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你好老師,我是自然人個人,開設(shè)計服務(wù)發(fā)票,對方是北京公司,我應(yīng)該登錄哪個電子稅務(wù)局,應(yīng)稅服務(wù)地選擇哪里呢?
郭老師
??|
提問時間:03/09 11:58
#稅務(wù)#
你好,你是在哪里給他提供的服務(wù) 選擇哪一個地方的電子稅務(wù)局 在家里就是你的戶籍地
?閱讀? 574
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老師志愿者協(xié)會屬于組織一季度不報稅嗎,不報年報嗎
果粒老師
??|
提問時間:03/09 09:33
#稅務(wù)#
報稅 - 志愿者協(xié)會需要按季度進(jìn)行增值稅和企業(yè)所得稅申報(即使零申報)。 如果有免稅資格,仍需進(jìn)行免稅申報。 年報: 需要按規(guī)定進(jìn)行 **稅務(wù)年報** 和 **社會組織年報
?閱讀? 237
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農(nóng)民專業(yè)合作社企業(yè)所得稅年度申報如何填寫,勾選表單勾完了怎么下一步還不能進(jìn)行呢
郭老師
??|
提問時間:03/08 21:55
#稅務(wù)#
截圖看下 提交出現(xiàn)這么提示
?閱讀? 690
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員工報銷打車的增值稅電子普票可以抵扣進(jìn)項嗎?打車小票可以抵扣進(jìn)項嗎?
小敏敏老師
??|
提問時間:03/08 18:28
#稅務(wù)#
你好,發(fā)票上面是運輸服務(wù).旅客運輸服務(wù)的可以抵扣進(jìn)項稅額,打車小票不可以抵扣。
?閱讀? 227
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未單獨核算的包裝物押金在收取時計入銷售額嗎?
小敏敏老師
??|
提問時間:03/08 18:22
#稅務(wù)#
你好,未單獨核算的包裝物押金,若未與銷售款區(qū)分核算,可以作為價外費用在收取時直接并入銷售額計算增值稅。
?閱讀? 52
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你好老師,無形資產(chǎn)的攤銷年限一般情況不得低于10年,請問企業(yè)外購的無形資產(chǎn)的軟件,可安排2年攤銷,我司按3年攤銷,匯算時該無形資產(chǎn)不用按10年平均后金額調(diào)減嗎?直接按3年攤銷金額填寫匯算表就可以嗎
小鎖老師
??|
提問時間:03/08 17:18
#稅務(wù)#
您好,這個直接按照三年攤銷就行的
?閱讀? 112
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老師,問一下業(yè)務(wù)招待費送個人部分每筆都需要做個稅申報嗎?
文文老師
??|
提問時間:03/08 15:15
#稅務(wù)#
業(yè)務(wù)招待費,通常不用扣個稅
?閱讀? 265
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請問老師,我們是季度預(yù)繳所得稅、第四季度錯誤申報盈利且繳納稅款、但全年虧損,年報還未申報
文文老師
??|
提問時間:03/08 11:29
#稅務(wù)#
年度匯算時,可按正確的填寫,多退少補
?閱讀? 447
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請問一下,查新費怎么算以前年度費用?科技查新報告項目是2023.12.12開始,2023.12.15結(jié)束,算不算以前年度費用?發(fā)票也是2023.12月的
郭老師
??|
提問時間:03/08 09:02
#稅務(wù)#
業(yè)務(wù)發(fā)生的那個月份 不管什么時間開出來的 算以前年度
?閱讀? 281
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外聘專家住宿費可以抵扣嗎
郭老師
??|
提問時間:03/08 07:18
#稅務(wù)#
在你當(dāng)?shù)氐牟豢梢?福利費
?閱讀? 224
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那老師,附表二中的第三項待抵扣進(jìn)項稅額,這個需要填嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/07 20:53
#稅務(wù)#
您好,如果你有沒有認(rèn)證的,是要填的
?閱讀? 574
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你好,老師。是附表一要填寫收入,那附表二第三項待抵扣進(jìn)項稅額這個需要填寫嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/07 20:50
