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請問一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,開的普票稅率是1,但是現(xiàn)在需要客戶需要開具一張稅率是3的普票,能不能開?開了3的稅率以后是不是就不能享受2的減免政策了
東老師
??|
提問時間:02/06 09:52
#稅務#
您好,可以開的,開了也是享受的
?閱讀? 26
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各位老師好,想問一下房產稅中,房屋建筑分攤土地價款的面積是如何確定的?可以參考工規(guī)證上面的面積來嗎,但是不確定是建筑面積還是占地面積。以及如果在原有房屋建筑上新修建一層樓,是不是可以把新增的原值直接加在原有的房屋建筑物上,面積不變啊。
王琳老師
??|
提問時間:02/05 21:28
#稅務#
你好,一般是按照土地占地面積酸的。
?閱讀? 526
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發(fā)票限額10萬,折扣前是13萬,折扣后是,9萬,這樣能開票嗎
家權老師
??|
提問時間:02/05 17:33
#稅務#
你好,可以那樣開的哈
?閱讀? 287
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想問一下企業(yè)租賃gj的土地,實際上使用了土地,但沒有土地使用權證書,是否繳納土地使用稅?
郭老師
??|
提問時間:02/05 12:59
#稅務#
需要 國家的土地使用人需要繳納土地使用稅。根據(jù)《中華人民共和國城鎮(zhèn)土地使用稅暫行條例》第二條的規(guī)定,在城市、縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)范圍內使用土地的單位和個人,均為城鎮(zhèn)土地使用稅的納稅人,應當依照條例規(guī)定繳納土地使用稅 擁有土地使用權的單位或個人:如果單位或個人擁有土地使用權,則需繳納土地使用稅 不在土地所在地的擁有土地使用權的納稅人:如果擁有土地使用權的納稅人不在土地所在地,則由代管人或實際使用人納稅 土地使用權未確定或權屬糾紛未解決的:如果土地使用權未確定或存在權屬糾紛,則由實際使用人納稅 土地使用權共有的:如果土地使用權共有,則由共有各方分別按其實際使用的土地面積比例繳納稅款
?閱讀? 333
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老師同一個省不同市,注冊地址在A,安裝地址在B,開發(fā)票地標選擇跨地市否標志,所以沒有預繳,開一年了60萬發(fā)票,之前發(fā)票重作廢開么?光伏的沒有什么分包的
郭老師
??|
提問時間:02/05 12:21
#稅務#
跨了地級市的話,對的是的需要。
?閱讀? 82
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按照國家政策規(guī)定,納稅人按照人民幣以外的貨幣結算銷售額的,應當折合成人民幣計算,折合率可以選擇銷售額發(fā)生的當天或者當月 1 日的人民幣匯率中間價。納稅人應當在事先確定采用何種折合率,確定后 12 個月內不得變更。 如果銷售額發(fā)生當天是節(jié)假日,沒有中間價報價,那么當天匯率是按照節(jié)假日后的第一個工作計算嗎?還是往前找。
郭老師
??|
提問時間:02/05 12:14
#稅務#
前一天或者后一天的。
?閱讀? 40
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老師,去年六月有筆往來款,做成了應收賬款,現(xiàn)在分錄要怎么調整呢,直接對沖嗎
家權老師
??|
提問時間:02/05 11:57
#稅務#
是的,直接科目對沖就行
?閱讀? 63
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出口退稅疑點代碼A0288什么原因
樸老師
??|
提問時間:02/05 11:10
#稅務#
同學你好 還沒審核完呢 審核完了才可以
?閱讀? 95
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請問,個人抖音帶貨,取得的傭金2000元,只需要繳納個人所得稅嗎?按多少交?
