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老師好:財(cái)稅2016年52號(hào)通過銀行等金融機(jī)構(gòu)向安置的每位殘疾人,按月支付了不低于納稅人所在區(qū)縣適用的經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)的月最低工資標(biāo)準(zhǔn)的工資。這一條是指實(shí)際發(fā)放給殘疾人的工資還是應(yīng)付工資。
周老師
??|
提問時(shí)間:02/19 10:27
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 通過銀行等金融機(jī)構(gòu)向安置的每位殘疾人,按月支付了不低于納稅人所在區(qū)縣適用的經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)的月最低工資標(biāo)準(zhǔn)的工資。 這里只的是實(shí)際支付。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師資產(chǎn)的預(yù)計(jì)可回收金額變大需要進(jìn)行會(huì)計(jì)處理嗎,可以調(diào)回之前做的減值嗎,謝謝!
范老師
??|
提問時(shí)間:02/19 06:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果資產(chǎn)的預(yù)計(jì)可回收金額變大,并且超過了賬面價(jià)值,那么之前計(jì)提的減值準(zhǔn)備是可以轉(zhuǎn)回的。但是需要注意的是,只有劃分為持有待售資產(chǎn)后計(jì)提的減值可以轉(zhuǎn)回,劃分前的不能轉(zhuǎn)回。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)安啥科目交稅,稅率是多少
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:02/17 21:57
#稅務(wù)師#
您了,你是指這個(gè)收入計(jì)入什么科目,是吧,這個(gè)是你們主營的嗎?
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老師你好,請(qǐng)問第一小問那個(gè)答案,括號(hào)里面的80%+5%是什么意思
雪兒老師
??|
提問時(shí)間:02/17 21:44
#稅務(wù)師#
5%的比例出售給職工,也是收入
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時(shí)點(diǎn)交易的收入確認(rèn)時(shí)間?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:02/17 20:16
#稅務(wù)師#
時(shí)點(diǎn)交易的收入確認(rèn)時(shí)間,主要取決于具體的業(yè)務(wù)模式、交易性質(zhì)以及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定
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律所的業(yè)務(wù)申報(bào)是應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)啊?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/17 16:38
#稅務(wù)師#
那個(gè)是應(yīng)稅勞務(wù)的,是服務(wù)費(fèi)
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老師 您好!我想咨詢一下個(gè)人有房貸可以做個(gè)人所得稅退稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/17 16:20
#稅務(wù)師#
你好,你如果多交了的話是可以申請(qǐng)退稅。
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24年12月確認(rèn)收入10萬,在25年發(fā)現(xiàn)有遺漏,實(shí)際確認(rèn)為12萬,在1月的時(shí)候更正為12萬,更正后是要做以前年度損益調(diào)整,然后在匯算清繳的時(shí)候繳稅就可以了是嘛?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/17 16:12
#稅務(wù)師#
你好,是的,就是這樣了。
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工資和提成都申報(bào)了,但是只發(fā)了工資,提成沒發(fā),要更正申報(bào)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/17 16:04
#稅務(wù)師#
你好,需要的需要更正申報(bào)。
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使用權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),需要關(guān)注那些?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/17 15:41
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)你要確認(rèn)。金額,然后這個(gè)資產(chǎn)的使用時(shí)間和分類,另外還要確定殘值的比例或者金額。
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對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票了,但部分沖紅,我們?cè)训挚哿诉M(jìn)項(xiàng),對(duì)方找我們要原件發(fā)票可以嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/17 15:31
#稅務(wù)師#
不需要的,這個(gè)不需要給對(duì)方原件的。
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老師氣車拖車,求媛,清障服務(wù)屬于什么大類
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/17 14:50
#稅務(wù)師#
那個(gè)屬于其他現(xiàn)代服務(wù)
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勞務(wù)合同上的工資數(shù) 與工資條不符 可以做帳嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/17 14:15
#稅務(wù)師#
勞務(wù)合同上的工資數(shù) 與工資條不符 可以做帳,按工資條做賬
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請(qǐng)問老師,我單位承租甲方的直管公房20年,但是現(xiàn)在沒有到20年對(duì)方收走了,給我方單位100萬的補(bǔ)償,請(qǐng)問我單位收到的100萬的補(bǔ)償是否繳納增值稅。
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/17 14:04
#稅務(wù)師#
單位收到的這 100 萬直管公房補(bǔ)償款,一般不需要繳納增值稅。 根據(jù)增值稅相關(guān)規(guī)定,增值稅的應(yīng)稅行為是銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等。而此情況不屬于增值稅應(yīng)稅銷售行為范疇。這是由于提前收回公房而給予的補(bǔ)償,并非因發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為產(chǎn)生的對(duì)價(jià)。 不過,在企業(yè)所得稅方面,該補(bǔ)償款通常應(yīng)計(jì)入應(yīng)稅收入計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。
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請(qǐng)問老師,有償收回直管公租房是否繳納增值稅,我單位收到100萬元,請(qǐng)問是否繳納增值稅,政策依據(jù)是什么?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/17 13:39
#稅務(wù)師#
你好,你說的直管公租房具體是一種什么形式?
