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老師 請問下我們公司銷售酒給私人 可以以我們公司名義開給他私人發(fā)票不
文文老師
??|
提問時間:01/16 17:37
#稅務(wù)#
可以,可以以我們公司名義開給他私人發(fā)票
?閱讀? 22
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存貨賬面金額過大,做報廢處理,不能在所得稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/16 17:33
#稅務(wù)#
若是過期報廢,可以稅前扣除
?閱讀? 25
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個體經(jīng)營戶開具涂料的發(fā)票 會涉及到交消費稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/16 17:31
#稅務(wù)#
個體經(jīng)營戶開具涂料的發(fā)票 不會涉及到交消費稅。
?閱讀? 60
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塔吊租賃,一般納稅人可以開3%的發(fā)票嗎?有簡易征收的資格
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/16 17:26
#稅務(wù)#
不可以的,最低是按9%開建筑服務(wù)*建筑機械租賃費
?閱讀? 63
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支票屬于見票即付,但他如果簽發(fā)了空頭支票,銀行又不墊款,那他怎么辦呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/16 17:23
#稅務(wù)#
那么得不到支付的,簽支票的公司要被罰款
?閱讀? 23
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電子稅務(wù)局,報資產(chǎn)負(fù)債表的報表更改的話會不會扣企業(yè)分啊?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/16 17:14
#稅務(wù)#
更正申報不會扣分的
?閱讀? 20
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開了房屋租賃發(fā)票,印花稅怎么申報?
文文老師
??|
提問時間:01/16 17:13
#稅務(wù)#
印花稅按租賃合同申報
?閱讀? 22
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請問怎么處理:調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_ynsw_svr000,所屬應(yīng)用:核心征管后端,異常原因:上期未申報:征收項目:增值稅品目:其他現(xiàn)代服務(wù)未申報,
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/16 17:12
#稅務(wù)#
意思是上期你沒申報,現(xiàn)在需要去大廳補申報
?閱讀? 121
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你好 老師 我們是汽車配件生產(chǎn),一般情況是開13%,稅票 ,現(xiàn)在安波福要求簽勞務(wù)合同,開成6%發(fā)票,可以不?合同怎樣簽訂!才能那個開6%,勞務(wù)發(fā)票!
樸老師
??|
提問時間:01/16 17:09
#稅務(wù)#
汽車配件生產(chǎn)企業(yè)給安波福開 6% 勞務(wù)發(fā)票,在提供技術(shù)咨詢等現(xiàn)代服務(wù)或勞務(wù)外包等符合 6% 稅率的業(yè)務(wù)時是可行的。合同簽訂要點包括:標(biāo)題明確為 “勞務(wù)合同” 等;前言寫清雙方主體信息和簽約目的;詳細描述勞務(wù)具體內(nèi)容;明確勞務(wù)報酬計算、支付方式;設(shè)發(fā)票條款約定開 6% 發(fā)票;約定雙方權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任。
?閱讀? 15
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老師,固定資產(chǎn)一次性扣除,季度申報表怎么填?
宋生老師
??|
提問時間:01/16 17:08
#稅務(wù)#
你好,季度填入A201020 固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表
?閱讀? 25
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現(xiàn)在全電發(fā)票上面的發(fā)票額度也是不含稅的金額吧
文文老師
??|
提問時間:01/16 17:07
#稅務(wù)#
是的,現(xiàn)在全電發(fā)票上面的發(fā)票額度也是不含稅的金額。
?閱讀? 21
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老師,請教一下,比如對方開了113元的發(fā)票給我們,但是我們實際支付只需要付98元,另外15元 不付,這種的稅務(wù)方面還需要怎么處理不呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/16 17:03
#稅務(wù)#
關(guān)鍵是為啥要少付15元呢?
