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銀行轉(zhuǎn)賬早,發(fā)票回來遲時間咋寫
文文老師
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提问时间:03/31 10:30
#事業(yè)單位#
是寫報銷時間還是?
阅读 1750
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資產(chǎn)折舊類別表有嗎?給發(fā)下
sara張老師
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提问时间:03/30 09:53
#事業(yè)單位#
您好同學(xué)我來為您解答相關(guān)問題。
阅读 10
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其他業(yè)務(wù)成本什么時候要結(jié)轉(zhuǎn),完整分錄怎么做
郭老師
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提问时间:03/29 16:47
#事業(yè)單位#
做了其他業(yè)務(wù)收入的需要 借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料或者是應(yīng)付職工薪酬
阅读 11
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記其他業(yè)務(wù)收入跟營業(yè)外收入有什么區(qū)別
劉艷紅老師
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提问时间:03/29 14:38
#事業(yè)單位#
您好,營業(yè)外收入是和公司業(yè)務(wù)無關(guān)的,其他業(yè)務(wù)是和公司業(yè)務(wù)相關(guān)的
阅读 13
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支出產(chǎn)品技術(shù)費(fèi)2萬記什么科目
鄒老師
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提问时间:03/29 09:43
#事業(yè)單位#
你好,計入 制造費(fèi)用,然后分配計入 生產(chǎn)成本
阅读 10
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老師,工商年報股東出資這樣寫對不
孫美敬老師
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提问时间:03/28 17:41
#事業(yè)單位#
圖片有點(diǎn)模糊。都要按企業(yè)的實(shí)際情況填寫的。
阅读 55
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對于您前面問的是否是民非準(zhǔn)則,我的回答是 小企業(yè)準(zhǔn)則
宋生老師
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提问时间:03/28 15:37
#事業(yè)單位#
你好您可以繼續(xù)追問你之前的老師。這樣說的話老師沒辦法回答
阅读 23
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在外地注冊營業(yè)執(zhí)照,是在外地的電子稅務(wù)局開通稅務(wù)么
文文老師
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提问时间:03/28 15:10
#事業(yè)單位#
是,在外地注冊營業(yè)執(zhí)照,是在外地的電子稅務(wù)局開通稅務(wù)。
阅读 15
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老師,我們一個事業(yè)單位,執(zhí)行政府會計制度,我們現(xiàn)在報表需要調(diào)整財務(wù)會計的長期股權(quán)投資的年初數(shù)據(jù),我應(yīng)該如何記賬,調(diào)整后年初數(shù)據(jù)就能反映出來。
樸老師
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提问时间:03/28 11:07
#事業(yè)單位#
調(diào)整事業(yè)單位財務(wù)會計中 “長期股權(quán)投資” 年初數(shù)據(jù),步驟如下: 分析調(diào)整原因,如投資成本計算錯誤、追加或減少前期投資等。 按原因進(jìn)行賬務(wù)處理,調(diào)整增加時,借記 “長期股權(quán)投資 —— 成本”,貸記 “以前年度盈余調(diào)整”;調(diào)整減少時,做相反分錄。 結(jié)轉(zhuǎn) “以前年度盈余調(diào)整” 余額至 “累計盈余”,貸方余額時,借記 “以前年度盈余調(diào)整”,貸記 “累計盈余”;借方余額時,做相反分錄。
阅读 17
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老師應(yīng)聘一家國企不想他們歧視已婚未育,我就說了已婚已育,現(xiàn)在竟然應(yīng)聘上了要去上班,好忐忑,總覺得自己說假話,但是我的學(xué)歷和工作經(jīng)歷都是真的
宋生老師
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提问时间:03/27 18:22
#事業(yè)單位#
你好,一般沒什么問題的。 他們開除一個人也沒有那么容易,關(guān)鍵是你進(jìn)去后,要好好做事,得到認(rèn)可。這比是不是已婚已育重要的多。
阅读 33
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報年度匯算清繳的時候是不是固定資產(chǎn)折舊完了,就不了是不
家權(quán)老師
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提问时间:03/27 16:44
#事業(yè)單位#
你好,那個還是要填報原值和累計折舊,只是補(bǔ)不填本年折舊
阅读 44
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24年12月學(xué)校房租未支付,計入借:經(jīng)營費(fèi)用 -房租 貸:應(yīng)付帳款-房租 25年3月房東開出粉刷墻面的合同發(fā)票,支付了去年的房租。 請問我這樣要怎么平賬
家權(quán)老師
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提问时间:03/27 15:37
#事業(yè)單位#
支付房租取得發(fā)票 借: 應(yīng)付帳款-房租 貸:銀行存款
阅读 34
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請問,學(xué)校支付給老師的賠償金怎么入賬? 關(guān)于解除勞動合同引發(fā)的 是計入“應(yīng)付職工薪酬”但是個稅可沒人給我們承擔(dān) 計入“營業(yè)外支出-賠償款”可以嗎?
