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我公司是物流企業(yè),跟自然人租房,支付租金170元一個(gè)月,自然人房東租賃稅要交多小錢呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:03/11 20:07
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是個(gè)稅的稅率
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老師 ,您好!請問只掛在單位買社保,無工資。個(gè)稅申報(bào)時(shí),工資收入填多少呢?是填社保的金額嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/11 17:19
#稅務(wù)#
是填個(gè)人社保的金額
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北京公司租賃了個(gè)人的房,怎么開具增值稅專用發(fā)票
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/11 17:10
#稅務(wù)#
以個(gè)人的名義,自然人業(yè)務(wù)登錄電子稅務(wù)局。你看一下發(fā)票管理里面有一個(gè)發(fā)票代開,允許你們自己開發(fā)票。
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2024年出口的貨物,可以在2025年進(jìn)行開票計(jì)收入嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/11 16:36
#稅務(wù)#
那個(gè)必須要在出口當(dāng)月做收入,不是開票
?閱讀? 174
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你好老師,請問申報(bào)增值稅時(shí),附表五選哪一個(gè)?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/11 15:32
#稅務(wù)#
六稅兩費(fèi)減免性質(zhì)代碼 09049901 小規(guī)模減征 09049902 個(gè)體戶減征 09049903 小微減征
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新建公司租了場地,買啥子水泥建設(shè)掛什么費(fèi)用科目呀
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/11 15:14
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你可以進(jìn)入在建工程。
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污水處理企業(yè)本年度符合15%稅率的優(yōu)惠政策(政策依據(jù):對符合條件的從事污染防治的第三方企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅),但之前已經(jīng)享受過三免三減半政策(環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目的所得),現(xiàn)在可以放棄三免三減半政策,直接享受15%的稅率嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/11 13:21
#稅務(wù)#
為鼓勵(lì)污染防治企業(yè)的專業(yè)化、規(guī)?;l(fā)展,更好支持生態(tài)文明建設(shè),現(xiàn)將有關(guān)企業(yè)所得稅政策公告如下: 一、對符合條件的從事污染防治的第三方企業(yè)(以下稱第三方防治企業(yè))減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。 本公告所稱第三方防治企業(yè)是指受排污企業(yè)或政府委托,負(fù)責(zé)環(huán)境污染治理設(shè)施(包括自動連續(xù)監(jiān)測設(shè)施,下同)運(yùn)營維護(hù)的企業(yè)。 二、本公告所稱第三方防治企業(yè)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件: (一)在中國境內(nèi)(不包括港、澳、臺地區(qū))依法注冊的居民企業(yè); (二)具有1年以上連續(xù)從事環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營實(shí)踐,且能夠保證設(shè)施正常運(yùn)行; (三)具有至少5名從事本領(lǐng)域工作且具有環(huán)保相關(guān)專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱的技術(shù)人員,或者至少2名從事本領(lǐng)域工作且具有環(huán)保相關(guān)專業(yè)高級及以上技術(shù)職稱的技術(shù)人員; (四)從事環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)營服務(wù)的年度營業(yè)收入占總收入的比例不低于60%; (五)具備檢驗(yàn)?zāi)芰?,擁有自有?shí)驗(yàn)室,儀器配置可滿足運(yùn)行服務(wù)范圍內(nèi)常規(guī)污染物指標(biāo)的檢測需求; (六)保證其運(yùn)營的環(huán)境保護(hù)設(shè)施正常運(yùn)行,使污染物排放指標(biāo)能夠連續(xù)穩(wěn)定達(dá)到國家或者地方規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)要求; (七)具有良好的納稅信用,近三年內(nèi)納稅信用等級未被評定為C級或D級。 三、第三方防治企業(yè),自行判斷其是否符合上述條件,符合條件的可以申報(bào)享受稅收優(yōu)惠,相關(guān)資料留存?zhèn)洳?。稅?wù)部門依法開展后續(xù)管理過程中,可轉(zhuǎn)請生態(tài)環(huán)境部門進(jìn)行核查,生態(tài)環(huán)境部門可以委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展相關(guān)核查工作,具體辦法由稅務(wù)總局會同國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部制定。 四、本公告執(zhí)行期限自2024年1月1日起至2027年12月31日止
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老師您好,我們一家有限合伙企業(yè)A,原以2500萬投資B公司有0.78%的股份,現(xiàn)在將B公司的股份以3500萬的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給C公司,那中間的差額1000萬是按生產(chǎn)經(jīng)營來交稅還是按20%來交稅啊
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/11 11:56
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是按照20%股息紅利所得。
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老師您好,公司開票員沒在稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)點(diǎn)擊確認(rèn)合同,合同失效了,請問一般合同時(shí)效性是多久呢?如果先點(diǎn)擊確認(rèn)合同后面會有什么影響呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/11 11:09
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是你們在申請?jiān)黾宇~度是嗎?