郭老師
??|
提問時間:02/05 07:49
#稅務#
你好,需要的,按照勞務報酬20%的稅率,2000÷1.01-800)×20%。
?閱讀? 330
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請問,個體工商戶在抖音帶貨,需要交哪些稅
郭老師
??|
提問時間:02/05 07:38
#稅務#
增值稅 附加稅 生產經營所得稅 小規(guī)模季度30萬普票可以免增值稅
?閱讀? 109
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老師!家具個體工商戶沒開票,個人經營所得按照什么申報
琦禎異寶
??|
提問時間:02/03 23:19
#稅務#
您好,我們是查賬征收的話,這個入賬是未開票收入,申報時也是未開票收入來申報
?閱讀? 8
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購物卡買一贈一,送給客戶不算招待費,怎么做賬
琦禎異寶
??|
提問時間:02/03 23:12
#稅務#
您好,不入招待費的話,開票不要開購物卡,開成食品,做成集體福利,這樣也不用交個稅
?閱讀? 7
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除了茶葉,還有什么類似的商品能算辦公用品
雪兒老師
??|
提問時間:02/03 23:08
#稅務#
喝的水,清潔用品之類的都可計入辦公費
?閱讀? 8
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如果普票月銷售額超 10w,季度沒有超,不要交稅吧
果粒老師
??|
提問時間:02/03 22:49
#稅務#
如果普票月銷售額超過10萬,但季度銷售額沒有超過30萬,是不需要繳納增值稅的。 根據(jù)國家稅務總局的相關規(guī)定,對于小規(guī)模納稅人,如果以1個季度為1個納稅期,季度銷售額未超過30萬元的,免征增值稅。這意味著,即使某個月的銷售額超過了10萬元,但只要整個季度的銷售額沒有超過30萬元,就可以享受免征增值稅的優(yōu)惠。 因此,在這種情況下,你不需要繳納增值稅。但請注意,這里的免稅政策僅針對增值稅,對于其他稅種如個人所得稅、企業(yè)所得稅等,還需要根據(jù)具體的稅收政策和規(guī)定來確定是否需要繳納。
?閱讀? 7
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老師,上期股權投資,取得的收益或分配利潤入賬需要繳納企業(yè)所得稅嗎???
琦禎異寶
??|
提問時間:02/03 22:36
#稅務#
您好,要交所得稅的,這是投資收益,計算利潤總額時要考慮的。但居民企業(yè)的股息。紅利的權益性投資收益有優(yōu)惠政策,是免稅的
?閱讀? 7
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請問:2025年,中級會計,經濟法教材有變化嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:02/03 21:34
#稅務#
您好,教材還沒有出來,估計是有變化的:增值稅,公司法和證券法
?閱讀? 9
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飛機票只有開專票可以抵扣對嗎?如果開的普票可以抵扣嗎?
果粒老師
??|
提問時間:02/03 20:55
#稅務#
飛機票并非只有開專票才可以抵扣,開的普票在一定條件下也是可以抵扣的。 根據(jù)相關規(guī)定,納稅人購進國內旅客運輸服務,其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。具體的抵扣憑證包括增值稅專用發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票,以及注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單等。 對于航空運輸電子客票行程單,如果取得了注明旅客身份信息的行程單,那么可以按照公式計算航空旅客運輸?shù)倪M項稅額進行抵扣,公式為:進項稅額=(票價+燃油附加費)/(1+9%)*9%。 此外,需要注意以下幾點: 1. 抵扣的飛機票必須是國內旅客運輸服務,國際旅客運輸服務不能抵扣。 2. 乘機人需是與本單位簽訂了勞動合同的員工,或是本單位作為用工單位接受的勞務派遣員工。 3. 飛機票用于生產經營等應稅項目才可以抵扣,用于免稅、簡易計稅、集體福利和個人消費(含交際應酬)項目的不能抵扣。 4. 抵扣憑證的開具時間需為規(guī)定的時間范圍內,并且要在規(guī)定期限內進行申報抵扣。 因此,飛機票的普票在符合上述條件的情況下是可以抵扣的,而不僅僅是專票才可以抵扣。
?閱讀? 10
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應收賬款發(fā)生的現(xiàn)金折扣,入賬財務費用后,匯繳時是否要做調增?
