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老師,您好,數(shù)電發(fā)票需要XML格式,有沒有相關(guān)教程如何把PDF轉(zhuǎn)換成XML格式呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/11 15:10
#事業(yè)單位#
不用轉(zhuǎn)換,二維碼后有幾種格式供下載,PDF,XML
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老師,工資表上應(yīng)發(fā)金額減去保險(xiǎn)各類扣款等于實(shí)發(fā)金額。那報(bào)銷單上的發(fā)放工資金額填應(yīng)發(fā)金額還是實(shí)發(fā)金額。
鄒老師
??|
提問時(shí)間:02/11 10:29
#事業(yè)單位#
你好,報(bào)銷單上發(fā)放工資的金額,是填寫實(shí)發(fā)金額
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一般納稅人企業(yè),收到電梯發(fā)票怎么做賬,收到電梯定金發(fā)票怎么做賬
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/10 16:04
#事業(yè)單位#
你好,你們是賣電梯的還是買電梯的?
?閱讀? 1335
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上個(gè)會(huì)計(jì)做了一年的賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,主營業(yè)務(wù)收入-稅點(diǎn)/-主營業(yè)務(wù)成本-費(fèi)用=利潤。怎么給他把賬調(diào)過來
apple老師
??|
提問時(shí)間:02/09 18:35
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好, 能麻煩再重新描述一下 上個(gè)會(huì)計(jì)在哪里不對。 你想調(diào)整成什么樣的,謝謝
?閱讀? 24
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法人轉(zhuǎn)入10萬周轉(zhuǎn)款,3個(gè)月后要?dú)w還法人,是不是短期借款?
阿達(dá)老師
??|
提問時(shí)間:02/09 17:44
#事業(yè)單位#
一般多其他應(yīng)付款處理,短期借款一般針對向金融機(jī)構(gòu)借款
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老師您好,年厎公司發(fā)的年中獎(jiǎng)3000元怎么樣入帳
小菲老師
??|
提問時(shí)間:02/09 13:45
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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老師,稅務(wù)年報(bào)怎么報(bào)呢?財(cái)務(wù)報(bào)表是不是填24年12月份的金額
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:02/09 10:32
#事業(yè)單位#
您好,是的,按12月的報(bào)表填就可以
?閱讀? 15
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現(xiàn)金流量表是不是只跟收到支出的銀行存款,現(xiàn)金有關(guān)系
一夫老師
??|
提問時(shí)間:02/09 07:45
#事業(yè)單位#
對,分為與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的,籌資活動(dòng),還有投資活動(dòng)
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變賣固定資產(chǎn)怎么做分錄
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:02/09 06:38
#事業(yè)單位#
企業(yè)出售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理如下: (1)將固定資產(chǎn)賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理借:固定資產(chǎn)清理借:累計(jì)折舊 借:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如有)貸:固定資產(chǎn) (2)發(fā)生相關(guān)處置費(fèi)用時(shí):借:固定資產(chǎn)清理貸:銀行存款(3)取得處置收入 借:銀行存款/應(yīng)收賬款等貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(4)確認(rèn)處置損益按照余額借/貸: 借:資產(chǎn)處置損益或營業(yè)外支出(處置損失) 貸:固定資產(chǎn)清理
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轉(zhuǎn)出要交的增值稅,怎么做分錄
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:02/09 06:27
#事業(yè)單位#
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
?閱讀? 13
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老板分紅分錄,計(jì)提:借:利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)付股利 分紅:借應(yīng)付股利。貸銀行存款,對嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:02/08 22:36
#事業(yè)單位#
您好,對的,這個(gè)是理解沒錯(cuò)的
?閱讀? 11
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如果11月有在產(chǎn)品,月末只結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品,未完工產(chǎn)品在在產(chǎn)品科目,下月12月末生產(chǎn)成本=11月在產(chǎn)品+12月完工產(chǎn)品,未完工的就是12月在產(chǎn)品,然后按照完工產(chǎn)品跟在產(chǎn)品占總額比例來分?jǐn)?,工資,制造費(fèi)用。對嗎
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:02/08 22:05
#事業(yè)單位#
您好,是的,是這么理解的
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我想請問一下就是公司做代理電子產(chǎn)品的,平時(shí)也會(huì)采購或者銷售,有做含稅和未稅的交易,而且發(fā)票型號有些是開的不是一對一的型號,就比如,我買了一批貨金額300,收到發(fā)票型號π220N61Q,但是我出給別人這個(gè)型號做對私的,那這個(gè)發(fā)票型號就一直留在我們的庫存型號表里,等到別人來買貨的時(shí)候,跟開的發(fā)票型號不一樣,這樣會(huì)有影響嗎
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:02/08 15:54
#事業(yè)單位#
你好,意思是說銷售給私人部分是不開票,賬面庫存一直有嗎?
