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2024年已年結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)一筆收入開票了未入賬怎么處理呢
宋生老師
??|
提問時間:02/24 15:40
#稅務(wù)#
你好,你可以補充入賬,用以前年度損益調(diào)整來替代。
?閱讀? 203
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老師,運輸費用發(fā)票收到后,不能直接做主營業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付吧,應(yīng)該入費用,貸方應(yīng)付是嗎
文文老師
??|
提問時間:02/24 15:19
#稅務(wù)#
若運輸不是主業(yè),是入費用
?閱讀? 32
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老師,業(yè)務(wù)招待費按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售收入的5‰,打比方全年業(yè)務(wù)招待費有50000元,全年銷售收入100000元,這個全年銷售收入是含稅還是不含稅啊
郭老師
??|
提問時間:02/24 14:24
#稅務(wù)#
這個收入是不含稅的
?閱讀? 171
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為什么這個5000萬可辨認(rèn)凈資產(chǎn)不調(diào)整長投呢,為什么不是5000*30%=1500,然后把剩余長投的賬面價值調(diào)整到1500 呢
樂伊老師
??|
提問時間:02/24 13:52
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,正在解答,請稍等
?閱讀? 32
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老師,稅務(wù)師這個題,4.1號借款,到10.31號也就是6個月,為啥算稅前可扣除的利息費用是是2個月呢
暖暖老師
??|
提問時間:02/24 13:16
#稅務(wù)#
你好,那7個月得利息資本化了,沒費用化
?閱讀? 149
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老師,您好!企業(yè)收到一張個人開具的勞務(wù)費發(fā)票,備注欄位沒有要代扣代繳個稅字樣,企業(yè)需要代扣代繳個稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:02/24 10:49
#稅務(wù)#
你好,你讓對方把完稅憑證發(fā)給你看一下
?閱讀? 499
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我們房租,房東不愿意開發(fā)票怎么辦呢
宋生老師
??|
提問時間:02/24 10:49
#稅務(wù)#
你好,你到底有沒有發(fā)票呢?沒有發(fā)票你就不用怎么辦???直接入賬就可以了。你讓他給你開個收據(jù),你拿著收據(jù)入賬。
?閱讀? 11
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老師,稅務(wù)師這個題目答案和解析是不是沖突有誤
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/24 10:08
#稅務(wù)#
是的,解析矛盾的哈,
?閱讀? 23
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集團公司將自己持有的股權(quán)劃轉(zhuǎn)至一家全資子公司,需要繳納哪些稅費?
暖暖老師
??|
提問時間:02/24 09:31
#稅務(wù)#
你好,是無償贈送還是轉(zhuǎn)股?
?閱讀? 175
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老師好,請問勞務(wù)外包是幾個稅率?一般納稅人。
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/24 09:12
#稅務(wù)#
建筑勞務(wù)是9%的稅率,一般勞務(wù)服務(wù)是6%
?閱讀? 32
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小規(guī)模超500萬是按季度還是按年算?
文文老師
??|
提問時間:02/23 09:55
#稅務(wù)#
小規(guī)模超500萬是按 年算,即連續(xù)12個月
?閱讀? 1499
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為什么要加上25000的折舊呢?不應(yīng)該減掉25000嗎?
Fenny老師
??|
提問時間:02/22 18:07
#稅務(wù)#
你好,這里原本應(yīng)該按照原來賬面價值600萬元計算折舊在利潤里面扣除,但是現(xiàn)在被投資方乙公司是按照900萬元計算折舊在利潤里面扣除,對于投資方甲來說就是多扣除了。要把這多扣除的部分加回來。
?閱讀? 935
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老師 我去稅務(wù)局補印花稅申報可以直接繳納嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/22 16:26
#稅務(wù)#
可以直接交稅的哈
?閱讀? 1119
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補交以前年度稅金造成的滯納金,滯納金計入什么會計科目
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/22 15:59
#稅務(wù)#
您好,這個計入營業(yè)外支出里面
?閱讀? 2
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租賃辦公室用于做研發(fā)中心,有發(fā)票,產(chǎn)生的費用能計入此項目嗎? 8.通過經(jīng)營租賃方式租入的用于研發(fā)活動的儀器、設(shè)備租賃費
董孝彬老師
??|
提問時間:02/22 15:58
#稅務(wù)#
您好,可以計入研發(fā)項目但不能加計扣除。根據(jù)《財政部關(guān)于企業(yè)加強研發(fā)費用財務(wù)管理的若干意見》(財企〔2007〕194號)第一條規(guī)定,用于研發(fā)活動的房屋等固定資產(chǎn)的租賃費可以計入企業(yè)研發(fā)費用
?閱讀? 7
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老師,你好!企業(yè)所得稅申報表中的資產(chǎn)總額根據(jù)什么填寫的?我看前任會計在申報第2季度企業(yè)所得預(yù)繳時,資產(chǎn)總額都是第一季度的季未數(shù)?我看公司6月份資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)與他填寫的不對?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/22 15:46
#稅務(wù)#