小菲老師
??|
提問時間:02/03 19:13
#稅務#
同學,你好 需要納稅調整的
?閱讀? 27
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以現(xiàn)金方式支付銷售返利沖減主營業(yè)務收后是否要開紅沖發(fā)票,匯繳時是否要調整收入
小菲老師
??|
提問時間:02/03 19:11
#稅務#
同學,你好 要開具紅沖發(fā)票的,不用匯算清繳調整
?閱讀? 19
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請問老師,面粉行業(yè)的會計好做嗎?比如涉稅風險大嗎?賬務處理復雜嗎?
果粒老師
??|
提問時間:02/03 18:58
#稅務#
面粉行業(yè)的會計工作有一定的復雜性,同時涉稅風險也需要關注。 首先,就賬務處理而言,面粉行業(yè)涉及原材料采購、生產成本計算、銷售出庫等多個環(huán)節(jié),每個環(huán)節(jié)都需要精確的會計處理。例如,原材料采購時,會計人員需要記錄采購金額,同時根據(jù)實物驗收單確認庫存;生產成本計算時,需要計入直接人工、制造費用等,并按照一定標準分配到每個生產批次;銷售出庫時,則需要根據(jù)銷售合同和發(fā)貨單確認銷售收入,并處理應收賬款。 其次,面粉行業(yè)的涉稅風險也相對較高。一方面,面粉行業(yè)通常享受一定的稅收優(yōu)惠,但如果對稅收優(yōu)惠政策理解不到位或操作不當,就可能產生涉稅風險。例如,有些面粉企業(yè)可能享受免征增值稅的優(yōu)惠,但如果毛利率太低,享受免稅反而可能導致稅負增加。另一方面,面粉行業(yè)在購進農產品時,可以抵扣進項稅額,但如果抵扣不當或發(fā)票管理不規(guī)范,也可能引發(fā)稅務風險。 因此,面粉行業(yè)的會計人員需要具備扎實的專業(yè)知識和豐富的實踐經驗,能夠準確處理賬務,合理規(guī)劃稅務,以降低涉稅風險。同時,企業(yè)也需要加強內部控制和風險管理,確保會計處理的準確性和合規(guī)性。 總的來說,面粉行業(yè)的會計工作既有一定的復雜性,也面臨一定的涉稅風險。但只要會計人員具備足夠的專業(yè)素養(yǎng)和實踐經驗,企業(yè)加強內部控制和風險管理,就能夠有效應對這些挑戰(zhàn)。
?閱讀? 19
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社保怎么的減員,在電子稅局能減嗎
雪兒老師
??|
提問時間:02/03 17:02
#稅務#
社保平臺減員,電子稅務局不能減
?閱讀? 18
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老師,自己算的應交增值稅和電子稅務局自動填寫的增值稅申報表總差幾毛錢(0.11元),這是正常的嗎?