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公司租賃房屋,支付的房租費(fèi)用如何記賬?
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/17 13:36
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)是多長時(shí)間的房租
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充電樁充電業(yè)務(wù)開票分開開票可以嗎
張老師
??|
提問時(shí)間:02/17 12:57
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 充電樁充電業(yè)務(wù)是否可以分開開票,需視具體情況而定:-按混合銷售處理:根據(jù)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)),如果充電樁充電業(yè)務(wù)被認(rèn)定為混合銷售,即一項(xiàng)銷售行為既涉及貨物(電力)又涉及服務(wù),從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個(gè)體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅,此時(shí)應(yīng)按銷售電力的稅率13%全額開具發(fā)票,不能分開開票。-按兼營處理:如果企業(yè)能將銷售電力和提供服務(wù)明確區(qū)分,分別核算銷售額,且當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可按兼營處理,那么可以分開開票,銷售電力按13%稅率開具發(fā)票,提供充電服務(wù)按6%稅率開具發(fā)票。如安徽稅務(wù)局曾答復(fù),企業(yè)有轉(zhuǎn)售電行為和提供服務(wù)行為,兩項(xiàng)收入應(yīng)分別核算分別適用稅率。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師外幣會(huì)計(jì)報(bào)表折算差額在資產(chǎn)負(fù)債表中為什么在其他綜合收益項(xiàng)目中單獨(dú)列示
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/17 11:48
#稅務(wù)師#
合并資產(chǎn)負(fù)債表中“其他綜合收益”項(xiàng)下的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額僅涵蓋歸屬于母公司股東的部分,而歸屬于少數(shù)股東的部分則仍需并入“少數(shù)股東權(quán)益”項(xiàng)目進(jìn)行列報(bào)。這表明,對(duì)于外幣報(bào)表折算差額,僅母公司股東的部分能夠被歸類為其他綜合收益,而少數(shù)股東的部分則不計(jì)入其他綜合收益,而是直接反映在資產(chǎn)負(fù)債表中的少數(shù)股東權(quán)益項(xiàng)目。 好處就是清晰地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況,確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和透明度 為投資者和利益相關(guān)者提供了更加全面的信息,幫助他們更好地理解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果
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其他公司待編的知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用,能直接做費(fèi)用嗎?還是要記入無形資產(chǎn)呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/17 11:41
#稅務(wù)師#
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移在您們公司名下才能計(jì)入無形資產(chǎn)
?閱讀? 5
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裝載機(jī) 就是鏟車 折舊年限是多少年?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/17 10:44
#稅務(wù)師#
你好,按運(yùn)輸工具折舊4年
?閱讀? 9
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請(qǐng)問。在制品進(jìn)行了減值,借:資產(chǎn)減值損失 貸:在制品減值準(zhǔn)備,并沒有實(shí)際確認(rèn)。所得稅需要調(diào)增嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/17 10:39
#稅務(wù)師#
需要 ,所得稅需要調(diào)增
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問下旅游行業(yè)的小規(guī)模是不是不是按差額申報(bào)增值稅吧?
