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本公司是商貿(mào)公司,銷售貨物產(chǎn)生的貨拉拉運(yùn)費(fèi)可以做費(fèi)用嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/15 17:11
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個計(jì)入銷售費(fèi)用哦
?閱讀? 39
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請問老師這兩張發(fā)票需要繳納個人所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/15 17:10
#稅務(wù)#
你好,沒有看到對應(yīng)發(fā)票
?閱讀? 31
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老師,外貿(mào)企業(yè)企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)表第25行期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣以前都不跳出來的。這次跳出來了上次勾選的金額,那是不是要把以前勾選的金額也手動加上去
宋生老師
??|
提問時間:01/15 17:08
#稅務(wù)#
這個你可以不用加上去,沒關(guān)系的。嗯,好。
?閱讀? 19
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我收到一張個人代開的服務(wù)類發(fā)票需要按勞務(wù)報酬申報個稅嗎?
東老師
??|
提問時間:01/15 17:07
#稅務(wù)#
您好, 是的,按照勞務(wù)費(fèi)申報個稅的
?閱讀? 39
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小規(guī)模企業(yè)也需要交營業(yè)賬簿的印花稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/15 17:07
#稅務(wù)#
你好,你如果有收到投資的話是需要交的。
?閱讀? 28
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哪些員工福利費(fèi),需要納入綜合所得申報個稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/15 17:07
#稅務(wù)#
凡是發(fā)給員工的福利都要申報工資個稅
?閱讀? 82
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24年別的公司給我們公司開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,能記在25年的賬上嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/15 17:04
#稅務(wù)#
不可以的,費(fèi)用只能做到24年,進(jìn)項(xiàng)可以25年抵扣
?閱讀? 17
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老師,N您好!我們聘請了一批專家?guī)凸靖銛?shù)據(jù)審核,專家12月份在稅務(wù)局代開了咨詢服務(wù)的發(fā)票,款我們目前還沒付,請問一下該怎么做賬務(wù)處理啊?
宋生老師
??|
提問時間:01/15 17:01
#稅務(wù)#
你好,你這個記錄借,管理費(fèi)用,服務(wù)費(fèi),貸應(yīng)付賬款。
?閱讀? 52
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老師,2024年3月份我司繳納了一筆即征即退的稅款453846,正常應(yīng)該填到即征即退那豎列,但是已離職會計(jì)填到了一般項(xiàng)目里面,導(dǎo)致一般項(xiàng)目和即征即退欠繳稅款全部與事實(shí)不符,能更正一般納稅人的申報表嗎?我讓現(xiàn)在會計(jì)改過來,她說改起來很麻煩,不肯改,老師,能改嗎?怎么改比較好
樸老師
??|
提問時間:01/15 17:01
#稅務(wù)#
可以更正一般納稅人的申報表。以下是一些建議的更正方法: 電子稅務(wù)局更正申報 登錄電子稅務(wù)局:使用公司的賬號和密碼登錄當(dāng)?shù)氐碾娮佣悇?wù)局。 進(jìn)入申報更正模塊:在 “我要辦稅” 或類似的菜單中,找到 “申報錯誤更正” 或 “申報更正” 功能模塊。 選擇需更正的申報表:在列表中找到對應(yīng)的增值稅一般納稅人申報表(例如增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料一、主表等),選擇需要更正的所屬期(2024 年 3 月)。 修改數(shù)據(jù):將錯誤填寫在一般項(xiàng)目中的即征即退稅款 453846 調(diào)整到即征即退相應(yīng)欄次,同時根據(jù)報表邏輯關(guān)系,系統(tǒng)會自動調(diào)整相關(guān)的計(jì)算結(jié)果,如應(yīng)納稅額等。確保修改后的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,與實(shí)際的稅款繳納情況相符。 提交更正申報:完成數(shù)據(jù)修改后,點(diǎn)擊 “提交” 或 “保存” 按鈕,按照系統(tǒng)提示完成更正申報的流程。有些地區(qū)可能需要填寫更正原因等信息。 辦稅服務(wù)廳更正申報 如果電子稅務(wù)局無法完成更正申報,或者遇到系統(tǒng)問題,可以攜帶以下資料到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳辦理更正申報: 《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》及附列資料:填寫正確的申報表,將即征即退稅款填寫到正確的欄次。 稅務(wù)登記證件:如營業(yè)執(zhí)照副本等,用于證明公司身份。 情況說明:詳細(xì)說明申報表填寫錯誤的原因、錯誤的具體內(nèi)容以及正確的填寫方式等,加蓋公司公章。 已繳納稅款的憑證:如銀行繳款回單等,證明公司已繳納了即征即退的稅款 453846,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)。
