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老師你好,我公司有一個(gè)廠房,房產(chǎn)稅一直按照從價(jià)計(jì)征征收,有一間房出租了每年有開具15000元房租,但是未繳納過從租計(jì)征房產(chǎn)稅,現(xiàn)在稅務(wù)局說我未足額繳納房產(chǎn)稅,是租房子這部分稅的原因嗎?那我現(xiàn)在應(yīng)如何自查?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/12 12:04
#稅務(wù)#
你自己還出租一部分是嗎?如果是的話,這兩部分分別需要交房產(chǎn)稅。 不含增值稅的租金乘以12%,小規(guī)模小型微利企業(yè)可以減半,這個(gè)是一年的
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老師您好,本公司自有一處房產(chǎn)房頂免費(fèi)出租給關(guān)聯(lián)公司,讓關(guān)聯(lián)公司使用按裝光伏發(fā)電,本公司使用關(guān)聯(lián)公司的電,關(guān)聯(lián)公司以低于市場(chǎng)價(jià)格向本公司收費(fèi),請(qǐng)問雙方公司要交哪些稅,如何計(jì)算?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/12 12:03
#稅務(wù)#
你好,其實(shí)這個(gè)站在稅務(wù)局的立場(chǎng)是有兩部分,一部分就是你們出租。稅務(wù)局會(huì)給你們核定租金,讓你們來交稅增值稅及附加印花稅。另外他們公司給你們公司的這個(gè)電費(fèi)也應(yīng)該按照市場(chǎng)價(jià)來收錢。按照市場(chǎng)價(jià)來收稅
?閱讀? 31
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老師,連續(xù)12個(gè)月開票額度到了500要變這一般納稅人,請(qǐng)問老師,從什么地方可以準(zhǔn)確看下目前連續(xù)12個(gè)月開了多少發(fā)票呀?
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/12 11:51
#稅務(wù)#
可在發(fā)票查詢中,開具的發(fā)票,時(shí)間選擇12個(gè)月
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涉稅實(shí)務(wù),這個(gè)是不是錯(cuò)了,一般計(jì)稅可以扣分包款嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/12 11:24
#稅務(wù)#
可以扣除分包款的,稅法1也有那個(gè)
?閱讀? 126
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老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),新開企業(yè),開具都是免稅發(fā)票,要怎么計(jì)算城建稅?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/12 11:23
#稅務(wù)#
本月需要繳納的增值稅加上免抵稅額)*7%或者5%, 小型微利企業(yè)減半。
?閱讀? 166
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單位職工住單身公寓,單位收取一定的房租,需要交增值稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:03/12 11:19
#稅務(wù)#
您好,要的,如果收取租金,是要交的
?閱讀? 23
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老師 我在做個(gè)稅年度匯算清繳,但是出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么改為零
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/12 11:02
#稅務(wù)#
在繼續(xù)增加利潤(rùn)才可以
?閱讀? 7
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請(qǐng)問員工做了一個(gè)差旅費(fèi)報(bào)銷表,還需要在別的地方在寫一遍入賬嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:03/12 10:29
#稅務(wù)#
您好,你是指還要不要寫紙質(zhì)的,是吧
?閱讀? 169
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老師,您好!設(shè)計(jì)合同屬于技術(shù)合同嗎?如果不屬于,也是要繳印花稅的吧?
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/12 10:16
#稅務(wù)#
設(shè)計(jì)合同,不屬于技術(shù)合同,按設(shè)計(jì)合同繳印花稅
?閱讀? 29
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對(duì)方給我們開票,現(xiàn)在要沖紅,請(qǐng)問是不是對(duì)方開確認(rèn)單
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/12 09:55
#稅務(wù)#
你好,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證過或者入過賬就需要對(duì)方開紅字信息表。
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請(qǐng)問申報(bào)1月增值稅后,在賬上計(jì)提的增值稅金額怎么計(jì)算呢?是用增值稅申報(bào)表上的本期應(yīng)補(bǔ)稅額么
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/12 09:28
#稅務(wù)#
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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開票的商品名稱有什么規(guī)定
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/12 09:27
#稅務(wù)#
按明細(xì)開具即可,大類對(duì)的,稅率對(duì)的,基本就沒問題
?閱讀? 18
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老師這個(gè)提示什么意思我也沒有找到這個(gè)A107040這個(gè)表
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/12 09:03
#稅務(wù)#
在主表的表單選擇A107040這個(gè)表
?閱讀? 32
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幫境外客戶代收代繳運(yùn)費(fèi),產(chǎn)生的匯率差額入營(yíng)業(yè)外收入,還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/12 08:55
#稅務(wù)#
你好,匯率差額一般是做財(cái)務(wù)費(fèi)用。
?閱讀? 30
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工商年檢中納稅總額多少,怎么查詢?,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅要填嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/12 08:37