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老師,研發(fā)加計(jì)扣除是限定企業(yè)為獲得科學(xué)與技術(shù)新知識,創(chuàng)造性運(yùn)用科學(xué)技術(shù)新知識,或?qū)嵸|(zhì)性改進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品(服務(wù))、工藝而持續(xù)進(jìn)行的具有明確目標(biāo)的系統(tǒng)性活動的嗎,必須是新的知識,實(shí)質(zhì)性改進(jìn)技術(shù),產(chǎn)品的嗎,其他的研發(fā)活動不能加計(jì)扣除的嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/11 10:35
#稅務(wù)#
根據(jù)圖中《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕119 號 )規(guī)定,研發(fā)加計(jì)扣除確實(shí)限定在企業(yè)為獲得科學(xué)與技術(shù)新知識,創(chuàng)造性運(yùn)用科學(xué)技術(shù)新知識,或?qū)嵸|(zhì)性改進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品(服務(wù))、工藝而持續(xù)進(jìn)行的具有明確目標(biāo)的系統(tǒng)性活動。 但不是說其他研發(fā)活動就絕對不能加計(jì)扣除。有些研發(fā)活動雖未達(dá)到 “新” 知識、實(shí)質(zhì)性改進(jìn)的程度,但如果符合該通知中對研發(fā)活動的寬泛界定以及相關(guān)稅務(wù)規(guī)定的其他條件,也是有可能享受加計(jì)扣除政策的。而且隨著政策的發(fā)展和完善,研發(fā)加計(jì)扣除的范圍也在不斷調(diào)整和優(yōu)化 。
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老師我想問一下,出口退稅要求提供的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是帶稅點(diǎn)的,但是貨代給開的是免稅的不開帶稅點(diǎn)的,我想問一下目前國家是怎么規(guī)定的,具體依據(jù)哪一個(gè)法規(guī)文件?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/11 10:34
#稅務(wù)#
你好,你如果這個(gè)報(bào)關(guān)費(fèi)你想要退稅的話就得要對方開有稅點(diǎn)的發(fā)票給你。 但是他這個(gè)稅貸本身它是免稅的,所以他開的發(fā)票是沒問題的,你這個(gè)不能夠退稅。
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簽訂空調(diào)維保合同,更換零件另外開票,現(xiàn)在換了一個(gè)空調(diào)電機(jī),怎么開發(fā)票?開什么類目發(fā)票?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:03/11 10:22
#稅務(wù)#
你好,配件就可以,計(jì)入知道費(fèi)用
?閱讀? 43
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老師請問一下,社保那些個(gè)人自己提前補(bǔ)交了全部年限這部分公司需不需入賬
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/11 10:21
#稅務(wù)#
個(gè)人自己提前補(bǔ)交了全部年限,這部分公司不需入賬
?閱讀? 32
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我想咨詢一下,設(shè)計(jì)服務(wù)公司,開出去發(fā)票是精裝修設(shè)計(jì)費(fèi),開回來的成本票可以是設(shè)計(jì)服務(wù)*效果圖制作費(fèi)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:03/11 10:20
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)入成本就可以
?閱讀? 60
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A公司的法定代表人為甲,股東為甲、乙,甲名下另外有一家個(gè)體戶丙,現(xiàn)在A公司與個(gè)體戶丙簽訂了長期設(shè)計(jì)服務(wù)協(xié)議。麻煩問下這樣合規(guī)嗎?A公司與個(gè)體戶丙應(yīng)該是關(guān)聯(lián)公司吧?
