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房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù):土地已給村民支付補(bǔ)償款后建設(shè)蓋房,但多年未掛牌出讓,也未支付出讓金額,該房屋房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)多少?
Fenny老師
??|
提問時間:02/10 21:09
#稅務(wù)#
你好,同學(xué)是指村民建設(shè)的房屋的房產(chǎn)稅嗎。 如果沒有房產(chǎn)原值作為依據(jù)的,由房產(chǎn)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)參考同類房產(chǎn)核定。
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老師,你好,請教一下,車輛所有權(quán)不屬于公司的,到產(chǎn)生的過路費(fèi),車輛保險費(fèi)都是公司付的,公司付出的過路費(fèi)和車輛保險費(fèi)想要能稅前扣除,該怎么處理
apple老師
??|
提問時間:02/10 21:09
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 和這個車輛簽訂租金協(xié)議, 協(xié)議上寫清楚 保險費(fèi)由公司承擔(dān)
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老師,今年一月交的去年最后一個季度所得稅,會計(jì)分錄怎么做,去年也沒計(jì)提所得稅
郭老師
??|
提問時間:02/10 20:53
#稅務(wù)#
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款
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老師,那賠償款從銀行轉(zhuǎn)進(jìn)來是不是借銀行 貸 其他應(yīng)收款啊,不用交什么增值稅吧
郭老師
??|
提問時間:02/10 19:57
#稅務(wù)#
你好,這具體的是什么賠償?如果是價外稅業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,這個需要繳納增值稅,和你的業(yè)務(wù)一樣交。
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老師您好,公司有一臺電腦原值10000元,折舊提了2000,凈值是8000,借給A公司用,A公司員工用壞了,對方賠償10000元,這個壞電腦我們做報(bào)廢處理,也不給對方了,請問老師對方員工賠償轉(zhuǎn)來的錢這個賬怎么做呀?
王琳老師
??|
提問時間:02/10 19:47
#稅務(wù)#
你好,正常做報(bào)廢處理,賠償10000借:其他應(yīng)收款10000 貸:固定資產(chǎn)清理
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2024年11月,一般納稅人從個人購入二手車,未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,按照固定資產(chǎn)管理,2025年2月對其進(jìn)行銷售,稅率為多少?文件依據(jù)
樸老師
??|
提問時間:02/10 18:33
#稅務(wù)#
一般納稅人2024年11月從個人購入二手車未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,2025年2月銷售,適用稅率為13%。文件依據(jù)相關(guān)分析如下: 《增值稅暫行條例》:一般納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù),應(yīng)按適用稅率計(jì)算繳納增值稅。在中華人民共和國境內(nèi)銷售貨物的單位和個人,為增值稅的納稅人,應(yīng)當(dāng)依照本條例繳納增值稅。一般情況下,銷售貨物的增值稅適用稅率為13%。 具體分析:從個人購入二手車未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是因?yàn)閭€人無法開具增值稅專用發(fā)票這一采購渠道原因,并非政策規(guī)定不得抵扣。不屬于如用于簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個人消費(fèi)等政策規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情形,所以銷售時應(yīng)按13%的適用稅率繳納增值稅。
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把分公司的土地轉(zhuǎn)到總公司,總公司把土地轉(zhuǎn)給子公司,要繳納哪些稅種?麻煩您了老師。
宋生老師
??|
提問時間:02/10 18:21
#稅務(wù)#
你好,如果轉(zhuǎn)給子公司需要增值稅及附加印花稅。土地增值稅
?閱讀? 27
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企業(yè)開展裝卸貨物業(yè)務(wù),一般情況下是按照合同約定,該批次貨物裝卸完成后確認(rèn)收入,但如遇到跨月才完成裝卸,是否可以在裝卸業(yè)務(wù)完成后再確認(rèn)收入?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:02/10 17:11
#稅務(wù)#
你好,可以的,實(shí)操中一般沒什么問題。
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企業(yè)與貨主簽訂了貨物倉儲合同,提供倉庫給戶主使用,合同約定了存放三個月,到期后貨主提取貨物,并結(jié)算倉儲費(fèi),從稅法角度,請問企業(yè)應(yīng)按照什么時點(diǎn)進(jìn)行收入的確認(rèn)?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:02/10 16:27
#稅務(wù)#
你好,這個按月確認(rèn)收入就行了。
?閱讀? 166
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剛過完年回來,增加了新任務(wù),瑣碎事很多特別想離職,不想做會計(jì)了,怕承擔(dān)風(fēng)險事項(xiàng),卻迷茫不知道能做什么
文文老師
??|
提問時間:02/10 16:09
#稅務(wù)#
現(xiàn)在整體行情不好,不要輕易離辭
?閱讀? 33
