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老師,您好,數(shù)電發(fā)票需要XML格式,有沒有相關教程如何把PDF轉(zhuǎn)換成XML格式呢?
文文老師
??|
提問時間:02/11 15:10
#事業(yè)單位#
不用轉(zhuǎn)換,二維碼后有幾種格式供下載,PDF,XML
?閱讀? 1528
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老師,工資表上應發(fā)金額減去保險各類扣款等于實發(fā)金額。那報銷單上的發(fā)放工資金額填應發(fā)金額還是實發(fā)金額。
鄒老師
??|
提問時間:02/11 10:29
#事業(yè)單位#
你好,報銷單上發(fā)放工資的金額,是填寫實發(fā)金額
?閱讀? 630
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一般納稅人企業(yè),收到電梯發(fā)票怎么做賬,收到電梯定金發(fā)票怎么做賬
宋生老師
??|
提問時間:02/10 16:04
#事業(yè)單位#
你好,你們是賣電梯的還是買電梯的?
?閱讀? 1337
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會計要交接,做的是內(nèi)賬,主要跟他要哪些數(shù)據(jù)
阿達老師
??|
提問時間:02/09 23:12
#事業(yè)單位#
你好同學即使是內(nèi)賬交接的東西也應當與正常會計交接資料一致,避免后續(xù)資料遺失麻煩
?閱讀? 16
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上個會計不干了,要交接,上期的利潤表,資產(chǎn)負債表都沒有,就手工寫了一張余額表,按他的余額表建財務軟件賬,不平衡,從哪里找原因
王琳老師
??|
提問時間:02/09 23:01
#事業(yè)單位#
你好,這個還是要個原始的科目余額表,手工寫的有可能本來就有錯誤的,需要找到原始數(shù)據(jù)
?閱讀? 21
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上個會計做了一年的賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,主營業(yè)務收入-稅點/-主營業(yè)務成本-費用=利潤。怎么給他把賬調(diào)過來
apple老師
??|
提問時間:02/09 18:35
#事業(yè)單位#
同學你好, 能麻煩再重新描述一下 上個會計在哪里不對。 你想調(diào)整成什么樣的,謝謝
?閱讀? 28
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法人轉(zhuǎn)入10萬周轉(zhuǎn)款,3個月后要歸還法人,是不是短期借款?
阿達老師
??|
提問時間:02/09 17:44
#事業(yè)單位#
一般多其他應付款處理,短期借款一般針對向金融機構(gòu)借款
?閱讀? 25
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老師您好,年厎公司發(fā)的年中獎3000元怎么樣入帳
小菲老師
??|
提問時間:02/09 13:45
#事業(yè)單位#
同學,你好 借:管理費用-獎金 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
?閱讀? 12
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老師,稅務年報怎么報呢?財務報表是不是填24年12月份的金額
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/09 10:32
#事業(yè)單位#
您好,是的,按12月的報表填就可以
?閱讀? 16
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現(xiàn)金流量表是不是只跟收到支出的銀行存款,現(xiàn)金有關系
一夫老師
??|
提問時間:02/09 07:45
#事業(yè)單位#
對,分為與經(jīng)營活動有關的,籌資活動,還有投資活動
?閱讀? 9
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變賣固定資產(chǎn)怎么做分錄
張瑞雪老師
??|
提問時間:02/09 06:38
#事業(yè)單位#
企業(yè)出售固定資產(chǎn)賬務處理如下: (1)將固定資產(chǎn)賬面價值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理借:固定資產(chǎn)清理借:累計折舊 借:固定資產(chǎn)減值準備(如有)貸:固定資產(chǎn) (2)發(fā)生相關處置費用時:借:固定資產(chǎn)清理貸:銀行存款(3)取得處置收入 借:銀行存款/應收賬款等貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(4)確認處置損益按照余額借/貸: 借:資產(chǎn)處置損益或營業(yè)外支出(處置損失) 貸:固定資產(chǎn)清理
?閱讀? 14
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轉(zhuǎn)出要交的增值稅,怎么做分錄
張瑞雪老師
??|
提問時間:02/09 06:27
#事業(yè)單位#