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老師你好,決算附表F02房屋金額填凈值嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/08 09:46
#事業(yè)單位#
若沒有特別要求,填寫凈值
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之前代理記賬公司做賬一直用現(xiàn)金,沒有做過銀行存款,現(xiàn)在接回來\'賬要做銀行存款如何處理
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:02/07 18:02
#事業(yè)單位#
您好,現(xiàn)在銀行余額是多少就借:銀行 貸:現(xiàn)金,這個(gè)賬肯定是亂的,要花6個(gè)月時(shí)間把賬調(diào)整到賬實(shí)相符
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老師您好,我是公辦幼兒園,幼兒園從小學(xué)獨(dú)立后,從小學(xué)調(diào)撥已經(jīng)計(jì)提完折舊,凈值是0的資產(chǎn)。我應(yīng)該怎么記賬?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/07 17:08
#事業(yè)單位#
你好,現(xiàn)在固定資產(chǎn)還在使用嗎?還在使用的不需要處理。
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老師你好,做決算時(shí),Z02_01和Z02_02怎么填?2023年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余里基本支出結(jié)轉(zhuǎn)有余額,今年再申請了一部分,使用了一部分,現(xiàn)在還剩余一部分現(xiàn)金,是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)里的公用經(jīng)費(fèi)
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/07 11:22
#事業(yè)單位#
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余相關(guān)填報(bào)思路 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)有余額,今年又申請和使用一部分,剩余現(xiàn)金在專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)中。在填報(bào)時(shí),一般要區(qū)分年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、本年收入、本年支出、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:應(yīng)填列 2023 年年末基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的余額,這是上年末滾存下來的資金數(shù)額。 本年收入:將今年新申請的基本支出相關(guān)資金數(shù)額填列在此處,反映本年度新增的資金來源。 本年支出:把本年度實(shí)際使用的基本支出資金數(shù)額填入,體現(xiàn)資金的使用情況。 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余加上本年收入減去本年支出計(jì)算得出,即剩余的現(xiàn)金部分(要注意符合相關(guān)的資金管理規(guī)定和口徑要求) 。 對 Z02 - 01 和 Z02 - 02 的假設(shè)性填報(bào) 假設(shè)是反映資金收支余情況的指標(biāo):如果 Z02 - 01 代表年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和本年收入合計(jì),那么就把 2023 年年末基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余余額加上今年新申請的基本支出資金數(shù)額之和填入;若 Z02 - 02 表示本年支出和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì),就將本年度基本支出使用數(shù)額加上年末剩余現(xiàn)金數(shù)額之和填入。 假設(shè)是反映不同資金性質(zhì)或項(xiàng)目的指標(biāo):若 Z02 - 01 針對基本支出,Z02 - 02 針對專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)(或其他對應(yīng)關(guān)系),則按照上述基本支出的填報(bào)思路填 Z02 - 01,同時(shí)根據(jù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)的收支余情況(包括從基本支出中涉及專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)部分的收支余)填 Z02 - 02。
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內(nèi)賬月末盈虧分析報(bào)表怎么做,老師有模板嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/07 10:48
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)學(xué)堂可以下載財(cái)務(wù)分析的模版
?閱讀? 21
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制藥廠的內(nèi)賬怎么做分錄,老師寫套完整分錄
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/07 10:42
#事業(yè)單位#
你好,稍等我給你寫一下。
?閱讀? 23
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老師。24年12月份的賬我發(fā)現(xiàn)我做錯(cuò)了一些,能在25年1月紅沖掉嗎,
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:02/07 10:22
#事業(yè)單位#
您好,是哪個(gè)科目做錯(cuò)了?
