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22年6月畢業(yè)可以考稅務(wù)師嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/08 16:16
#稅務(wù)師#
你好,本科的話是可以的。
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稅務(wù)師還剩稅二、實(shí)務(wù)和法律,有點(diǎn)迷茫不知道該怎么報(bào)。報(bào)三科怕背誦知識(shí)點(diǎn)太多,顧不過來,實(shí)務(wù)考兩次沒過,法律沒考,老師能否給點(diǎn)建議?
小王老師
??|
提問時(shí)間:02/08 14:06
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以先報(bào)考稅二和實(shí)務(wù),因?yàn)檫@兩門科目相對(duì)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng),有助于理解和掌握。等這兩科通過后,再集中精力攻克法律這一科。這樣可以避免同時(shí)備考三科帶來的壓力過大。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 36
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請(qǐng)問老師,資產(chǎn)減值損失利潤(rùn)表負(fù)數(shù)列示,企業(yè)所得稅稅匯算清繳,是調(diào)增還是調(diào)減,原理是什么?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:02/07 13:14
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 你之前資產(chǎn)減值損失為正數(shù)的時(shí)候,你調(diào)過匯算清繳表嘛? 如果調(diào)過,現(xiàn)在負(fù)數(shù),就是反著調(diào)
?閱讀? 1
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2024年的獎(jiǎng)金還未發(fā)什么時(shí)候申報(bào)
東老師
??|
提問時(shí)間:02/07 10:00
#稅務(wù)師#
你好,就是什么時(shí)候發(fā)放了?什么時(shí)候申報(bào)
?閱讀? 12
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外貿(mào)企業(yè)咨詢: 采購不含稅24808.66 增值稅3225.13 合計(jì)28033.79 出口銷售額28191.66 幫忙看看 毛利計(jì)算是否對(duì):1-24808.66/28191.66=0.120000028377 對(duì)不?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/07 09:39
#稅務(wù)師#
你好,對(duì)的,就是這樣計(jì)算了。
?閱讀? 11
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國(guó)際海運(yùn)物流稅率多少??一般有什么特殊情況嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/07 09:25
#稅務(wù)師#
你好,國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)零稅率
?閱讀? 26
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請(qǐng)問這道題為什么選C?債務(wù)人和債權(quán)人申請(qǐng)破產(chǎn)的原因,區(qū)別在哪?謝謝
范老師
??|
提問時(shí)間:02/06 18:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》的規(guī)定,債務(wù)人和債權(quán)人申請(qǐng)破產(chǎn)的原因和條件有所不同。 1.債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn):債務(wù)人可以在不能清償?shù)狡趥鶆?wù),并且明顯缺乏清償能力的情況下申請(qǐng)破產(chǎn)。這意味著債務(wù)人意識(shí)到自己無法履行債務(wù),并主動(dòng)尋求法律保護(hù)。 2.債權(quán)人申請(qǐng)破產(chǎn):債權(quán)人可以在債務(wù)人不能清償?shù)狡趥鶆?wù)的情況下申請(qǐng)債務(wù)人破產(chǎn)。債權(quán)人不需要證明債務(wù)人資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù),只要債務(wù)人未能按時(shí)履行債務(wù),債權(quán)人就有權(quán)申請(qǐng)破產(chǎn)。 題目中選項(xiàng)C的表述是“債務(wù)人的資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù),此時(shí)債務(wù)人可以申請(qǐng)破產(chǎn)”,這是錯(cuò)誤的。因?yàn)楦鶕?jù)破產(chǎn)法,債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)的條件是不能清償?shù)狡趥鶆?wù),并且明顯缺乏清償能力,而不僅僅是資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)。因此,選項(xiàng)C是錯(cuò)誤的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 53
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去年畢業(yè)的???想考稅務(wù)師籌劃師能考嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/06 15:48
#稅務(wù)師#
是的,工作2年就可以考了
?閱讀? 74
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我一月份 報(bào)的2024年第四季度的稅 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)科目寫錯(cuò)了 利潤(rùn)表沒變 資產(chǎn)負(fù)債表變了 這個(gè)現(xiàn)在還可以在電子稅務(wù)局改嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/06 14:42
#稅務(wù)師#
可以直接在電子稅局更正申報(bào)的
?閱讀? 10
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老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在管理員查出12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有5張合計(jì)50萬是異常的(已經(jīng)勾選抵扣了),現(xiàn)在我們老板也找不到開發(fā)票的老板了, 問題1:想問下:我現(xiàn)在把12月的申報(bào)表更正了(把異常的那幾張發(fā)票稅額,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來),這樣做對(duì)不對(duì)? 問題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后,可不可以在3月份申報(bào)2月所屬期的時(shí)候進(jìn)行留抵抵欠?(因?yàn)?月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足以申請(qǐng)留抵抵欠) 問題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進(jìn)行作廢紅沖,那么12月份差的那50萬成本,可不可以暫估?也就是12月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表沒有變,把異常缺的50萬改為暫估,2月份重新開回發(fā)票來沖減那暫估的50萬,這樣可以不?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:02/06 14:03
#稅務(wù)師#
你好,1進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是對(duì)的,組要補(bǔ)交稅款 2/金額部分24年匯算清繳納稅調(diào)整就可以了
?閱讀? 13
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異地建筑項(xiàng)目預(yù)交增值稅 月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/06 13:09