?閱讀? 20
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你好老師建筑公司,本月開出3個的工程款發(fā)票,費(fèi)用票是不是本季度進(jìn)來就可以
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/15 17:01
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的,
?閱讀? 11
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老師,請問已簽好的合同,可以 重新簽訂一份把日期修改下嗎,內(nèi)容不變,主要是我公司租賃的危險品車輛,10月多租賃的,當(dāng)時我們沒有資質(zhì),出租方租給我們了,11月4日我們的資質(zhì)下來了,出租方擔(dān)心租給沒有資質(zhì)的企業(yè)有很大風(fēng)險,所以我們現(xiàn)在把合同日期修改下,然后之前的作廢,按照11月4日開始租這個生效,可以嗎,租賃費(fèi)是去年10月支付的,發(fā)票也是當(dāng)月開了
波德老師
??|
提問時間:01/15 17:01
#稅務(wù)#
你好,發(fā)票、付款要在合同日期之后
?閱讀? 17
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老師,個體需要報個稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/15 16:58
#稅務(wù)#
個體需要報經(jīng)營所得個稅,不報工資個稅
?閱讀? 20
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老師,公司買的國畫裝飾辦公室計(jì)入到什么科目呢
鄒老師
??|
提問時間:01/15 16:56
#稅務(wù)#
你好,可以計(jì)入 管理費(fèi)用 科目核算
?閱讀? 21
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你好老師如果上年本年利潤未結(jié)轉(zhuǎn),今年12月底的利潤包含上年利潤嗎
鄒老師
??|
提問時間:01/15 16:56
#稅務(wù)#
你好,你是指今年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的金額嗎? 如果是,是包括的(因?yàn)樯夏隂]有結(jié)轉(zhuǎn))
?閱讀? 24
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一般納稅人季度報送的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)那一欄一定要和本期實(shí)際繳納的稅款數(shù)一樣嗎?
歲月靜好老師
??|
提問時間:01/15 16:55
#稅務(wù)#
您好,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那一欄是本期的余額,不是實(shí)繳額,實(shí)繳納稅是含在本期發(fā)生額里的。
?閱讀? 80
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老師,您好!請問工會經(jīng)費(fèi)如何申報呢?
宋生老師
??|
提問時間:01/15 16:53
#稅務(wù)#
你好,這按工資總額申報就行
?閱讀? 79
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老師您好,請問下年終獎個稅計(jì)算公式
宋生老師
??|
提問時間:01/15 16:53
#稅務(wù)#
將雇員個人當(dāng)月內(nèi)取得的全年一次性獎金,按上述確定的適用稅率和速算扣除數(shù)計(jì)算征稅,計(jì)算公式如下: 1、如果雇員當(dāng)月工資薪金所得高于(或等于)稅法規(guī)定的費(fèi)用扣除額的,適用公式為: 應(yīng)納稅額=雇員當(dāng)月取得全年一次性獎金×適用稅率-速算扣除數(shù) 2、如果雇員當(dāng)月工資薪金所得低于稅法規(guī)定的費(fèi)用扣除額的,適用公式為: 應(yīng)納稅額=(雇員當(dāng)月取得全年一次性獎金-雇員當(dāng)月工資薪金所得與費(fèi)用扣除額的差額)×適用稅率-速算扣除數(shù)
?閱讀? 21
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老師,請問已簽好的合同,可以 重新簽訂一份把日期修改下嗎,內(nèi)容不變,主要是我公司租賃的危險品車輛,10月多租賃的,當(dāng)時我們沒有資質(zhì),出租方租給我們了,11月4日我們的資質(zhì)下來了,出租方擔(dān)心租給沒有資質(zhì)的企業(yè)有很大風(fēng)險,所以我們現(xiàn)在把合同日期修改下,然后之前的作廢,按照11月4日開始租這個生效,可以嗎
波德老師
??|
提問時間:01/15 16:51
#稅務(wù)#
你好,雙方的都同意了就可以,但是發(fā)票、付款在合同日期后
?閱讀? 68
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章程寫利潤分配按國家法律法規(guī)。就是按持股比例,是這個意思嗎??