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老師抵扣費(fèi)用發(fā)票時,有應(yīng)收收入和免稅收入,怎么算免稅收入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/10 16:00
#稅務(wù)#
借:成本費(fèi)用對應(yīng)科目 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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廣州市注冊一個自助麻將室營業(yè)執(zhí)照要什么手續(xù)呀,注冊審核會很難嗎,經(jīng)營業(yè)務(wù)要添加哪些的呀
宋生老師
??|
提問時間:02/10 15:53
#稅務(wù)#
你好,這個一般是要有娛樂服務(wù)的營業(yè)范圍。
?閱讀? 29
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變更過法人,以前的公司章程還能用嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/10 15:01
#稅務(wù)#
您好,不能了,這個要重新生成新的章程
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老師,您好!有一張車輛過路費(fèi),去年7月發(fā)生的,現(xiàn)在才開來發(fā)票,是借:管理費(fèi)用還是借:利潤分配-未分配利潤呢?謝謝老師!
樸老師
??|
提問時間:02/10 14:49
#稅務(wù)#
這取決于企業(yè)適用的會計(jì)準(zhǔn)則: 《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》:涉及以前年度損益,不能直接計(jì)入當(dāng)期的 “管理費(fèi)用”,應(yīng)通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目核算。沒有 “以前年度損益調(diào)整” 科目的,通過 “利潤分配 - 未分配利潤” 核算。會計(jì)分錄為: 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款等(若去年費(fèi)用發(fā)生時未付款掛賬) 或 銀行存款等(若現(xiàn)在實(shí)際支付款項(xiàng)) 《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》:采用未來適用法,無需進(jìn)行追溯調(diào)整,可直接計(jì)入當(dāng)期的 “管理費(fèi)用”。會計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用 - 車輛使用費(fèi) 貸:銀行存款等(若實(shí)際支付款項(xiàng)) 或 其他應(yīng)付款等(若款項(xiàng)未付)
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老師,預(yù)收賬款提前交稅分錄怎么做
樸老師
??|
提問時間:02/10 14:47
#稅務(wù)#
借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。
?閱讀? 15
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老師,你好,請教一個問題,如果A公司的員工在A公司申報(bào)個稅,但A公司員工工資是B公司發(fā)放。這樣A公司能員工工資作為稅前扣除嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/10 14:20
#稅務(wù)#
可以的,B公司只是代發(fā)工資
?閱讀? 171
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員工春節(jié)福利買的東西,開的專票,可以抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/10 14:03
#稅務(wù)#
員工春節(jié)福利買的東西,開的專票,不可以抵扣
?閱讀? 30
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收據(jù)開具的怎么填寫規(guī)范要求以及關(guān)于收據(jù)的法律規(guī)定
宋生老師
??|
提問時間:02/10 13:57
#稅務(wù)#
你好,關(guān)于收據(jù)沒有很明確的法律規(guī)定,因?yàn)檫@只是內(nèi)部的一個單據(jù)。
?閱讀? 28
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合同違約后產(chǎn)生的違約利息支出必須取得發(fā)票才能在企業(yè)所得稅申報(bào)時稅前扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時間:02/10 13:42
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣了。
?閱讀? 161
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老師好,我們公司要購建水泥運(yùn)輸管道,大型配件老板自己購買,類似于空壓機(jī)啊干燥機(jī)啊等,這些配件價值大幾十萬一個,但是他們都是為了組成一個管道。是不是這些設(shè)備我都在得到發(fā)票得時候,都計(jì)入在建工程,到時候全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)呢? 如果是的話,請問固定資產(chǎn)得資產(chǎn)原值和計(jì)稅基礎(chǔ)到時候是一致的嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:02/10 13:38
#稅務(wù)#
你好,這里的原值和計(jì)稅基數(shù)是一致的
?閱讀? 33
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這個月作廢了好幾次個稅申報(bào)有影響嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/10 13:29
#稅務(wù)#
你好,這個沒什么關(guān)系的,不用擔(dān)心。
?閱讀? 32
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一般納稅人銷售已使用的固定資產(chǎn)(未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),按多少繳納增值稅?
