公司電動(dòng)車電池97500元訂金,未收到發(fā)票,貨未收。如何做分錄?在4月16日付款A(yù)公司電動(dòng)車電池完款97500元,并收到發(fā)票195000元的,貨此時(shí)也收到。請問下如何做分錄?
Fancy 老師
??|
提問時(shí)間:04/26 23:10
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,支付訂金,借:預(yù)付賬款97500貸銀行存款97500 收到貨物如果電池為材料。借:原材料195000(不考慮稅款)貸預(yù)付賬款97500貸銀行存款97500
?閱讀? 6014
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老師,請問3月付款購買電動(dòng)車付款訂金10萬,公對公付款,發(fā)票在4月開,但還沒收到車怎么做分錄?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/26 22:51
#事業(yè)單位#
這個(gè)的話,是可以先做預(yù)付賬款10萬的
?閱讀? 4453
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勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)將財(cái)政下達(dá)撥款額度撥付至農(nóng)民工專用戶,用于發(fā)放農(nóng)民工工資,財(cái)務(wù)及預(yù)算會計(jì)怎么寫分錄?
小奇老師
??|
提問時(shí)間:04/26 22:27
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,財(cái)務(wù)會計(jì)分錄, 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款—代扣各種社保和公積金 (如果存在此項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)入這個(gè)科目) 其他應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 財(cái)政撥款收入(或零余額賬戶用款額度) 預(yù)算會計(jì)分錄, 借:事業(yè)支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入(或資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度)
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老師你好這兩題怎么編制分錄
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:04/26 21:55
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)題目暫時(shí)沒有答案
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老師好!登錄國家企業(yè)信用信息系統(tǒng),因?yàn)橄胍兏?lián)絡(luò)人,必須填原聯(lián)絡(luò)人的電話號碼和證件號碼,在不知道原聯(lián)絡(luò)人的信息情況下,還有什么辦法可以變更新聯(lián)絡(luò)人嘛?
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:04/26 17:20
#事業(yè)單位#
拿上營業(yè)執(zhí)照和公章 去工商部門查詢以前的聯(lián)絡(luò)人信息
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