?閱讀? 18
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部門內(nèi)其他,部門外其他,資金往來類別選錯(cuò)了有什么影響嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:02/06 21:47
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是沒關(guān)系的,不影響
?閱讀? 1271
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老師,行政事業(yè)單位,今年巡查單位同事退了些差旅費(fèi),這個(gè)我要怎樣賬務(wù)處理?借:銀行存款貸:累積盈余對嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:02/06 19:03
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,對的,這樣處理即可。
?閱讀? 27
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公司賬務(wù),現(xiàn)城建稅178.37,實(shí)際扣款金額是54.01,垃圾處理費(fèi)是負(fù)數(shù)99.11,實(shí)際應(yīng)是22.25,公司代賬城建稅和垃圾處理費(fèi)做反了,導(dǎo)致城建稅多,垃圾處理費(fèi)是負(fù)數(shù),少,現(xiàn)在該如何調(diào)整賬
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:02/06 18:34
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,先把原來做的分錄重新做一遍,金額負(fù)數(shù),再重新按正確的分錄做一遍,就調(diào)整過來了。
?閱讀? 43
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請問這種海關(guān)發(fā)票是如何計(jì)算出完稅價(jià)格的
apple老師
??|
提問時(shí)間:02/06 17:29
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好。實(shí)際報(bào)關(guān)時(shí)海關(guān)還要把 運(yùn)保費(fèi)算在里面的。 不是按照 貨值直接計(jì)算進(jìn)口兩稅的。 也就是說。要按照海關(guān)核定完稅價(jià)格去算的
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公司給客戶已經(jīng)開具了專票,但是客戶的對公賬戶被銀行凍結(jié)因?yàn)橥锨范惥挚?,所以客戶把款用個(gè)人賬戶打進(jìn)了我們法人的私賬,應(yīng)該如果處理呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/06 17:07
#事業(yè)單位#
客戶出具委托付款書,直接下對方公司的往來
?閱讀? 117
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老師,我們基層醫(yī)療中心,下設(shè)了幾個(gè)好點(diǎn),進(jìn)藥品時(shí)入在中心庫了,各個(gè)站點(diǎn)領(lǐng)用藥品的時(shí)候我貸方記庫存商品。借方應(yīng)該是什么
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/06 09:36
#事業(yè)單位#
你好。這個(gè)站點(diǎn)和你們是一個(gè)賬套的嗎
?閱讀? 33
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老師,請問供應(yīng)商把采購發(fā)票給我們了,我們也付款給供應(yīng)商了,但是貨物還沒發(fā)出未確認(rèn)收入,我是把已付款給供應(yīng)商的款項(xiàng)記入預(yù)付賬款嗎
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:02/05 23:14
#事業(yè)單位#
您好,是的,我們沒有收到貨,借:預(yù)付 貸:銀行
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老師,關(guān)于工作中購銷匯總明細(xì)表,我在以前月份確認(rèn)了收入和成本,但是本月做的時(shí)候以前月份的收入和成本發(fā)生了變化,可以調(diào)整以前月份的嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:02/05 22:03
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是可以調(diào)整以前月份的,能
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行政事業(yè)盤盈固定資產(chǎn),先做了賬務(wù)處理,等待批準(zhǔn)就掛借:固定資產(chǎn),貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目,批準(zhǔn)后已經(jīng)夸年了,那是不是要將待處理財(cái)產(chǎn)損溢結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余。
果粒老師
??|
提問時(shí)間:02/05 17:01
#事業(yè)單位#
對于行政事業(yè)盤盈固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理,若已經(jīng)進(jìn)行了初步處理,即借記“固定資產(chǎn)”,貸記“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”科目,并等待批準(zhǔn),而批準(zhǔn)后已經(jīng)跨年,此時(shí)的處理方式需根據(jù)具體情況來確定。 一般情況下,若盤盈的固定資產(chǎn)屬于本年度取得的,按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,應(yīng)借記“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,貸記相關(guān)科目,此時(shí)不涉及“累計(jì)盈余”的結(jié)轉(zhuǎn)。但若盤盈的固定資產(chǎn)屬于以前年度取得的,按照《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定,應(yīng)作為前期差錯(cuò)處理。 具體地說,在批準(zhǔn)后跨年的情況下,如果盤盈資產(chǎn)已經(jīng)經(jīng)過評估并確定了其價(jià)值,且相關(guān)手續(xù)完備,那么確實(shí)需要將“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”科目余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。此時(shí),應(yīng)借記“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,貸記“以前年度盈余調(diào)整”。同時(shí),還需要根據(jù)“以前年度盈余調(diào)整”科目的余額,相應(yīng)調(diào)整盈余公積和未分配利潤等科目,以確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 因此,并不是直接將“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”結(jié)轉(zhuǎn)到“累計(jì)盈余”,而是需要通過“以前年度盈余調(diào)整”科目進(jìn)行過渡和調(diào)整。最終的處理結(jié)果將體現(xiàn)在盈余公積和未分配利潤等科目的變動(dòng)上,從而反映盤盈固定資產(chǎn)對單位財(cái)務(wù)狀況的影響。
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老師,請問跨年度退回支付固定資產(chǎn)的費(fèi)用,用于支付其他經(jīng)濟(jì)分類的費(fèi)用,然后用另一個(gè)項(xiàng)目資金支付退回的固定資產(chǎn)費(fèi)用,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/05 16:16
#事業(yè)單位#
你當(dāng)時(shí)支付固定資產(chǎn)的時(shí)候,借固定資產(chǎn)貸銀行存款嗎?
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