你好,借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅。
?閱讀? 14
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老板分紅分錄,計提:借:利潤分配-未分配利潤 貸應付股利 分紅:借應付股利。貸銀行存款,對嗎
小鎖老師
??|
提問時間:02/08 22:36
#事業(yè)單位#
您好,對的,這個是理解沒錯的
?閱讀? 12
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如果11月有在產(chǎn)品,月末只結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品,未完工產(chǎn)品在在產(chǎn)品科目,下月12月末生產(chǎn)成本=11月在產(chǎn)品+12月完工產(chǎn)品,未完工的就是12月在產(chǎn)品,然后按照完工產(chǎn)品跟在產(chǎn)品占總額比例來分攤,工資,制造費用。對嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:02/08 22:05
#事業(yè)單位#
您好,是的,是這么理解的
?閱讀? 13
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我想請問一下就是公司做代理電子產(chǎn)品的,平時也會采購或者銷售,有做含稅和未稅的交易,而且發(fā)票型號有些是開的不是一對一的型號,就比如,我買了一批貨金額300,收到發(fā)票型號π220N61Q,但是我出給別人這個型號做對私的,那這個發(fā)票型號就一直留在我們的庫存型號表里,等到別人來買貨的時候,跟開的發(fā)票型號不一樣,這樣會有影響嗎
小敏敏老師
??|
提問時間:02/08 15:54
#事業(yè)單位#
你好,意思是說銷售給私人部分是不開票,賬面庫存一直有嗎?
?閱讀? 219
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老師你好,決算附表F02房屋金額填凈值嗎
文文老師
??|
提問時間:02/08 09:46
#事業(yè)單位#
若沒有特別要求,填寫凈值
?閱讀? 14
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之前代理記賬公司做賬一直用現(xiàn)金,沒有做過銀行存款,現(xiàn)在接回來\'賬要做銀行存款如何處理
董孝彬老師
??|
提問時間:02/07 18:02
#事業(yè)單位#
您好,現(xiàn)在銀行余額是多少就借:銀行 貸:現(xiàn)金,這個賬肯定是亂的,要花6個月時間把賬調(diào)整到賬實相符
?閱讀? 34
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老師您好,我是公辦幼兒園,幼兒園從小學獨立后,從小學調(diào)撥已經(jīng)計提完折舊,凈值是0的資產(chǎn)。我應該怎么記賬?
郭老師
??|
提問時間:02/07 17:08
#事業(yè)單位#
你好,現(xiàn)在固定資產(chǎn)還在使用嗎?還在使用的不需要處理。
?閱讀? 40
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老師你好,做決算時,Z02_01和Z02_02怎么填?2023年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余里基本支出結(jié)轉(zhuǎn)有余額,今年再申請了一部分,使用了一部分,現(xiàn)在還剩余一部分現(xiàn)金,是專項業(yè)務經(jīng)費里的公用經(jīng)費
樸老師
??|
提問時間:02/07 11:22
#事業(yè)單位#
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余相關填報思路 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)有余額,今年又申請和使用一部分,剩余現(xiàn)金在專項業(yè)務經(jīng)費公用經(jīng)費中。在填報時,一般要區(qū)分年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、本年收入、本年支出、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:應填列 2023 年年末基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的余額,這是上年末滾存下來的資金數(shù)額。 本年收入:將今年新申請的基本支出相關資金數(shù)額填列在此處,反映本年度新增的資金來源。 本年支出:把本年度實際使用的基本支出資金數(shù)額填入,體現(xiàn)資金的使用情況。 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余加上本年收入減去本年支出計算得出,即剩余的現(xiàn)金部分(要注意符合相關的資金管理規(guī)定和口徑要求) 。 對 Z02 - 01 和 Z02 - 02 的假設性填報 假設是反映資金收支余情況的指標:如果 Z02 - 01 代表年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和本年收入合計,那么就把 2023 年年末基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余余額加上今年新申請的基本支出資金數(shù)額之和填入;若 Z02 - 02 表示本年支出和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計,就將本年度基本支出使用數(shù)額加上年末剩余現(xiàn)金數(shù)額之和填入。 假設是反映不同資金性質(zhì)或項目的指標:若 Z02 - 01 針對基本支出,Z02 - 02 針對專項業(yè)務經(jīng)費公用經(jīng)費(或其他對應關系),則按照上述基本支出的填報思路填 Z02 - 01,同時根據(jù)專項業(yè)務經(jīng)費公用經(jīng)費的收支余情況(包括從基本支出中涉及專項業(yè)務經(jīng)費公用經(jīng)費部分的收支余)填 Z02 - 02。
