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二手車五菱宏光,A公司(小規(guī)模)2024年3月購買,購買時車價50000元,已折舊一年12667.32元 ,車購稅已交4336.28元。 二手車估價30000元賣給B公司(一般納稅人) 買方和賣方都要交哪些稅,交多少錢?
周老師
??|
提問時間:03/12 12:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 賣方(A公司)需要繳納增值稅,按3%征收率減按2%征收,即600元;城建稅、附加稅根據(jù)實際繳納的增值稅計算;印花稅按“買賣合同”價款的萬分之三繳納,即9元。買方(B公司)需要繳納印花稅,按“買賣合同”價款的萬分之三繳納,即9元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師選項E為什么錯誤
衛(wèi)老師
??|
提問時間:03/11 17:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 出售外幣其他權(quán)益工具投資形成的匯兌差額計入留存收益,如果是持有期間其他權(quán)益工具投資變動計入其他綜合收益。 新準(zhǔn)則中,現(xiàn)在已經(jīng)沒有可供出售金融資產(chǎn)了,這里屬于過時內(nèi)容,考試不會再考核了。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師 我問一下 稅務(wù)師忙不忙?工作累不累呀
文文老師
??|
提問時間:03/10 17:46
#稅務(wù)師#
哪有不累的財務(wù)工作啊。
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之前做會計崗位,后續(xù)不做會計崗位的話,做別的崗位,比如:數(shù)據(jù)運(yùn)營,可以會計信息采集嗎?到時會計信息采集里面是選擇會計還是非會計選項,畢竟我之前做的是會計,公司蓋章的話是要蓋數(shù)據(jù)運(yùn)營公司的章嗎?
小王老師
??|
提問時間:03/10 12:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您可以進(jìn)行會計信息采集,選擇您曾經(jīng)從事過的會計崗位。如果當(dāng)前單位同意,可以使用現(xiàn)單位的公章,但最好先咨詢一下當(dāng)?shù)刎斦值木唧w要求。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師,單位承擔(dān)了,個人的所得稅,請問老師比如張三,工資10000元,如果計算出來1月的個稅90元,企業(yè)放到營業(yè)支出90元,企業(yè)承擔(dān)了,請問張三申報個人所得稅的時候,按照10000元申報還是,10090元申報呢?
郭老師
??|
提問時間:03/10 10:55
#稅務(wù)師#
你好,按照1萬來申報個稅。
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請教:高新技術(shù)企業(yè),小規(guī)模納稅人,業(yè)務(wù)很少,一年營業(yè)額不到100萬,怎樣節(jié)稅?
宋生老師
??|
提問時間:03/10 10:11
#稅務(wù)師#
你好,你這個直接按小微企業(yè)的優(yōu)惠就是最好的了。因為高新技術(shù)企業(yè)本身是15%的稅率,但是小微企業(yè)的話只有5%。
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企業(yè)打算27年申請高新企業(yè),現(xiàn)在需要我調(diào)整24年的研發(fā)費(fèi)用支出,麻煩老師給點建議:我自己的想法:不動主營業(yè)務(wù)成本的金額 ,把原材料或(生產(chǎn)成本)的金額調(diào)整到“研發(fā)費(fèi)用”然后再調(diào)整管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用的金額調(diào)整一部分到“研發(fā)費(fèi)用” 這樣處理是可以嗎?或老師給我點建議
宋生老師
??|
提問時間:03/10 08:55
#稅務(wù)師#
可以把管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用做一部分進(jìn)去,但是原材料這邊是調(diào)不了的。
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請問老師,單位是從其他地方購買干海鮮(7層干的),然后回到單位再經(jīng)過專門的泡發(fā),泡發(fā)后的海參再出售給各大酒店,但是購進(jìn)的海參是干的,購進(jìn):借 原材料 貸銀行存款(購進(jìn)7層干的),進(jìn)入車間泡發(fā):借 生產(chǎn)成本 貸 原材料(購進(jìn)的7層干的)。請問泡發(fā)后,還怎么做賬呢,因為1斤干海鮮泡發(fā)出來的1年8兩左右,還有損耗什么的?