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/11 10:13
#稅務(wù)#
A 公司與個(gè)體戶丙簽訂長期設(shè)計(jì)服務(wù)協(xié)議是合規(guī)的,只要協(xié)議內(nèi)容符合法律法規(guī)的規(guī)定,是雙方真實(shí)意愿的表達(dá),且不違反公序良俗等原則,那么該協(xié)議就是有效的。但如果協(xié)議內(nèi)容涉及違法活動,或簽訂過程存在欺詐、脅迫等違法行為,協(xié)議則無效 。同時(shí),若該業(yè)務(wù)有特定資質(zhì)要求,而個(gè)體戶丙不具備,也可能導(dǎo)致協(xié)議無效。 A 公司與個(gè)體戶丙不屬于關(guān)聯(lián)公司。關(guān)聯(lián)公司一般是指企業(yè)間有一定經(jīng)濟(jì)關(guān)系、合作或利益關(guān)聯(lián)關(guān)系,通常通過股權(quán)參與、合同聯(lián)結(jié)等方式形成的公司聯(lián)合體,其成員主體是具有獨(dú)立法人資格的單體公司 。而個(gè)體戶是由個(gè)體獨(dú)自經(jīng)營并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營形式,不具有法人資格,所以 A 公司和個(gè)體戶丙不符合關(guān)聯(lián)公司的定義。
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公司注銷未分配利潤需要繳納個(gè)稅嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/11 10:03
#稅務(wù)#
需要繳納個(gè)稅的情況 有限責(zé)任公司和股份有限公司的自然人股東:當(dāng)公司注銷時(shí),若存在未分配利潤,對于有限責(zé)任公司和股份有限公司的自然人股東而言,未分配利潤應(yīng)按照 “利息、股息、紅利所得” 項(xiàng)目計(jì)征個(gè)人所得稅,稅率為 20%。比如 A 有限責(zé)任公司注銷時(shí)賬面上有未分配利潤 100 萬元,自然人股東甲持股比例為 50%,則甲需就這 50 萬元的分紅繳納個(gè)人所得稅 50×20%=10 萬元。 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)的投資者在清算有余額時(shí):個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)在注銷清算時(shí),若全部資產(chǎn)或者財(cái)產(chǎn)的公允價(jià)值扣除各項(xiàng)清算費(fèi)用、損失、負(fù)債、以前年度留存的利潤后,超過實(shí)繳資本的部分,投資者應(yīng)當(dāng)依法繳納個(gè)人所得稅。 不需要繳納個(gè)稅的情況 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)正常經(jīng)營時(shí)已納稅:個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)的未分配利潤是稅后經(jīng)營所得,在經(jīng)營有利潤的年度,即使不分配利潤,也應(yīng)當(dāng)依法繳納個(gè)稅,遵循 “先稅后分原則”,所以在正常注銷環(huán)節(jié),一般無需重復(fù)交稅。 公司制企業(yè)的法人股東:對于公司制企業(yè)來說,如果股東是法人主體,符合條件的法人股東分紅是免稅的,不涉及個(gè)人所得稅問題。
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你好 我想咨詢一個(gè)關(guān)于出口退稅的收匯問題,如果客戶付給的A公司的款項(xiàng),可以作為B公司的款項(xiàng)嗎?同一個(gè)客戶來的,只是支付給的A公司,B公司進(jìn)行出口?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/11 09:41
#稅務(wù)#
這種在實(shí)操中很難過的了的。因?yàn)樯婕暗酵硕惖膯栴},如果不退稅的話,內(nèi)銷的話一般問題不太大,寫個(gè)委托收款協(xié)議就好了。
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就是我們是一般納稅人 進(jìn)口公司, 我們貨物是報(bào)關(guān)公司代理處理, 我們每次進(jìn)口一批貨物 是先把稅款轉(zhuǎn)給代理公司 他們代付,然后不給我們開具發(fā)票嘛, 后期我們就收到海關(guān)繳款書 和貨物的報(bào)關(guān)單等 單據(jù)嘛, 我想問下這邊分錄怎么處理呢
東老師
??|
提問時(shí)間:03/11 09:32
#稅務(wù)#
那給報(bào)關(guān)公司的那邊款怎么錄入呢
?閱讀? 20
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你好,老師,銀行開具手續(xù)費(fèi)專票給重復(fù)開了,我們賬上掛其他應(yīng)付款的只有一部分,這種情況怎么處理,是按實(shí)際來入賬嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/11 09:15
#稅務(wù)#
是的,是按實(shí)際來入賬
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你好 我想問一下我們出口退稅的收匯問題,如果客戶付給的A公司的款項(xiàng),可以作為B公司的款項(xiàng)嗎?同一個(gè)客戶來的,只是支付給的A公司,B公司進(jìn)行出口?