#稅務(wù)師#
你好,抵扣的時(shí)候需要做,沒有抵扣不用。
?閱讀? 16
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增值稅 和所得稅 都是根據(jù)利潤(rùn)表填寫是嗎?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:02/06 12:36
#稅務(wù)師#
您好,不是的,增值稅是根據(jù)科目余額表填列的,本期有多少銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng), 這是本期發(fā)生額。 所得稅是根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額計(jì)算的
?閱讀? 9
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公司員工去參加長(zhǎng)江商學(xué)員的報(bào)班培訓(xùn)的要計(jì)入什么費(fèi)用,二級(jí)明細(xì)是什么
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/06 11:01
#稅務(wù)師#
那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)
?閱讀? 13
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老師,您好我們公司是建筑公司,有收到客戶的白酒(用來抵貨款),并且對(duì)方也開了專票,金額也挺大的,一直放在公司。后來公司想把酒賣出去,并且辦理了工商變更,增加了“酒”的經(jīng)營(yíng)范圍。現(xiàn)在有關(guān)酒的銷售業(yè)務(wù)還沒開發(fā)票出去,現(xiàn)在想問下,有關(guān).酒的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵和嗎?
周老師
??|
提問時(shí)間:02/06 10:42
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以的,收到的白酒對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額如果取得了合法有效的增值稅專用發(fā)票,并且符合相關(guān)稅收法規(guī)的規(guī)定,是可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 60
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我報(bào)完稅了 發(fā)現(xiàn)科目有的寫錯(cuò)了 再改的話 會(huì)有什么影響嗎
apple老師
??|
提問時(shí)間:02/06 09:27
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好!早上好,是年報(bào)財(cái)報(bào)科目嗎 2月份初,不涉及 財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào), 如果更改申報(bào),沒有任何影響。稅局也希望申報(bào)的是正確的
?閱讀? 26
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單位給職工全額交社保 分錄可以這樣寫嗎 跟我先開工資還是后開工資有關(guān)系嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/06 09:22
#稅務(wù)師#
你好,可以的,可以這么做的,影響你的其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,如果是西繳納后發(fā)工資,用其他應(yīng)付款,如果是先發(fā)放后繳納的,用其他應(yīng)付款。
?閱讀? 33
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請(qǐng)問老師,不征稅收入,增值稅不用申報(bào)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/06 09:20
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不需要申報(bào)增值稅的
?閱讀? 11
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書上不是說不包括出口退稅款嗎?為啥這道題選C
范老師
??|
提問時(shí)間:02/05 21:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款不計(jì)入收入總額,作為其他應(yīng)收款處理。出口退稅款不屬于財(cái)政性資金,也就是不屬于不征稅收入。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 64
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給企業(yè)做稅審,需要注意什么事項(xiàng)?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:02/05 21:29
#稅務(wù)師#
您好,公司所有會(huì)計(jì)資料都要查(會(huì)計(jì)分錄等),審查應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是否正確,企業(yè)劃分的標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī),稅率是否適當(dāng),所得稅核算的帳務(wù)處理是否正確等。
?閱讀? 17
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老師,為什么這邊稅率是0.1,按工資薪金算月收入10萬,適用0.45稅率啊
趙老師
??|
提問時(shí)間:02/05 21:05
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 行權(quán)收益=(9元-4元)*2萬股=5元*2萬股=10萬元 查稅率表,10萬元對(duì)應(yīng)的稅率為10%,速算扣除數(shù)是2520元 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 65
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這道題是利息到期一次性支付啊,股息紅利所得按應(yīng)收那天算的所得,為啥還要把10萬當(dāng)利息所得看待
范老師
??|
提問時(shí)間:02/05 20:27
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 已經(jīng)轉(zhuǎn)讓了,轉(zhuǎn)讓國(guó)債取得的收入117萬元中包含了持有2年期間的國(guó)債利息收入,國(guó)債利息收入免征企業(yè)所得稅,需要納稅調(diào)減。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第26條的規(guī)定,企業(yè)取得的國(guó)債利息收入,免征企業(yè)所得稅。具體按以下規(guī)定執(zhí)行:企業(yè)從發(fā)行者直接投資購買的國(guó)債持有至到期,其從發(fā)行者取得的國(guó)債利息收入,全額免征企業(yè)所得稅。企業(yè)到期前轉(zhuǎn)讓國(guó)債,或者從非發(fā)行者投資購買的國(guó)債,其按上述計(jì)算的國(guó)債利息收入,免征企業(yè)所得稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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異地建筑項(xiàng)目 需要預(yù)交企業(yè)所得稅 我想咨詢哈 是按照含稅金額還是不含稅金額進(jìn)行預(yù)交企業(yè)所得稅?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/05 15:58
#稅務(wù)師#
你好,計(jì)算的依據(jù)是按不含稅金額
?閱讀? 29
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企業(yè)稅務(wù)審計(jì)報(bào)告怎么寫呀?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:02/04 12:56
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 29
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企業(yè)稅審需要注意什么事項(xiàng)?