家權(quán)老師
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提问时间:03/27 09:53
#事業(yè)單位#
個稅計入營業(yè)外支出-其他支出
阅读 33
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事業(yè)單位收到職工個人交上來的伙食費(fèi)和個人工會會費(fèi)怎樣記分錄
郭老師
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提问时间:03/27 09:26
#事業(yè)單位#
借銀行存款、 貸、其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款個人伙食費(fèi),工會會費(fèi)
阅读 32
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政府會計準(zhǔn)則 24年分錄 財務(wù)會計 借 銀行存款 2500 貸 應(yīng)收賬款 2500 預(yù)算會計 借 資金結(jié)存 2500 貸 醫(yī)療收入 2500 25年發(fā)現(xiàn)錯誤2500元應(yīng)計入其他應(yīng)付款調(diào)整:財務(wù)會計(是否正確?): 借 應(yīng)收賬款 2500 貸 其他應(yīng)付款 2500 預(yù)算會計:分錄要怎么調(diào)?
王辰老師
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提问时间:03/26 23:33
#事業(yè)單位#
您好,感謝您的提問,很高興能夠?yàn)槟獯稹?預(yù)算會計調(diào)整:原分錄錯誤:將本應(yīng)計入負(fù)債的資金誤列為預(yù)算收入(醫(yī)療收入),需沖減收入并調(diào)整預(yù)算結(jié)余 紅沖原錯誤收入 借:資金結(jié)存 -2500(紅字) 貸:醫(yī)療收入 -2500(紅字) 調(diào)整至非財政撥款結(jié)余(負(fù)債對應(yīng)的資金來源) 借:資金結(jié)存 2500 貸:非財政撥款結(jié)余—年初余額調(diào)整 2500 依據(jù):預(yù)算會計中,負(fù)債類資金(如其他應(yīng)付款)對應(yīng)的資金結(jié)存需通過 預(yù)算結(jié)余科目(如非財政撥款結(jié)余)調(diào)整 希望我的解答對您有幫助,歡迎在評價里點(diǎn)亮小星星哦,您的反饋能讓我做得更好~ 后續(xù)有疑問隨時找我哦!
阅读 50
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政府會計準(zhǔn)則 24年分錄 財務(wù)會計 借 銀行存款 2500 預(yù)算會計 借 資金結(jié)存 2500 貸 應(yīng)收賬款 2500 貸 醫(yī)療收入 2500 25年發(fā)現(xiàn)錯誤2500元應(yīng)計入其他應(yīng)付款調(diào)整: 財務(wù)會計(是否正確?): 借 應(yīng)收賬款 2500 預(yù)算會計:分錄要怎么調(diào)? 貸 其他應(yīng)付款 2500
董孝彬老師
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提问时间:03/26 23:30
#事業(yè)單位#
您好,正確的,財務(wù)會計 借:應(yīng)收賬款 2500 貸:其他應(yīng)付款 2500 預(yù)算會計 借:資金結(jié)存 -2500 貸:醫(yī)療收入 -2500 借:資金結(jié)存 2500 貸:非財政撥款結(jié)余 2500
阅读 39
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行政事業(yè)單位夠入資產(chǎn)是當(dāng)月折舊對吧
董孝彬老師
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提问时间:03/26 22:40
#事業(yè)單位#
您好,是的,根據(jù)《政府會計準(zhǔn)則第3號——固定資產(chǎn)》的規(guī)定,事業(yè)單位當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)從當(dāng)月開始計提折舊
阅读 28
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事業(yè)單位的公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊屬于活動費(fèi)用還是單位管理費(fèi)用?