郭老師
??|
提問時間:03/10 08:53
#稅務(wù)師#
借生產(chǎn)成本、 貸原材料、 應(yīng)付職工薪酬、 制造費(fèi)用等 借庫存商品貸生產(chǎn)成本,這是又一個數(shù)量。 和原材料的數(shù)量不一樣
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老師,個體戶有哪些稅收政策
宋生老師
??|
提問時間:03/10 08:25
#稅務(wù)師#
增值稅 免征政策:月銷售額10萬元以下(含10萬元)或季度銷售額30萬元以下(含30萬元)的個體戶,免征增值稅。 征收率:對于超過免征額度的部分,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收。 個人經(jīng)營所得稅 核定征收:在部分稅收扶持園區(qū)注冊的個體戶,可申請核定征收,個稅稅率低至0.5%-1%,綜合稅負(fù)顯著降低。 減半征收:年應(yīng)納稅所得額在200萬元以內(nèi)的個體戶,可享受個人經(jīng)營所得稅減半征收的優(yōu)惠政策。
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農(nóng)產(chǎn)品核定扣除下采購農(nóng)產(chǎn)品,以外購價格和計數(shù)計入原材料成本。后期產(chǎn)品賣出后,核算增值稅后,農(nóng)產(chǎn)品成本需要調(diào)回來嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:03/10 07:39
#稅務(wù)師#
您好,不需要的。銷售產(chǎn)品后,根據(jù)當(dāng)期銷售情況計算可抵扣的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額,并從原材料成本中轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”科目,會計分錄為:借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:原材料(按核定扣除計算的進(jìn)項稅)。 2.不需要再將農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)回,因為成本中已經(jīng)體現(xiàn)了采購時支付的全部金額,而進(jìn)項稅額的抵扣是根據(jù)實際銷售和耗用情況進(jìn)行的合理計算。
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請問老師,稅務(wù)師的課程出來了嗎?我是高薪會員
董孝彬老師
??|
提問時間:03/10 06:43
#稅務(wù)師#
您好,還沒有,教材還要5月發(fā),可以先聽2024年課程“涉稅實務(wù)”
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設(shè)有兩個以上機(jī)構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人將貨物從一個機(jī)構(gòu)移送到其他機(jī)構(gòu)用于銷售,同一縣市的除外,企業(yè)所得稅視同銷售嗎
小鎖老師
??|
提問時間:03/09 10:04
#稅務(wù)師#
您好,這個的話是視同銷售的,對
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請問老師,我們收到一筆政府補(bǔ)助,我計入遞延收益,但是這個要給子公司撥一部分,那給子公司撥的這一部分,我要通過專項經(jīng)費(fèi)科目去核算嗎,還是說直接借:遞延收益,貸:其他應(yīng)付款-子公司。因為政府補(bǔ)助是2024年的,現(xiàn)在這筆專項經(jīng)費(fèi)的花費(fèi)都是在2025年,我就怕到時候所得稅調(diào)不明白
郭老師
??|
提問時間:03/09 08:51
#稅務(wù)師#
你好,這個政府補(bǔ)助是給誰的?實際受益人是誰?
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老師高速公路收到的電子發(fā)票稅率是9%,是按3%抵扣還是9%抵扣?為什么
郭老師
??|
提問時間:03/09 07:19
#稅務(wù)師#
你好按9% 按發(fā)票稅額抵扣 勾選平臺勾選
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7歲孩子與成年人簽訂合同,是否成立?
范老師
??|
提問時間:03/08 23:01
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 成立但無效。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 92
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老師:我接到一個業(yè)務(wù),企業(yè)打算27年申請高新企業(yè),現(xiàn)在需要我調(diào)整24年的研發(fā)費(fèi)用支出,麻煩老師給點建議:我自己的想法:不動主營業(yè)務(wù)成本的金額 ,把原材料或(生產(chǎn)成本)的金額調(diào)整到“研發(fā)費(fèi)用”然后再調(diào)整管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用的金額調(diào)整一部分到“研發(fā)費(fèi)用” 這樣處理是可以嗎?或老師給我點建議
小正老師
??|
提問時間:03/08 21:22
#稅務(wù)師#
你好,主營業(yè)務(wù)成本不動,原材料,生產(chǎn)成本調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)如果沒有形成無形資產(chǎn),再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,利潤總額就會減少,有做高新的老師,給做費(fèi)用分配嗎?