apple老師
??|
提問時(shí)間:02/03 13:15
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好! 不用刻意準(zhǔn)備,審計(jì)師來審查前,會(huì)讓你們提供一系列資料的, 他們要什么資料,正確提交就行
?閱讀? 37
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購買安全生產(chǎn)設(shè)備的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策是什么?
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:02/01 11:38
#稅務(wù)師#
你好,根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于執(zhí)行環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄和安全生產(chǎn)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄有關(guān)問題的通知》(財(cái)稅[2008]48號(hào))第一條規(guī)定, 購置用于安全生產(chǎn)等專用設(shè)備投資額的10%可以從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免;企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅額不足抵免的,可以向以后年度結(jié)轉(zhuǎn),但結(jié)轉(zhuǎn)期不得超過5個(gè)納稅年度。
?閱讀? 68
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為啥小規(guī)模月開了1%的專票,但是今天申報(bào)的時(shí)候沒有自動(dòng)跳出來增值稅申報(bào)???要怎么進(jìn)上海電子稅務(wù)局小規(guī)模企業(yè)增值稅申報(bào)繳納路徑?
王琳老師
??|
提問時(shí)間:02/01 00:56
#稅務(wù)師#
你好,直接進(jìn)入國(guó)家稅務(wù)總局上海市電子稅務(wù)局官網(wǎng)登錄進(jìn)去,就可以看到待申報(bào)的信息了
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老師 第1道題目和第40道題目的區(qū)別是什么?為什么第1道就扣除了未分配利潤(rùn)的份額,第40道不能扣除?
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/31 21:10
#稅務(wù)師#
你好,未分配利潤(rùn)等留存收益在撤資或者減資時(shí)可以扣除。
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女兒讀研究生,父母能否享受個(gè)人所得稅的專項(xiàng)附加扣除
apple老師
??|
提問時(shí)間:01/30 20:24
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,完全可以,如果需要 稅法規(guī)定的話,我截屏給你
?閱讀? 89
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去年八月開票結(jié)果客戶一月才反饋開錯(cuò)了,那么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的同時(shí)八月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是否還需要填寫在表二里面但是實(shí)際一月沒有抵扣
apple老師
??|
提問時(shí)間:01/30 16:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,是供應(yīng)商的發(fā)票錯(cuò)了吧 遇到這種情況, 你把 1 月新拿來的發(fā)票 繼續(xù)認(rèn)證。 然后,把對(duì)方開來的發(fā)票 也在附表 2 里填寫。 就相當(dāng)于 只做了一次抵扣。
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企業(yè)在計(jì)算股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得時(shí)不得扣除被投資企業(yè)未分配利潤(rùn)等股東留存收益中按該項(xiàng)股權(quán)所可能分配的金額。為什么這道題目在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除了按股權(quán)份額計(jì)算的留存收益中分配的金額?
陳華
??|
提問時(shí)間:01/30 13:43
#稅務(wù)師#
同學(xué),新年好。這個(gè)題的理解是初始投資成本4000萬,后續(xù)的投資收益3000*40%=1200萬,所以撤資時(shí)對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓成本等于4000+1200=5200,賺了9000-5200=3800萬。應(yīng)納稅所得額等于3800萬
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