?閱讀? 31
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內(nèi)賬月末盈虧分析報表怎么做,老師有模板嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/07 10:48
#事業(yè)單位#
你好,這個學堂可以下載財務分析的模版
?閱讀? 22
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制藥廠的內(nèi)賬怎么做分錄,老師寫套完整分錄
郭老師
??|
提問時間:02/07 10:42
#事業(yè)單位#
你好,稍等我給你寫一下。
?閱讀? 24
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老師。24年12月份的賬我發(fā)現(xiàn)我做錯了一些,能在25年1月紅沖掉嗎,
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/07 10:22
#事業(yè)單位#
您好,是哪個科目做錯了?
?閱讀? 19
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部門內(nèi)其他,部門外其他,資金往來類別選錯了有什么影響嗎
小鎖老師
??|
提問時間:02/06 21:47
#事業(yè)單位#
您好,這個是沒關系的,不影響
?閱讀? 1272
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老師,行政事業(yè)單位,今年巡查單位同事退了些差旅費,這個我要怎樣賬務處理?借:銀行存款貸:累積盈余對嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時間:02/06 19:03
#事業(yè)單位#
同學你好,對的,這樣處理即可。
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公司賬務,現(xiàn)城建稅178.37,實際扣款金額是54.01,垃圾處理費是負數(shù)99.11,實際應是22.25,公司代賬城建稅和垃圾處理費做反了,導致城建稅多,垃圾處理費是負數(shù),少,現(xiàn)在該如何調(diào)整賬
王雁鳴老師
??|
提問時間:02/06 18:34
#事業(yè)單位#
同學你好,先把原來做的分錄重新做一遍,金額負數(shù),再重新按正確的分錄做一遍,就調(diào)整過來了。
?閱讀? 44
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請問這種海關發(fā)票是如何計算出完稅價格的
apple老師
??|
提問時間:02/06 17:29
#事業(yè)單位#
同學你好。實際報關時海關還要把 運保費算在里面的。 不是按照 貨值直接計算進口兩稅的。 也就是說。要按照海關核定完稅價格去算的
?閱讀? 168
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公司給客戶已經(jīng)開具了專票,但是客戶的對公賬戶被銀行凍結(jié)因為拖欠稅局款,所以客戶把款用個人賬戶打進了我們法人的私賬,應該如果處理呢
家權老師
??|
提問時間:02/06 17:07
#事業(yè)單位#
客戶出具委托付款書,直接下對方公司的往來
?閱讀? 118
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老師,我們基層醫(yī)療中心,下設了幾個好點,進藥品時入在中心庫了,各個站點領用藥品的時候我貸方記庫存商品。借方應該是什么
郭老師
??|
提問時間:02/06 09:36
#事業(yè)單位#
你好。這個站點和你們是一個賬套的嗎
?閱讀? 34
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老師,請問供應商把采購發(fā)票給我們了,我們也付款給供應商了,但是貨物還沒發(fā)出未確認收入,我是把已付款給供應商的款項記入預付賬款嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:02/05 23:14
#事業(yè)單位#
您好,是的,我們沒有收到貨,借:預付 貸:銀行
?閱讀? 28
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老師,關于工作中購銷匯總明細表,我在以前月份確認了收入和成本,但是本月做的時候以前月份的收入和成本發(fā)生了變化,可以調(diào)整以前月份的嗎
小鎖老師
??|
提問時間:02/05 22:03
#事業(yè)單位#
您好,這個是可以調(diào)整以前月份的,能
?閱讀? 30
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