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/11 09:11
#稅務(wù)#
這樣是不可以的。出口退稅要求 “三流一致”,即貨物流、資金流和發(fā)票流一致。B 公司出口,就要求由與 B 公司有真實(shí)業(yè)務(wù)往來的客戶,直接將款項(xiàng)支付到 B 公司的賬戶,才符合規(guī)范。 A 公司代 B 公司收款,會導(dǎo)致資金流與貨物流、發(fā)票流不匹配,可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為收匯異常,影響 B 公司出口退稅的申報(bào),甚至被懷疑存在出口騙稅等違規(guī)行為,引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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老師 我公司原占比98%的自然人股東 要把30%的股份轉(zhuǎn)讓給別一個(gè)自然人 然后公司帳面現(xiàn)在有800多萬的未分配利潤 如果只做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 不做對應(yīng)的利潤分配 是不是只交印花稅就可以了
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/11 09:03
#稅務(wù)#
不是的,除印花稅外,可能還需繳納個(gè)人所得稅。 在這種自然人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)場景中,印花稅是雙方都要繳納的,稅率為股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額的 0.05% 。 對于個(gè)人所得稅,未分配利潤屬于股權(quán)價(jià)值的一部分,在計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)通常會參考公司凈資產(chǎn)來核定股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。公司賬面上有 800 多萬未分配利潤,很可能使得股權(quán)對應(yīng)的凈資產(chǎn)份額較高。若股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格低于對應(yīng)凈資產(chǎn)份額且無正當(dāng)理由,稅務(wù)機(jī)關(guān)會進(jìn)行調(diào)整,以調(diào)整后的收入減除股權(quán)原值和合理費(fèi)用(如印花稅等),余額按 “財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得” 繳納 20% 的個(gè)人所得稅 。 只有在股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格合理,經(jīng)計(jì)算后不存在應(yīng)納稅所得額的情況下,才無需繳納個(gè)人所得稅。
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68題麻煩老師給講一下呢
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:03/11 08:43
#稅務(wù)#
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 (174700+7100)/1.03*3%-3390=1905.15
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老師,58題解析一下,以舊換新不是按新貨物價(jià)格確定銷售額嗎
黃小橙老師
??|
提問時(shí)間:03/10 18:05
#稅務(wù)#
同學(xué),分期收款按合同約定金額計(jì)稅,以舊換新銷售額需包含新貨全額(不扣減舊貨價(jià)值),注意零售收入需轉(zhuǎn)換為不含稅價(jià)計(jì)算銷項(xiàng)稅昂
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個(gè)人在不同公司取得收入,兩家公司都抵減了免稅收入,年終匯算時(shí)需要補(bǔ)交稅款,但總收入不超12萬,補(bǔ)稅金額不超400元,這種情況還需要補(bǔ)稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/10 17:21
#稅務(wù)#
你的那個(gè)情況需要補(bǔ)稅的哈
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有相關(guān)的優(yōu)惠政策嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/10 17:11
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你要什么優(yōu)惠政策
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燕窩卡充值的發(fā)票能這么開嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/10 17:06
#稅務(wù)#
是的,就是那樣開的
?閱讀? 84
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2016年5月1日后自建的工業(yè)廠房法拍的增值稅(非土地增值稅)如何確定?稅率是多少?計(jì)稅依據(jù)是法拍成交價(jià)還是可以扣除相關(guān)土地款
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/10 17:00
#稅務(wù)#
計(jì)稅依據(jù)是法拍成交價(jià),一般納稅人是9%,小規(guī)模是5%
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老師,請問分裝業(yè)務(wù)增值稅一般開什么類目發(fā)票,幾個(gè)點(diǎn)?就是把大包裝分裝成小包裝,中間沒有對原材料進(jìn)行加工。
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/10 16:58
#稅務(wù)#
你好,按現(xiàn)代服務(wù)開票 6%
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個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)需要交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/10 16:37
#稅務(wù)#
個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi),不需要交印花稅
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幫員工購買的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳怎么抵扣嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/10 16:13
#稅務(wù)#
你好這個(gè)按照福利費(fèi)來做稅前扣除
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