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請問一下老師,節(jié)能節(jié)水專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄最新版是2017年版嗎?
趙老師
??|
提問時間:02/11 15:48
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的,在國稅局查詢最新的是2017年版 祝您學習愉快!
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老師 受累問下產值權重怎么理解啊
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/11 15:08
#稅務師#
您好,產值權重是指根據(jù)產值(即一定時期內生產的產品或服務以貨幣形式表現(xiàn)的總價值量)來計算的權重。簡單來說,就是將產值作為衡量某個對象重要性或影響力的一個重要依據(jù),并賦予其相應的權重比例。例如,在一個企業(yè)中,不同產品的產值不同,那么在計算各種指標或進行資源分配時,產值高的產品往往會占據(jù)更大的比重,這就是產值權重的體現(xiàn)
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我們公司是有限合伙企業(yè),有對外貨幣投資,被投企業(yè)有評估增值,但沒有分紅,現(xiàn)在想做增資,合伙人退伙,入伙的工商變更,請問這樣會產生哪些稅?
范老師
??|
提問時間:02/10 16:24
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 1.個人所得稅: 如果合伙人是自然人,從合伙企業(yè)中獲得的利潤分配需要代扣代繳個人所得稅。雖然被投企業(yè)未分紅,但合伙人在退伙時可能會因其持有的合伙企業(yè)份額的增值而面臨個人所得稅的繳納。這部分所得通常被視為經營所得”,適用超額累進稅率。 2.企業(yè)所得稅: 如果合伙人是法人或其他組織,則需要繳納企業(yè)所得稅。合伙企業(yè)生產經營所得和其他所得采取“先分后稅”的原則,即使被投企業(yè)未分紅,合伙人在退伙或入伙導致合伙企業(yè)份額變動時,也可能因份額的增值而需要繳納企業(yè)所得稅。 3.印花稅: 在進行增資、合伙人退伙、入伙的工商變更時,根據(jù)相關規(guī)定,可能需要繳納印花稅。印花稅是對經濟活動和經濟交往中書立、領受具有法律效力的憑證(如合同、產權轉移書據(jù)、營業(yè)賬簿、權利許可證照等)所征收的一種稅。具體稅額和稅率需根據(jù)印花稅法的相關規(guī)定來確定。 祝您學習愉快!
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請問老師,安保派遣公司,差額開票,扣除的金額是能是包含:工資、社保、公積金、福利費這幾樣嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:02/09 21:00
#稅務師#
您好,是的,包含這些,為客戶上班員工支付的人工都能扣除
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老師您好,這道題解析的我沒看明白,計算財務費用不就是直接計算貼現(xiàn)息嗎?就是用到期值515000*10%*3/12=12875元。
王琳老師
??|
提問時間:02/09 19:44
#稅務師#
你好,題目中告知了是按月計提,6月1日貼現(xiàn)的只需要計算3個月的利息
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你好。每個月支付了好幾筆工程款給一個人A。到11月收到發(fā)票。A再把款發(fā)給其他人。寫了代收委托書。那么,十幾份代收委托書,附在哪一筆憑證后面呢??付在11月收到發(fā)票那筆后面???
郭老師
??|
提問時間:02/09 11:26
#稅務師#
你好,你收到的發(fā)票是誰給你開進來的?
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請問每年1月所報上年10~12月的企業(yè)所得稅是上年企業(yè)所得稅的年報嗎?匯算清繳和企業(yè)所得稅年報是一回事嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:02/08 21:48
#稅務師#
您好,這個的話是屬于上年企業(yè)所得稅年報,是一回事這個
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老師過年好!請教一下,企業(yè)所得稅計提多了,以前年度有個虧損。我這個月把上個月憑證沖紅,假如計提10元(借:所得稅費用-10,貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅-10)。實際繳納所得稅8元。(借:所得稅費用8,貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅8。借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅8,貸:銀行卡存款8)是這樣做嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/08 20:32
#稅務師#
你好小企業(yè)會計準則可以的 可以這么做的
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老師過年好,請問印花稅多計提了1分錢,我要上個月計提的沖紅,重新做個計提分錄?