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剛剛個轉(zhuǎn)企,去稅務(wù)登記,需要13個點的票,我開小規(guī)模,可以嗎? 如果不可以,那就要開一般納稅人,開一般納稅人,需要會計。申報第一天就要找好會計嗎。
小正老師
??|
提問時間:03/08 19:57
#稅務(wù)師#
你好,如果是需要開13%稅率的發(fā)票,必須是一般納稅人,如果還沒開票,零申報,可以先不找會計,去稅務(wù)大廳,有指導(dǎo)老師,讓他們幫忙指導(dǎo)申報
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老師,您好,這題為什么工會經(jīng)費(fèi),職工福利費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)不減
王雁鳴老師
??|
提問時間:03/08 18:08
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,因為工會經(jīng)費(fèi),職工福利費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi),已經(jīng)包含到管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用之中了,所以不減。
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老師,金融機(jī)構(gòu)發(fā)放貸款利息,自結(jié)息日起90天內(nèi)發(fā)生的應(yīng)收未收利息按現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅。自結(jié)息日起90天后發(fā)生的應(yīng)收未收利息暫不繳納增值稅,但實際收到利息時按規(guī)定繳納增值稅怎么理解這個不懂。
小鎖老師
??|
提問時間:03/08 16:58
#稅務(wù)師#
您好,是不理解這個說法還是什么啊
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老師,您好,為什么C選項是對的,不是都可以享受嗎
小鎖老師
??|
提問時間:03/08 16:43
#稅務(wù)師#
你好,這個是對的呀,因為境外本來就不適用小微企業(yè)的。你好,這個是對的呀,因為境外本來就不適用小微企業(yè)的。
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老師,預(yù)計有1000萬的居間服務(wù)費(fèi),成立什么類型的企業(yè)可以合理避稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/08 14:57
#稅務(wù)師#
您好,現(xiàn)在是金稅四期,注冊公司也要有進(jìn)項的,可以多注冊兩個個體用來開票
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老師,一般納稅人經(jīng)常開普票,然后發(fā)票業(yè)務(wù)里面顯示抵扣憑證2 增值稅稅額0,當(dāng)期可勾選增值稅金額是150000元,我打開后是普票勾選,然后我就勾選了,老師為啥普票也需要勾選呢!不勾選和勾選有什么區(qū)別呢
董孝彬老師
??|
提問時間:03/08 12:16
#稅務(wù)師#
...
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老師問一下,車輛購置稅實在稅務(wù)系統(tǒng)主頁面自動出來嗎?然后點進(jìn)去直接交車輛購置稅就行嗎?我沒操作過,麻煩老師告訴我一下怎么操作
郭老師
??|
提問時間:03/08 12:02
#稅務(wù)師#
不是自動出來的 登錄新電子稅務(wù)局系統(tǒng)后,點擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報及繳納】-【車輛購置稅納稅申報】功能菜單
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怎樣判定是企業(yè)所得稅小微企業(yè) 怎樣判定是增值稅一般納稅人 一般納稅人與小規(guī)模納稅人有哪些區(qū)別 以上表述有錯誤的地方嗎
暖暖老師
??|
提問時間:03/08 04:28
#稅務(wù)師#
你好,小微企業(yè)不分小規(guī)模還是一般納稅人
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老師,請幫我看看這個報表
董孝彬老師
??|
提問時間:03/07 20:27
#稅務(wù)師#
晚上好,沒有看到表呀,不知道會不會哦
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不是股東但是個人代A公司(股東之一是A公司)投資打款進(jìn)來,能做投資款轉(zhuǎn)入實收資本嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:03/07 20:23
#稅務(wù)師#
你好,不可以的,必須股東打款
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無票收入超過五百萬,是否也會變成一般納稅人?
果粒老師
??|
提問時間:03/07 20:11
#稅務(wù)師#
連續(xù)超過500萬,會成為一般納稅人
?閱讀? 26
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經(jīng)營所個稅是有減半優(yōu)惠嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/07 19:01
#稅務(wù)師#
您好,是 的,利潤200W內(nèi)是減半的
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經(jīng)營所得個稅,合伙人工資調(diào)增后,能否同時填投資者減除費(fèi)用金額欄
文文老師
??|
提問時間:03/07 16:16
#稅務(wù)師#
能 同時填投資者減除費(fèi)用金額欄
?閱讀? 27
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請問老師,甲單位是露營公司,在郊區(qū)開了一個分公司,前期去做準(zhǔn)備工作,安排6人去了郊區(qū)找個地方住宿了1周,請問這筆發(fā)生的費(fèi)用分公司,放到怎么做賬呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/07 15:28
#稅務(wù)師#
那個計入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
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