?閱讀? 121
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審計要 2024 的納稅申報表 從哪里找呢
文文老師
??|
提問時間:01/16 16:57
#稅務(wù)#
我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢
?閱讀? 26
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年終獎小于36000元 稅率都是3%是吧老師
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/16 16:52
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的哈
?閱讀? 29
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老師,你好,請問保險有開發(fā)票,但是車船稅是代收的,直接寫發(fā)票備注上,這個怎么入賬啊,收款都會多一筆這個
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/16 16:51
#稅務(wù)#
那個代收的款計入其他應(yīng)付款-代收代付車船稅
?閱讀? 17
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付款請求權(quán)跟提示付款是一個意思嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/16 16:48
#稅務(wù)#
不一樣。 付款請求權(quán):是指持票人向票據(jù)主債務(wù)人或其他付款義務(wù)人請求支付票據(jù)金額的權(quán)利,是票據(jù)上的第一次請求權(quán),也是主要票據(jù)權(quán)利,
?閱讀? 20
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老師,使用過期的海關(guān)編碼對退稅有影響嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/16 16:47
#稅務(wù)#
你好,這個編碼沒有問題的話就沒事。
?閱讀? 22
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老師,匯算清繳時銀行手續(xù)費和美團服務(wù)費開了發(fā)票部分是全額扣除還是只能扣除5%
文文老師
??|
提問時間:01/16 16:47
#稅務(wù)#
匯算清繳時銀行手續(xù)費和美團服務(wù)費開了發(fā)票部分是全額扣除。
?閱讀? 28
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匯算清繳,有四個人的工資11月份沒申報個稅,納稅調(diào)整項目明細表,賬載5000包括沒報個稅的,稅收填3000么,然后調(diào)增2000,到時和利潤表對不上,要少2000
宋生老師
??|
提問時間:01/16 16:46
#稅務(wù)#
你好,是的,就是你說的這樣子做。
?閱讀? 19
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老師,過期的海關(guān)編碼可以使用嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/16 16:45
#稅務(wù)#
過期的海關(guān)編碼,不可以使用,使用新的
?閱讀? 14
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物資回收,那個反向開票政策發(fā)我一下
宋生老師
??|
提問時間:01/16 16:37
#稅務(wù)#
國家稅務(wù)總局關(guān)于資源回收企業(yè)向自然人報廢產(chǎn)品出售者“反向開票”有關(guān)事項的公告 國家稅務(wù)總局公告2024年第5號
?閱讀? 30
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請問老師,簽的合同里面沒有寫具體數(shù)量和總金額,只有單價,寫的是以實際為準(zhǔn),發(fā)票申請調(diào)額時,必填項合同金額調(diào)多少呢?那一欄只能填數(shù)字
樸老師
??|
提問時間:01/16 16:36
#稅務(wù)#
發(fā)票申請調(diào)額的合同金額填寫方法有:可根據(jù)過往經(jīng)驗預(yù)估一個大致金額;按已確定的業(yè)務(wù)量乘以單價計算;還可與主管稅務(wù)機關(guān)溝通,按其指導(dǎo)意見填寫。
?閱讀? 21
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收到個稅申報手續(xù)費返還4724.49元是屬于政府補助收益嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/16 16:32
#稅務(wù)#
退手續(xù)費 借:銀行存款 貸:其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+稅率)
?閱讀? 24
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給員工結(jié)算提成,對公轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給個人,這筆賬怎么處理可以當(dāng)費用用?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/16 16:31
#稅務(wù)#
需要給申報工資才能稅前扣除
?閱讀? 44
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企業(yè)2018年收到財政性補貼50萬作為不征稅收入計入遞延收益,同年全部用于購買了固定資產(chǎn),按10年計提折舊。請問2024年也就是60個月后,賬上結(jié)轉(zhuǎn)的其他收益和折舊費在A105040表在哪里調(diào)增調(diào)減???(因為2024年度匯算清繳只能填寫2019-2024年數(shù)據(jù))
樸老師
??|
提問時間:01/16 16:31