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/15 16:49
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,是這個意思。
?閱讀? 17
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請問殘保金每個企業(yè)都要申報嗎?報稅沒有提示
宋生老師
??|
提問時間:01/15 16:49
#稅務(wù)#
你好,一般本期應(yīng)申報里面沒有,你就不用管他了。
?閱讀? 14
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請教老師:工商年報中【股東及出資信息】一欄中:如果公司有二個股東,注冊資本30萬,蔡股東出資12萬,夏股東出資18萬。當(dāng)填寫蔡股東信息時,認(rèn)繳出資額是填12萬還是30萬?謝謝
apple老師
??|
提問時間:01/15 16:48
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 填寫 12萬元
?閱讀? 21
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老師好,公司借節(jié)日發(fā)的員工福利和購物卡需要交個稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/15 16:47
#稅務(wù)#
是的,那個需要計(jì)入工資申報個稅
?閱讀? 25
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請問計(jì)提個稅是什么?在哪里申報
文文老師
??|
提問時間:01/15 16:47
#稅務(wù)#
自然人電子稅務(wù)局(扣繳端) 申報
?閱讀? 11
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經(jīng)營所得填寫收入是含稅還是不含稅
文文老師
??|
提問時間:01/15 16:45
#稅務(wù)#
經(jīng)營所得填寫收入是 不含稅
?閱讀? 20
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全年一次獎金的個稅,是在匯算清繳的時候在繳納的嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/15 16:44
#稅務(wù)#
您好,可以并入工資,也可以單獨(dú)算的
?閱讀? 31
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老師,公司是服務(wù)公司,企業(yè)所得稅年度申報表里面的主營業(yè)務(wù)成本是否包含管理費(fèi)用?還是如果沒有發(fā)生和主營業(yè)務(wù)相關(guān)的,可以填0
宋生老師
??|
提問時間:01/15 16:43
#稅務(wù)#
你好,這個是不包括管理費(fèi)用的。
?閱讀? 19
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老師,國外一家中國公司找我們買設(shè)備,我們需要有什么出口的資質(zhì)嗎?這個時候是不是就要報關(guān)稅了
宋生老師
??|
提問時間:01/15 16:42
#稅務(wù)#
你好,如果你們自己報關(guān)出口的話,你要有這個營業(yè)范圍,然后還要有進(jìn)出口的資質(zhì)。
?閱讀? 28
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老師,每年都要申報營業(yè)賬簿印花稅嗎?沒有變動的也要零申報嗎?應(yīng)申報那里沒有
文文老師
??|
提問時間:01/15 16:41
#稅務(wù)#
若核定的是按次,沒有變動,不用申報
?閱讀? 21
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我公司10月15號成立小規(guī)模納稅人,第四季度所得稅申報季初資產(chǎn)總額怎么填
文文老師
??|
提問時間:01/15 16:39
#稅務(wù)#
第四季度所得稅申報季初資產(chǎn)總額 0.01
?閱讀? 23
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一般納稅人個體工商戶開票133500元,經(jīng)營所得是多少
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/15 16:39
#稅務(wù)#
您好,這個有成本費(fèi)用是多少了?
?閱讀? 24
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