樸老師
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提问时间:03/26 18:08
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位計提公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊,一般計入 “業(yè)務(wù)活動費(fèi)用” 科目,而非 “單位管理費(fèi)用” 。 根據(jù)《政府會計制度 —— 行政事業(yè)單位會計科目和報表》,“業(yè)務(wù)活動費(fèi)用” 核算單位為實(shí)現(xiàn)其職能目標(biāo),依法履職或開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。該科目下可按照 “公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊(攤銷)費(fèi)” 等成本項(xiàng)目設(shè)置明細(xì)科目。為履職或開展業(yè)務(wù)活動所控制的公共基礎(chǔ)設(shè)施計提折舊時,按照計提金額,借記 “業(yè)務(wù)活動費(fèi)用”,貸記 “公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊(攤銷)” 。 而 “單位管理費(fèi)用” 主要核算事業(yè)單位本級行政及后勤管理部門開展管理活動發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,比如單位行政及后勤管理部門的資產(chǎn)折舊、統(tǒng)一負(fù)擔(dān)的離退休人員經(jīng)費(fèi)等,并不適用于公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊的核算
阅读 1943
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事業(yè)單位借款用于費(fèi)用支出如何作財務(wù)和預(yù)算會計處理
宋生老師
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提问时间:03/26 17:59
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計處理 借款時: 借:銀行存款 貸:短期借款/長期借款 支付費(fèi)用時: 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用/單位管理費(fèi)用 貸:銀行存款 預(yù)算會計處理 借款時: 預(yù)算會計可不作處理,或者根據(jù)管理需要進(jìn)行以下處理: 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存。 支付費(fèi)用時: 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
阅读 101
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事業(yè)單位收到本單位墊付其他單位人員社保3元,付出其他單位墊付本單位社保2元,后中間的一元用于本單位的事業(yè)支出,怎樣記分錄?在此之前墊付的社保沒有記其他應(yīng)收應(yīng)付,直接列支的。
樸老師
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提问时间:03/26 17:53
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 收回本單位墊付其他單位人員社保 之前直接列支,未通過其他應(yīng)收款核算,現(xiàn)在收回時,沖減原來列支的事業(yè)支出科目。 借:銀行存款 3 貸:事業(yè)支出 3 支付其他單位墊付本單位社保 同樣因?yàn)橹爸苯恿兄ВF(xiàn)在支付時,再次確認(rèn)事業(yè)支出。 借:事業(yè)支出 2 貸:銀行存款 2 將中間差額用于本單位事業(yè)支出 收回與支付的差額 1 元用于事業(yè)支出,直接確認(rèn)支出。 借:事業(yè)支出 1 貸:銀行存款(或其他相關(guān)貨幣資金科目) 1
阅读 26
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本事業(yè)單位a,年初收到財政補(bǔ)助收入,借記零余額賬戶用款額度12497.88,待:財政補(bǔ)助收入12497.88元,11月收到銀行存款,本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,12月用財政補(bǔ)助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒有做任何會計處理,只是年初借零余額12497.88,貸財政補(bǔ)助收入
王辰老師
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提问时间:03/26 16:28
#事業(yè)單位#
您好,很高興能夠?yàn)槟卮稹?借:零余額賬戶用款額度 12497.88 貸:財政補(bǔ)助收入 12497.88 借:事業(yè)支出--社會保障繳費(fèi) 12497.88 貸:零余額賬戶用款額度 12497.88
阅读 38
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老師,你好。我想問一下,年度匯算清繳的那個A05080這個固定資產(chǎn)要怎么填
小菲老師
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提问时间:03/26 16:02
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 你是什么情況,你是有一次性扣除的情況嗎?