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/17 10:09
#稅務(wù)師#
可以按差額申報(bào)也可以按全額申報(bào)
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請(qǐng)問老師。想問一下桶裝水稅率是13嗎?那我們有個(gè)加油站站開的水冰雪的13稅率,我們按13抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/17 08:39
#稅務(wù)師#
你好,那個(gè)是可以抵扣的
?閱讀? 7
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公司一個(gè)客戶:拖欠我們貨款 已經(jīng)告到法院了 貨款是20萬 另外要求對(duì)方支付因?yàn)樗麄冞`約支付我們公司的一些訴訟費(fèi)用,律師費(fèi)用,保全費(fèi)用等金額是8000元 我想問的是8000元我們?cè)趺刺幚恚?不需要繳納增值稅也不需要開具發(fā)票?就直接開具收據(jù)給對(duì)方也是可以的?我們做賬怎么處理?
立峰老師
??|
提問時(shí)間:02/16 20:13
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),是的,因?yàn)槭沁`約金,相關(guān)手續(xù)齊全,我們就可以作為營業(yè)外收入入賬。
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工商年報(bào):我們老板有很多家藥房 a藥房申報(bào)工資人數(shù)是3人 但是a藥房買社保11個(gè)人 (主要因?yàn)榘哑渌幏咳斯さ纳绫=y(tǒng)一在a藥房購買的) 這種情況 社保人數(shù)還是按照11填寫嗎 ?
果粒老師
??|
提問時(shí)間:02/16 20:09
#稅務(wù)師#
是的,這種情況下社保人數(shù)應(yīng)按照11人填寫。
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單位購買的老板的社保 沒有扣除個(gè)人部分 全部金額都計(jì)入管理費(fèi)用 在匯算的時(shí)候 可以按照全部金額填寫扣除嗎
阿達(dá)老師
??|
提問時(shí)間:02/16 17:26
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),正常來講這個(gè)是不可以的,既然是為老板發(fā)的,那多加一點(diǎn)工資再從個(gè)人扣回這個(gè)是最好的解決方式,不然你做賬不好解釋
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匯算清繳工資怎么填寫: 我個(gè)稅申報(bào)總金額20萬 會(huì)計(jì)賬務(wù)處理25萬(有5萬沒做個(gè)稅申報(bào) ) 工資發(fā)也是發(fā)的25萬 :幫忙看看 我申報(bào)表還是都填寫25萬 但是在納稅調(diào)整明細(xì)表 第30欄填寫納稅調(diào)整增加5萬 可以不?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/16 17:15
#稅務(wù)師#
不可以職工薪酬明細(xì)表稅稅金額20 因?yàn)檫@個(gè)表和自然人電子稅務(wù)局比對(duì)
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老師 :我想咨詢哈 匯算納稅調(diào)整增加補(bǔ)稅的會(huì)計(jì)分錄:我們是小企業(yè)會(huì)計(jì): 比如納稅調(diào)整100元 補(bǔ)繳納100*0.05=5元 :是直接在繳納的時(shí)候 做會(huì)計(jì)分錄:借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款5 ?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:02/16 16:51
#稅務(wù)師#
您好,可以的,但要經(jīng)過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,
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老師,圖片中的這個(gè)賬務(wù)處理,我可以只寫 2和3,這兩步啊,不寫1和4,行嗎?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:02/16 16:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是不可以的,需要寫完整的分錄。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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工商年報(bào):我們是老企業(yè) 目前還沒有實(shí)繳 之前的認(rèn)繳制跪地時(shí)間是截止2050-12-31 現(xiàn)在不是新公司法有規(guī)定嘛 我填寫認(rèn)繳制時(shí)間怎么填寫 還是填寫2050.12.31 ?還是填寫在5年+3年的緩沖期內(nèi)(即最晚2032年) 填寫2032-12-31?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:02/16 11:39
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,是屬于填寫2032年12月31日,這個(gè)就行
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