#稅務(wù)#
您好,這個有就填,沒有就不填
?閱讀? 53
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老師。附表二第三項待抵扣進(jìn)項稅額這需要填寫嗎
郭老師
??|
提問時間:03/07 20:48
#稅務(wù)#
你好 沒認(rèn)證的是吧 不需要
?閱讀? 48
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隨身聽可以在小程序聽嗎
郭老師
??|
提問時間:03/07 20:48
#稅務(wù)#
我們小程序的 沒有這個
?閱讀? 47
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出口退稅時是在2月份提交勾選,在三月份統(tǒng)計確認(rèn)的。在報增值稅時,附表一要不要把出口退稅銷售額填進(jìn)去,填附表二時要不要把用于退稅發(fā)票的稅額填進(jìn)去呀
郭老師
??|
提問時間:03/07 20:34
#稅務(wù)#
2月份出口的,附表1需要填寫 退稅勾選2月份的 這個月填寫表2
?閱讀? 108
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因為是在2月份提交勾選,在三月份統(tǒng)計確認(rèn)的。在報增值稅時,附表一要不要把出口退稅銷售額填進(jìn)去,填附表二時要不要把用于退稅發(fā)票的稅額填進(jìn)去呀
郭老師
??|
提問時間:03/07 20:33
#稅務(wù)#
你好,如果你是在2月份出口了的話,需要填寫銷售額,然后退稅勾選是在2月份勾選的嗎?是商貿(mào)嗎?
?閱讀? 59
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你好,老師,出口退稅發(fā)票在2月份勾選,在3月份出口退稅統(tǒng)計確認(rèn)的,那報增值稅時該如何申報呀
果粒老師
??|
提問時間:03/07 20:23
#稅務(wù)#
對于出口退稅發(fā)票在2月份勾選,3月份出口退稅統(tǒng)計確認(rèn)的情況,在報增值稅時的申報方式,主要遵循以下步驟和原則: 一、發(fā)票勾選與認(rèn)證 1. 時間節(jié)點:出口退稅發(fā)票在2月份進(jìn)行勾選,這是退稅流程的第一步,確保發(fā)票信息被正確錄入并準(zhǔn)備用于后續(xù)的退稅申請。 2. 勾選操作:納稅人應(yīng)登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺,通過“退稅勾選”模塊,選擇“增值稅電子專用發(fā)票”類型,進(jìn)行發(fā)票的勾選操作。勾選完成后,需要進(jìn)行確認(rèn),確保發(fā)票信息被正確同步至出口退稅審核系統(tǒng)。 二、出口退稅統(tǒng)計確認(rèn) 1. 時間節(jié)點:3月份進(jìn)行出口退稅統(tǒng)計確認(rèn),這是退稅流程中的關(guān)鍵一步,確**稅數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。 2. 操作內(nèi)容:在電子稅務(wù)局的出口退稅模塊中,對已經(jīng)勾選的發(fā)票進(jìn)行統(tǒng)計確認(rèn),確**稅金額、商品信息等與報關(guān)單、合同等一致。 三、增值稅申報 1. 申報時間:按照稅法規(guī)定的時間節(jié)點進(jìn)行增值稅申報,通常是在次月進(jìn)行上月的增值稅申報。 2. 申報內(nèi)容: ? 表一填寫:在增值稅納稅申報表的表一中,填寫“免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)”,具體在17欄“未開具發(fā)票的銷售額”中填寫出口貨物的銷售額。這里的銷售額是指已經(jīng)勾選并準(zhǔn)備用于退稅的出口貨物銷售額。 ? 表二填寫:在表二中,填寫第2欄“認(rèn)證的發(fā)票和稅額”,這是指已經(jīng)勾選并認(rèn)證的用于退稅的發(fā)票的稅額。同時,在14欄“免稅貨物的稅額”中,填寫與出口貨物相關(guān)的免稅稅額。 ? 注意事項:在填寫增值稅納稅申報表時,需要確保所有數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性,特別是與出口退稅相關(guān)的數(shù)據(jù)。如果發(fā)現(xiàn)有誤或不一致的情況,需要及時進(jìn)行調(diào)整和更正。
?閱讀? 84
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沒有合同,零星紙筆橡皮等辦公文具也要交印花稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:03/07 16:00
#稅務(wù)#
對的是的,是這么做的。
?閱讀? 292
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老師,個人的車租給公司需要怎么操作合規(guī)?