就是填報的全年季度平均值 季度平均值=(季初值 +季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
?閱讀? 42
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注銷前可不可以讓關(guān)聯(lián)公司開租賃發(fā)票進(jìn)來抵消未分配利潤?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/22 15:46
#稅務(wù)#
關(guān)鍵是要有真實的業(yè)務(wù),不然就是虛開發(fā)票
?閱讀? 12
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已出租的房產(chǎn)可以從價繳納房產(chǎn)稅嗎
文文老師
??|
提問時間:02/22 15:39
#稅務(wù)#
已出租的房產(chǎn),不可以從價繳納房產(chǎn)稅
?閱讀? 28
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老師,你好,請問服務(wù)行業(yè)的,高新企業(yè)年報,工業(yè)總產(chǎn)值要填嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/22 15:34
#稅務(wù)#
服務(wù)業(yè)沒有工業(yè)總產(chǎn)值的
?閱讀? 2
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我公司開了有兩張業(yè)務(wù),銷售剛才,和承攬工地開一下4種類型的發(fā)票 1,建筑服務(wù)*安裝費3%() 2、建筑服務(wù)*修繕9% 3、建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)3% 4、金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)13%(主要生產(chǎn)) 增值稅我3%按簡易辦法繳納增值稅嗎?其他的按銷減進(jìn)項對嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:02/22 15:34
#稅務(wù)#
您好,是的,對于選擇簡易計稅方法的項目,可以按照3%的征收率繳納增值稅;對于選擇一般計稅方法的項目,需要按照銷項稅額減去進(jìn)項稅額的方式計算應(yīng)繳納的增值稅。
?閱讀? 8
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營業(yè)賬簿印花稅沒有稅種認(rèn)定,但是24年有投資款,怎么處理,也沒有申報 再申報會有滯納金嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/22 15:30
#稅務(wù)#
自己做稅源采集申報,逾期申報有滯納金的
?閱讀? 222
?收藏? 1
12月份暫估的原材料金額數(shù)量準(zhǔn)確,也做了實際的領(lǐng)料,可是次年1月末未收到全部發(fā)票,應(yīng)付付款的問題,還有部分發(fā)票需要到2月份才會開給我們公司。賬務(wù)怎么處理?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/22 15:24
#稅務(wù)#
暫估入庫 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 原材料/ 利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
?閱讀? 56
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家具制造公司,去年開了210萬發(fā)票,2025年1月份總包代發(fā)2024年75萬人工工資,現(xiàn)在想去更正申報2024年的個稅,改2024年的賬,風(fēng)險大嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/22 15:22
#稅務(wù)#
實際發(fā)了工資就據(jù)實申報就行
?閱讀? 6
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匯算清繳時還有暫估未開票成本,調(diào)增后,次月票又來了怎么處理
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/22 15:17
#稅務(wù)#
那么返回重新做匯算,可以扣除了
?閱讀? 5
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請問港幣出口的價格是1萬,在申報出口退稅的時候填寫美元離岸價是填多少,當(dāng)月匯率是71.26
董孝彬老師
??|
提問時間:02/22 15:08
#稅務(wù)#
您好,1港幣 = 71.26美元,10000港幣 ÷ 71.26 = 140.28美元
?閱讀? 11
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老師社保的年度繳費工資,是用應(yīng)發(fā)工資也就是不扣除個人承擔(dān)的社保部分12月之和再除以12嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/22 15:02
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的哈
?閱讀? 14
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老師好!勞務(wù)公司,公司主要是為建筑工程提供勞務(wù)人員,收到的工程款也都以工資的形式發(fā)給工人,有墊資部分,現(xiàn)稅務(wù)局要求預(yù)交企業(yè)所得稅,因墊資原因利潤為負(fù)數(shù),請問我需要把墊資支付的工資轉(zhuǎn)為預(yù)付工資嗎嗎?不然利潤為負(fù),無法交納稅款
Fenny老師
??|
提問時間:02/22 14:53
#稅務(wù)#
你好 ,墊資部分是計入其他應(yīng)收款,不會影響利潤。 你把這部分錢作為預(yù)付工資,先不進(jìn)成本。
?閱讀? 9
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我是七月份就退體了,退休后單位讓我退了三月份工資7880元,但是我之前工資巳扣過個稅了,請問我能在綜合匯算時提出申訴嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/22 14:48
#稅務(wù)#
那么你聯(lián)系你的單位更正申報,
?閱讀? 176
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滴滴打車的網(wǎng)約車車票,可以抵扣旅客運輸稅嗎
暖暖老師
??|
提問時間:02/22 14:18
#稅務(wù)#
你好這個可以計算抵扣進(jìn)項稅
?閱讀? 59
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個稅的手續(xù)費退費收入,我1月份收到了,但是我2月份報1月份的收入的時候沒報,我計入2月份報增值稅可以吧
Fenny老師
??|
提問時間:02/22 14:14
#稅務(wù)#
你好,可以的,及時發(fā)現(xiàn)問題及時申報就沒問題。
?閱讀? 54
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