果粒老師
??|
提問時間:02/08 19:54
#稅務師#
過年好!對于印花稅多計提了1分錢的情況,如果金額非常小且對財務報表影響不顯著,有時可以選擇不進行調整,直接作為會計處理的微小差異。 然而,如果你希望進行精確調整,可以按照以下步驟操作: 1. 沖紅上個月計提的印花稅分錄:借:稅金及附加(紅字,金額為多計提的1分錢)貸:應交稅費——應交印花稅(紅字,金額為多計提的1分錢) 這里的“紅字”表示沖減之前的分錄。 2. 重新計提正確的印花稅分錄:借:稅金及附加(正確金額)貸:應交稅費——應交印花稅(正確金額) 確保這次計提的金額是正確的,不包含之前多計提的1分錢。 需要注意的是,由于金額非常小,這種調整在實際操作中可能并不常見。此外,具體是否進行調整還需考慮公司的會計政策和內部控制要求。 如果公司會計政策要求對所有差異進行調整,或者你需要保持財務報表的精確性,那么上述調整步驟是合適的。如果公司會計政策允許微小的差異存在,且這種差異對財務報表的整體理解不產生重大影響,那么你可以選擇不進行這種微小的調整。 總之,在處理這種小金額的差異時,請遵循公司的會計政策和內部控制要求,并確保你的處理方法是合理和一致的。
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火車票現(xiàn)在可以網上開票,但是火車票實際付款和火車票的時間都是1月18日,但是開票時間是2月6日,那么這個發(fā)票貼在2月還是1月還是都可以貼?
郭老師
??|
提問時間:02/08 18:30
#稅務師#
你好貼到二月份的 不能提前做了
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老師您好,小規(guī)模公司,開普通發(fā)票,稅率1%有優(yōu)惠,不用交稅。會計做賬分錄怎么寫?
鄒老師
??|
提問時間:02/08 16:29
#稅務師#
你好 借:銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業(yè)外收入
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22年6月畢業(yè)可以考稅務師嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/08 16:16
#稅務師#
你好,本科的話是可以的。
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老師電費電子發(fā)票是一月開一次發(fā)票還是繳費一次開一次又拿來電費收據(jù)報銷,電費發(fā)票包括收據(jù)金額嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/08 16:08
#稅務師#
你好,這個都可以的,看當?shù)毓╇娝囊螅J敲總€月都能開。
?閱讀? 14
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稅務師還剩稅二、實務和法律,有點迷茫不知道該怎么報。報三科怕背誦知識點太多,顧不過來,實務考兩次沒過,法律沒考,老師能否給點建議?
小王老師
??|
提問時間:02/08 14:06
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可以先報考稅二和實務,因為這兩門科目相對關聯(lián)性較強,有助于理解和掌握。等這兩科通過后,再集中精力攻克法律這一科。這樣可以避免同時備考三科帶來的壓力過大。 祝您學習愉快!
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老師我想問一下搬運費10000給個人,他去稅務局開發(fā)票我扣多少稅,事業(yè)單位搬運費做什么經濟科目
宋生老師
??|
提問時間:02/08 13:44
#稅務師#
你好,給你搬運的什么東西? 這個是按照勞務來交稅10000*(1-20%)*20%
?閱讀? 15
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請問老師,甲單位是安保公司,派遣保安給其他A \\B\\C等 單位,但是派出去的保安,要在對方A\\B\\C\\D等,單位有的有食堂的,就在對方的食堂吃飯或者沒有食堂的,自己做飯吃,但這些費用都是拿到甲安保公司報銷的,請問老師,這部分憑票報銷的餐費,甲公司做賬要做到費用、成本的福利費么?還是直接走餐費,不妨到福利呢?謝謝
暖暖老師
??|
提問時間:02/08 13:33
#稅務師#
你好,需要入成本費用核算的
?閱讀? 13
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請問老師,租車的費用,需要繳納印花稅么?謝謝
文文老師
??|
提問時間:02/08 12:06
#稅務師#
租車的費用,需要繳納印花稅。
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請問老師,單位朝股東的無息借款。不涉及任何稅吧
文文老師
??|
提問時間:02/08 10:49
#稅務師#
是,單位朝股東的無息借款。不涉及任何稅
?閱讀? 14
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老師,為什么C選項體現(xiàn)了重要性要求?
小菲老師
??|
提問時間:02/08 08:33
#稅務師#
同學,你好 C是重大的要追索調整,非重大的本期調整。是根據(jù)重大不重大來區(qū)分,是重要性的體現(xiàn)。
?閱讀? 17
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請問老師,資產減值損失利潤表負數(shù)列示,企業(yè)所得稅稅匯算清繳,是調增還是調減,原理是什么?