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/07 15:58
#稅務(wù)#
需要簽訂租車協(xié)議,每月支付租金,租金不超過500元的,憑記載身份證號的收據(jù)支付租金,可以直接稅前扣除。每月報銷除年審的車船稅,保險外的費用都可以稅前扣除。
?閱讀? 15
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老師請問匯算清繳資產(chǎn)總額(填平均值)怎么算?
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/07 15:56
#稅務(wù)#
就是填報的全年季度平均值 季度平均值=(季初值 +季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
?閱讀? 2
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減免稅總額怎么計算,看納稅申報表那幾個數(shù)
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/07 15:55
#稅務(wù)#
直接看你上年做的賬?使用那個科目體現(xiàn)減免稅?
?閱讀? 5
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你好老師,賣二手小型貨車開票稅率多少
宋生老師
??|
提問時間:03/07 15:54
#稅務(wù)#
你好,你們公司是做什么的?是一般納稅人嗎?
?閱讀? 17
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一般納稅人購買了小規(guī)模納稅人的貨物,需要價稅合計的價錢記入庫存商品嗎,如果價稅合計是1000元,如何寫分錄?
文文老師
??|
提問時間:03/07 15:51
#稅務(wù)#
若收到普票,價稅合計入賬
?閱讀? 3
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存貨是持有以備出售。我不理解括號三,20銷售部門領(lǐng)用隨同商品出售,不單獨計價的包裝物500個,總成本1000元。這句話的意思是不是賣了呀?把這個包裝物還有這個包裝物也是存貨嗎?最后一張那個紙質(zhì)的是我自己算的,我可能算錯應(yīng)該是理解錯了,他問的是存貨,我只算的是原材料。這個包裝物也是存貨啊。第25日生產(chǎn)車間領(lǐng)用產(chǎn)品6000kg,這個雖然領(lǐng)用了是原材料減少了,但是庫存沒有減少,是不是?車間管理費用它是制造費用,他為什么也沒有減少這個存貨呢?老師不要只答一個問題,我問的你每個都答一下,好嗎?
小敏敏老師
??|
提問時間:03/07 15:50
#稅務(wù)#
你好,請稍等,稍后發(fā)。
?閱讀? 11
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老師,下表24年應(yīng)付貸方161800是實際計提的所屬24年的工資(有1萬在25年1月發(fā)放),借方180600(是支付24年工資151800和23年工資28800)請問我現(xiàn)在做24年匯算清繳賬載金額和實際發(fā)生額分別應(yīng)該怎么填呢?
郭老師
??|
提問時間:03/07 15:48
#稅務(wù)#
帳載金額161800,這些你在匯算清繳全部支付出去了嗎?如果沒有的話,實際金額稅收金額151800。 全部支付出去了,實際金額稅收金額161800。
?閱讀? 65
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老師,我想問下公司從事批發(fā)零售水果,增值稅稅率是多少?有什么優(yōu)惠政策?
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/07 15:48
#稅務(wù)#
一般納稅人按低稅率9%。小規(guī)模開1%
?閱讀? 2
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老師,我24年季度預(yù)交所得稅一共103.84元,但是24年有收到23年的匯算清繳退稅8.39元,現(xiàn)在財務(wù)報表所得稅顯示95.45元,但是24年匯算清繳所得稅這欄默認(rèn)是103.84也改不了 跟我財務(wù)報表不一致 可以的嗎?
小愛老師
??|
提問時間:03/07 15:47
#稅務(wù)#
...
?閱讀? 11
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老師,您好!餐飲發(fā)票是不是只能開普票呀
文文老師
??|
提問時間:03/07 15:44
#稅務(wù)#
餐飲發(fā)票 是只能開普票。
?閱讀? 1
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老師,被更換掉的合伙人是在自然人電子稅務(wù)申報嗎?怎么申報呢?
文文老師
??|
提問時間:03/07 15:40
#稅務(wù)#
你好,是指申報經(jīng)營所得個稅 ?
?閱讀? 8
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(3)(4)怎么寫分錄老師們
小敏敏老師
??|
提問時間:03/07 15:39
#稅務(wù)#
你好,請稍等,稍后發(fā)。
?閱讀? 15
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