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 A105040《專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表》的填寫 調(diào)減部分: 由于 2018 年收到的 50 萬財政性補貼作為不征稅收入計入遞延收益,并在之后的 10 年(2018 - 2027 年)進行分?jǐn)傆嬋肫渌找?。?2024 年,當(dāng)年分?jǐn)傆嬋肫渌找娴慕痤~需要在 A105040 表中進行調(diào)減。假設(shè)每年分?jǐn)偨痤~為 5 萬元(50 萬 ÷10 年),則在該表的 “其中:符合不征稅收入條件的財政性資金 - 其中:計入本年損益的金額” 欄次填寫 - 5 萬元(調(diào)減)。 調(diào)增部分: 對于用該財政性補貼購買的固定資產(chǎn),其折舊部分在會計上正常計提,但由于該固定資產(chǎn)的資金來源為不征稅收入,其對應(yīng)的折舊不能在稅前扣除。假設(shè)該固定資產(chǎn)每年計提折舊金額為 X 萬元(根據(jù)固定資產(chǎn)折舊方法計算得出),則在 A105040 表的 “其中:符合不征稅收入條件的財政性資金 - 其中:作為不征稅收入處理的財政性資金用于支出所形成的費用” 欄次填寫 X 萬元(調(diào)增)。
?閱讀? 16
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老師,你好,公司工人都是這個人找的,我們付給他承包款,沒發(fā)票,這樣子是一直掛在那嗎,怎么處理呢
文文老師
??|
提問時間:01/16 16:30
#稅務(wù)#
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
?閱讀? 21
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即征即退的文件,三流合一反向開票的文件。
樸老師
??|
提問時間:01/16 16:28
#稅務(wù)#
一共有這些,您看看 即征即退相關(guān)文件 《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告 2021 年第 40 號):對資源綜合利用企業(yè)的增值稅即征即退政策進行了規(guī)定,明確了納稅人從事《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄(2022 年版)》所列項目,申請享受即征即退優(yōu)惠的條件等。 《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于促進殘疾人就業(yè)增值稅優(yōu)惠政策的通知》(財稅〔2016〕52 號):規(guī)定安置殘疾人的單位和個體工商戶,按安置殘疾人的人數(shù)限額即征即退增值稅。 《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于黃金期貨交易有關(guān)稅收政策的通知》(財稅〔2008〕5 號):涉及黃金期貨交易相關(guān)增值稅即征即退政策。 《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于新型墻體材料增值稅政策的通知》(財稅〔2015〕73 號):對納稅人銷售自產(chǎn)的列入《享受增值稅即征即退政策的新型墻體材料目錄》的新型墻體材料,實行增值稅即征即退 50% 的政策。 《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》(財稅〔2011〕100 號):增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按 13% 稅率征收增值稅后,對其增值稅實際稅負(fù)超過 3% 的部分實行即征即退政策。 三流合一反向開票相關(guān)文件 《國家稅務(wù)總局關(guān)于資源回收企業(yè)向自然人報廢產(chǎn)品出售者 “反向開票” 有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告 2024 年第 5 號):明確自 2024 年 4 月 29 日起,自然人報廢產(chǎn)品出售者向資源回收企業(yè)銷售報廢產(chǎn)品,符合條件的資源回收企業(yè)可以向出售者開具發(fā)票。規(guī)定了實行 “反向開票” 的資源回收企業(yè)應(yīng)符合的條件、發(fā)票開具要求、稅務(wù)處理等事項,推出了 “三流合一” 反向開票創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。
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請問25年社保調(diào)工傷比例的文件分享一下訥
郭老師
??|
提問時間:01/16 16:25
#稅務(wù)#
你好,是哪里的?每個地方不太一樣 根據(jù)《省人力資源社會保障廳關(guān)于開展全省用人單位工傷保險費率浮動調(diào)整有關(guān)工作的通知》(蘇人社函〔2024〕450號)要求,蘇州市用人單位工傷保險費率浮動調(diào)整工作已經(jīng)啟動。2025年1月開始,用人單位將按照調(diào)整后的工傷保險費率征繳工傷保險費。 根據(jù)省人社廳、省財政廳、省稅務(wù)局《關(guān)于印發(fā)江蘇省工傷保險費率管理辦法(修訂版)的通知》(蘇人社規(guī)〔2023〕2號)文件精神,用人單位費率實行浮動管理,每兩年浮動調(diào)整一次。根據(jù)指標(biāo)計算周期內(nèi)用人單位的工傷保險支繳率、工傷發(fā)生率等因素,確定該用人單位工傷保險費率。 01、指標(biāo)計算周期 浮動費率確認(rèn)指標(biāo)包括用人單位工傷保險支繳率、工傷發(fā)生率等,本次調(diào)整計算周期為2022年10月1日至2024年9月30日。 02、費率執(zhí)行周期 經(jīng)辦機構(gòu)核定費率浮動調(diào)整后的費率執(zhí)行周期為24個月,本次執(zhí)行開始時間為2025年1月1日。 目前,蘇州市用人單位工傷保險費率浮動調(diào)整工作正在緊鑼密鼓地開展中。市社保中心將通過短信、信函等方式告知浮動費率調(diào)整結(jié)果。用人單位對調(diào)整結(jié)果如有疑問,可向參保地社保經(jīng)辦機構(gòu)咨詢具體情況。
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老師,公司生產(chǎn)產(chǎn)品有焊接,購入焊絲計入制造費用-低值易耗品嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/16 16:23
#稅務(wù)#
是的,就是那樣做的
?閱讀? 19
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購入的育藍莓苗燈管怎么入賬
宋生老師
??|
提問時間:01/16 16:23
#稅務(wù)#
你好,這個可以計入生產(chǎn)成本-工具費。
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