小菲老師
??|
提問時間:02/07 13:14
#稅務師#
同學,你好 你之前資產減值損失為正數(shù)的時候,你調過匯算清繳表嘛? 如果調過,現(xiàn)在負數(shù),就是反著調
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2024年的獎金還未發(fā)什么時候申報
東老師
??|
提問時間:02/07 10:00
#稅務師#
你好,就是什么時候發(fā)放了?什么時候申報
?閱讀? 30
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外貿企業(yè)咨詢: 采購不含稅24808.66 增值稅3225.13 合計28033.79 出口銷售額28191.66 幫忙看看 毛利計算是否對:1-24808.66/28191.66=0.120000028377 對不?
宋生老師
??|
提問時間:02/07 09:39
#稅務師#
你好,對的,就是這樣計算了。
?閱讀? 28
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國際海運物流稅率多少??一般有什么特殊情況嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/07 09:25
#稅務師#
你好,國際運輸服務零稅率
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請問這道題為什么選C?債務人和債權人申請破產的原因,區(qū)別在哪?謝謝
范老師
??|
提問時間:02/06 18:31
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 根據(jù)《企業(yè)破產法》的規(guī)定,債務人和債權人申請破產的原因和條件有所不同。 1.債務人申請破產:債務人可以在不能清償?shù)狡趥鶆眨⑶颐黠@缺乏清償能力的情況下申請破產。這意味著債務人意識到自己無法履行債務,并主動尋求法律保護。 2.債權人申請破產:債權人可以在債務人不能清償?shù)狡趥鶆盏那闆r下申請債務人破產。債權人不需要證明債務人資產不足以清償全部債務,只要債務人未能按時履行債務,債權人就有權申請破產。 題目中選項C的表述是“債務人的資產不足以清償全部債務,此時債務人可以申請破產”,這是錯誤的。因為根據(jù)破產法,債務人申請破產的條件是不能清償?shù)狡趥鶆?,并且明顯缺乏清償能力,而不僅僅是資產不足以清償全部債務。因此,選項C是錯誤的。 祝您學習愉快!
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去年畢業(yè)的???想考稅務師籌劃師能考嗎
家權老師
??|
提問時間:02/06 15:48
#稅務師#
是的,工作2年就可以考了
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我一月份 報的2024年第四季度的稅 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個科目寫錯了 利潤表沒變 資產負債表變了 這個現(xiàn)在還可以在電子稅務局改嗎?
家權老師
??|
提問時間:02/06 14:42
#稅務師#
可以直接在電子稅局更正申報的
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老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在管理員查出12月份的進項發(fā)票有5張合計50萬是異常的(已經勾選抵扣了),現(xiàn)在我們老板也找不到開發(fā)票的老板了, 問題1:想問下:我現(xiàn)在把12月的申報表更正了(把異常的那幾張發(fā)票稅額,做進項稅額轉出來),這樣做對不對? 問題2:我轉出勾選的異常發(fā)票后,可不可以在3月份申報2月所屬期的時候進行留抵抵欠?(因為1月的進項發(fā)票不足以申請留抵抵欠) 問題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進行作廢紅沖,那么12月份差的那50萬成本,可不可以暫估?也就是12月份的企業(yè)所得稅申報表沒有變,把異常缺的50萬改為暫估,2月份重新開回發(fā)票來沖減那暫估的50萬,這樣可以不?
暖暖老師
??|
提問時間:02/06 14:03
#稅務師#
你好,1進項稅轉出是對的,組要補交稅款 2/金額部分24年匯算清繳納稅調整就可以了
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異地建筑項目預交增值稅 月末都需要結轉到“應交稅費-未交增值稅”
郭老師
??|
提問時間:02/06 13:09
#稅務師#
你好,抵扣的時候需要做,沒有抵扣不用。
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增值稅 和所得稅 都是根據(jù)利潤表填寫是嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:02/06 12:36
#稅務師#
您好,不是的,增值稅是根據(jù)科目余額表填列的,本期有多少銷項,進項, 這是本期發(fā)生額。 所得稅是根據(jù)利潤表的利潤總額計算的
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公司員工去參加長江商學員的報班培訓的要計入什么費用,二級明細是什么
家權老師
??|
提問時間:02/06 11:01
#稅務師#
那個計入管理費用-職工教育經費
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