郭老師
??|
提問時間:02/10 13:19
#稅務(wù)#
銷售自己使用過的固定資產(chǎn) (1)購入時不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn): ①2009年以前購入的固定資產(chǎn); ②2013年8月1日以前購入的小汽車、摩托車和游艇。 按照簡易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅【即:含稅售價÷(1+3%)×2%】。 (2)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)(購進(jìn)時可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),按正常銷售貨物計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額。 2. 一般納稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)當(dāng)按照適用稅率征收增值稅。
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私營有限公司的黨員津貼要交個稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/10 12:58
#稅務(wù)#
如果是從黨費(fèi)中發(fā)給個人的先進(jìn)獎勵,通常需要繳納個稅;如果是用留存黨費(fèi)獎勵優(yōu)秀黨員,在國家稅務(wù)總局未明確征稅前暫不征收;而對于省級優(yōu)秀**員的獎勵,則不征收個人所得稅
?閱讀? 29
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24年11月份收到費(fèi)用發(fā)票20000,對公付30000,少開10000,12月份發(fā)現(xiàn)讓對方作廢重開,對方說下回開發(fā)票給我多開10000,就正好。結(jié)果25年1月末開票,對方直接作廢重開的發(fā)票。,我已經(jīng)報(bào)完稅了,我應(yīng)該怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:02/10 12:38
#稅務(wù)#
你好,11月份的時候怎么做的?借預(yù)付賬款,貸,銀行存款,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款2萬嗎?
?閱讀? 126
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各位老師們,請教個問題,我的社保是在分公司購買的,工資也是分公司發(fā)的,這種情況下我可以做總公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/10 12:01
#稅務(wù)#
可以做總公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
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老師 免稅的農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/10 11:55
#稅務(wù)#
你好,你如果是購買方的話是可以的。
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我想問問我們公司是小規(guī)模納稅人 有人開票開錯了 進(jìn)項(xiàng)有一張?jiān)鲋刀悓F?我們需要聯(lián)系對方紅沖嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/10 11:35
#稅務(wù)#
是的,需要聯(lián)系對方紅沖
?閱讀? 102
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老師,您好!現(xiàn)收到一張發(fā)票,開票日期是去年10月份的,去年10月未收到這張產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)票,但已申報(bào),也就是已申報(bào)進(jìn)項(xiàng)但未入賬,現(xiàn)在收到發(fā)票,分錄:借:原材料 10 進(jìn)項(xiàng)稅額1.3 貸:應(yīng)付賬款 11.3。老師,如果這樣的話,本月根據(jù)做賬來申報(bào)增值稅時,申報(bào)數(shù)就跟賬上不一樣了吧,因?yàn)楸驹沦~上多了一個進(jìn)項(xiàng)1.3,而這個1.3是在去年10月已申報(bào)了的,這樣的話申報(bào)跟賬上不一致,這樣可以嗎,老師?
郭老師
??|
提問時間:02/10 11:35
#稅務(wù)#
可以的,因?yàn)槟闳ツ?0月份也不一樣。
?閱讀? 38
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儀器清洗費(fèi),稅率多少?
文文老師
??|
提問時間:02/10 11:04
#稅務(wù)#
你好,儀器清洗費(fèi),稅率6%
?閱讀? 35
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公司是按大小周上班的,1月份有節(jié)假日元旦1天和春節(jié)4天,應(yīng)出勤要加上元旦和春節(jié)嗎,然后實(shí)際出勤也給他們加上,這樣可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/10 11:01
#稅務(wù)#
你好,可以的,操作沒問題。
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