阅读 45
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老師,請問事業(yè)單位取消了零余額賬戶用款額度之后,發(fā)生支付日?;顒淤M(fèi)用時,財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么處理
樸老師
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提问时间:03/26 15:15
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計:根據(jù)支付費(fèi)用的用途和性質(zhì),借記 “業(yè)務(wù)活動費(fèi)用”( 單位為實(shí)現(xiàn)其職能目標(biāo),依法履職或開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所發(fā)生的費(fèi)用)、“單位管理費(fèi)用”( 事業(yè)單位本級行政及后勤管理部門開展管理活動發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用 )等科目,貸記 “財政撥款收入”( 從同級政府財政部門取得的各類財政撥款 ) 。如果是以前年度費(fèi)用報銷沖銷往來款的情況,貸記 “其他應(yīng)付款” 等科目。 預(yù)算會計:借記 “行政支出”( 行政單位履行職責(zé)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金流出 )、“事業(yè)支出”( 事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金流出 )等科目,貸記 “財政撥款預(yù)算收入”( 單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款 )。 例如,單位支付日常辦公費(fèi) 5000 元,財務(wù)會計分錄為: 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 5000 貸:財政撥款收入 5000 預(yù)算會計分錄為: 借:事業(yè)支出 5000 貸:財政撥款預(yù)算收入 5000
阅读 504
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您好老師,公司之前購買的二手車,開進(jìn)來是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)在報廢了,公司發(fā)票稅率要怎么選?
文文老師
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提问时间:03/26 14:40
#事業(yè)單位#
你是小規(guī)模還是一般納稅人 ?
阅读 38
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本事業(yè)單位a,收到銀行存款,本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,用財政補(bǔ)助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒有做任何會計處理
樸老師
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提问时间:03/26 13:27
#事業(yè)單位#
收到銀行存款墊付 B 事業(yè)單位員工社保時 財務(wù)會計: 借:銀行存款 18360.9 貸:其他應(yīng)收款 - B 事業(yè)單位(方某社保) 18360.9 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 18360.9 貸:財政撥款預(yù)算收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))18360.9 用零余額賬戶用款額度支付給 C 事業(yè)單位墊付本單位職工社保時 財務(wù)會計: 借:其他應(yīng)收款 - C 事業(yè)單位(本單位職工社保) 12497.88 貸:零余額賬戶用款額度 12497.88 預(yù)算會計: 借:事業(yè)支出 - 財政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))12497.88 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 12497.88 沖銷收入支出和中間的差額 這里的差額 = 18360.9 - 12497.88 = 5863.02 元,由于之前收到的款項(xiàng)是作為財政補(bǔ)助收入核算,而支付的部分作為事業(yè)支出核算,現(xiàn)在需要將差額進(jìn)行調(diào)整,沖銷收入和支出。假設(shè)該差額不需要退還,應(yīng)沖減事業(yè)支出。 財務(wù)會計: 借:財政撥款收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi)) 5863.02 貸:事業(yè)支出 - 財政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))5863.02 預(yù)算會計: 借:財政撥款預(yù)算收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))5863.02 貸:事業(yè)支出 - 財政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))5863.02
阅读 30
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本事業(yè)單位a,收到本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣沖銷呢,借其他應(yīng)付款12497.88元,待:其他應(yīng)收款12497.88元,中間的差額,借記:事業(yè)支出,待:銀行存款可以嗎?
郭老師
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提问时间:03/26 12:58
#事業(yè)單位#
你好 做其他支出里面的
阅读 30
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事業(yè)單位a收到墊付事業(yè)單位b的員工甲某社保18360.9元,事業(yè)單位a付出去事業(yè)單位c墊付的本單位員工社保12497.88元,請問收入和支出怎樣互相抵消?
郭老師
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提问时间:03/26 12:15
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位a收到墊付事業(yè)單位b的員工甲某社保18360.9元 是當(dāng)時給B墊付了社保是嗎?現(xiàn)在收回來了這個借款
阅读 34
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縣區(qū)工作人員單位派車去上級市的鄉(xiāng)鎮(zhèn)出差,沒有吃飯,辦完事就回來了,還用報銷差旅費(fèi)么
文文老師
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提问时间:03/26 10:08
#事業(yè)單位#
你好,不用報銷差旅費(fèi)
阅读 29
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事業(yè)單位采購基礎(chǔ)軟件3000元,應(yīng)該編報在公用經(jīng)費(fèi)哪里
小菲老師
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提问时间:03/26 09:48
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
阅读 29
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去年無票成本計入管理費(fèi)用科目,然后年末結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤了。24年企業(yè)所得稅沒有匯算清繳?,F(xiàn)在拿到票了,要記賬了。去年這個要怎么調(diào)整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對應(yīng)的成本費(fèi)用科目 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤 借:調(diào)整未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
小敏敏老師
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提问时间:03/25 17:28
#事業(yè)單位#
你好,可以做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款等 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
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