果粒老師
??|
提問時間:02/03 16:43
#稅務#
這是正常的。出現(xiàn)這種情況,可能是由于開票系統(tǒng)合計稅額的計算方式與增值稅申報表中的計算公式之間存在微小差異。具體來說,開票系統(tǒng)通常是按照每一張發(fā)票的稅額相加來計算總額,而在增值稅申報表中,稅額是通過總銷售額乘以適用稅率來得出。這兩種計算方式在處理四舍五入時可能會產生細微的差別,導致最終的計算結果出現(xiàn)幾分錢的差距。 解決這種問題,可以在申報前進行如下操作: ? 核對開票系統(tǒng)開票數(shù)據(jù)和應交增值稅的銷項稅額。 ? 核對抵扣明細和賬上應交增值稅的進項稅額。 ? 根據(jù)差異情況,適當調整申報表中的銷售額或進項稅額,使申報的稅額與開票系統(tǒng)合計稅額盡可能一致。但需注意,這種調整應在稅法允許的范圍內進行。 如果差異額較小(如1元以內),且不影響稅務申報的準確性和合規(guī)性,也可以選擇不進行調整。
?閱讀? 12
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老師你好,2024年小規(guī)模納稅人第四季度開了31萬的發(fā)票,當時沒有申報和交稅,2025年可以紅沖嗎?,紅沖后還需要交稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:02/03 16:29
#稅務#
同學,你好 25年可以紅沖的。 但是24年的稅要繳納的
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老師社保在哪里添加人員
果粒老師
??|
提問時間:02/03 15:50
#稅務#
社保添加人員可以通過以下兩種方式進行: 一、線上操作 1. 登錄平臺:首先,需要登錄社保網上服務平臺,這通常是企業(yè)的人力資源部門或者相關負責人進行操作。 2. 選擇模塊:在服務平臺上,找到并點擊“社會保險登記”選項,進入相關頁面。之后點擊“職工參保登記”。 3. 錄入信息:在“職工參保登記”頁面,根據(jù)新員工的具體情況選擇參保人員類型,點擊進入?yún)⒈=缑?。點擊“人員添加”按鈕,輸入?yún)⒈H藛T的相關信息,包括姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式等,并確認參保時間。 4. 提交申報:完成信息輸入后,點擊“保存”按鈕。系統(tǒng)會對人員申報進行校驗,校驗通過后,點擊“確定”。最后,點擊“提交申報”按鈕,并在提示框內點擊“確定”,完成整個操作流程。 二、線下操作 1. 準備材料:包括人員增加表、首次參加社會保險人員情況表等。如果新員工以前在其他公司交過保險,則還需要提供以前公司所在地區(qū)社保中心提供的繳費憑證,以及保險關系轉移接續(xù)申請表。 2. 窗口辦理:攜帶上述材料到社保局窗口,按照工作人員的指示進行辦理即可。 請注意,不同地區(qū)的社保增員辦理手續(xù)可能會有所差異,具體可以向當?shù)氐纳绫>肿稍儭?/a>
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老師,您好!請問珠寶在批發(fā)環(huán)節(jié)時有消費稅發(fā)生嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/03 15:22
#稅務#
不需要的 生產環(huán)節(jié)繳納
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老師,新年好,請問農業(yè)企業(yè)有哪些稅收優(yōu)惠,可以在國家稅務局網址怎么查詢這些政策呢
小菲老師
??|
提問時間:02/03 15:14
#稅務#
同學,你好 農業(yè)企業(yè),符合所得稅法27條規(guī)定的,可以減免所得稅 政策一般在當?shù)囟悇站只蛘哓斦植樵?/a>
?閱讀? 20
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2萬塊錢的房租,房東去稅務局代開發(fā)票需要繳納多少錢的稅?
apple老師
??|
提問時間:02/03 14:19
#稅務#
同學你好,是倒手2萬,對吧,
?閱讀? 13
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老師我剛才大概看了幾個月的稅負是8%左右可以嗎?
小菲老師
??|
提問時間:02/03 14:00
#稅務#
同學,你好 稅負率一般是看一年的 你是什么行業(yè)?
?閱讀? 16
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我們公司是小型微利企業(yè),實收資本的印花稅能不能減半征收?
小菲老師
??|
提問時間:02/03 13:59
#稅務#
同學,你好 小微企業(yè),印花稅是減半征收的
?閱讀? 9
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老師值增稅申報表在哪里查,麻煩老師發(fā)個圖片謝謝
郭老師
??|
提問時間:02/03 13:41
#稅務#
打開新版電子稅務局的網站。 在頁面左上角找到“查詢服務”選項,點擊進入。 在查詢服務頁面中,你會看到“申報查詢”選項,點擊它。 接下來,你會看到一個“申報表查詢”的界面,這里可以按照申報時間、申報類型等條件進行篩選
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