#稅務(wù)#
納稅總額怎么寫 年報(bào)納稅總額根據(jù)單位實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅、城建稅、附加稅、資源稅、環(huán)境保護(hù)稅等等。 具體計(jì)算: 1、將應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目明細(xì)賬的各種上繳的稅金相加; 2、簡(jiǎn)單一點(diǎn)的,可以按“現(xiàn)金流量表”中“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”項(xiàng)目金額填寫。 包括個(gè)稅的
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已經(jīng)提足折舊的固定資產(chǎn),無殘值,已經(jīng)變賣,匯算清繳的時(shí)候如何填表
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/12 08:10
#稅務(wù)#
你好這個(gè)你正常填寫原則本年折舊金額,這個(gè)你正常填寫原值,本年折舊金額和累計(jì)金額。另外如果你有發(fā)票的話,也按照前面的你也按照前面的原值和折舊金額填寫稅收的計(jì)稅基礎(chǔ)和折舊金額
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我公司是物流企業(yè),跟自然人租房,支付租金170元一個(gè)月,自然人房東租賃稅要交多小錢呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:03/11 20:07
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是個(gè)稅的稅率
?閱讀? 618
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老師 ,您好!請(qǐng)問只掛在單位買社保,無工資。個(gè)稅申報(bào)時(shí),工資收入填多少呢?是填社保的金額嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/11 17:19
#稅務(wù)#
是填個(gè)人社保的金額
?閱讀? 955
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北京公司租賃了個(gè)人的房,怎么開具增值稅專用發(fā)票
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/11 17:10
#稅務(wù)#
以個(gè)人的名義,自然人業(yè)務(wù)登錄電子稅務(wù)局。你看一下發(fā)票管理里面有一個(gè)發(fā)票代開,允許你們自己開發(fā)票。
?閱讀? 30
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2024年出口的貨物,可以在2025年進(jìn)行開票計(jì)收入嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/11 16:36
#稅務(wù)#
那個(gè)必須要在出口當(dāng)月做收入,不是開票
?閱讀? 181
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你好老師,請(qǐng)問申報(bào)增值稅時(shí),附表五選哪一個(gè)?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/11 15:32
#稅務(wù)#
六稅兩費(fèi)減免性質(zhì)代碼 09049901 小規(guī)模減征 09049902 個(gè)體戶減征 09049903 小微減征
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新建公司租了場(chǎng)地,買啥子水泥建設(shè)掛什么費(fèi)用科目呀
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/11 15:14
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你可以進(jìn)入在建工程。
?閱讀? 217
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污水處理企業(yè)本年度符合15%稅率的優(yōu)惠政策(政策依據(jù):對(duì)符合條件的從事污染防治的第三方企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅),但之前已經(jīng)享受過三免三減半政策(環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目的所得),現(xiàn)在可以放棄三免三減半政策,直接享受15%的稅率嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/11 13:21
#稅務(wù)#
為鼓勵(lì)污染防治企業(yè)的專業(yè)化、規(guī)?;l(fā)展,更好支持生態(tài)文明建設(shè),現(xiàn)將有關(guān)企業(yè)所得稅政策公告如下: 一、對(duì)符合條件的從事污染防治的第三方企業(yè)(以下稱第三方防治企業(yè))減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。 本公告所稱第三方防治企業(yè)是指受排污企業(yè)或政府委托,負(fù)責(zé)環(huán)境污染治理設(shè)施(包括自動(dòng)連續(xù)監(jiān)測(cè)設(shè)施,下同)運(yùn)營(yíng)維護(hù)的企業(yè)。 二、本公告所稱第三方防治企業(yè)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件: (一)在中國(guó)境內(nèi)(不包括港、澳、臺(tái)地區(qū))依法注冊(cè)的居民企業(yè); (二)具有1年以上連續(xù)從事環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)實(shí)踐,且能夠保證設(shè)施正常運(yùn)行; (三)具有至少5名從事本領(lǐng)域工作且具有環(huán)保相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)職稱的技術(shù)人員,或者至少2名從事本領(lǐng)域工作且具有環(huán)保相關(guān)專業(yè)高級(jí)及以上技術(shù)職稱的技術(shù)人員; (四)從事環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)的年度營(yíng)業(yè)收入占總收入的比例不低于60%; (五)具備檢驗(yàn)?zāi)芰?,擁有自有?shí)驗(yàn)室,儀器配置可滿足運(yùn)行服務(wù)范圍內(nèi)常規(guī)污染物指標(biāo)的檢測(cè)需求; (六)保證其運(yùn)營(yíng)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施正常運(yùn)行,使污染物排放指標(biāo)能夠連續(xù)穩(wěn)定達(dá)到國(guó)家或者地方規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)要求; (七)具有良好的納稅信用,近三年內(nèi)納稅信用等級(jí)未被評(píng)定為C級(jí)或D級(jí)。 三、第三方防治企業(yè),自行判斷其是否符合上述條件,符合條件的可以申報(bào)享受稅收優(yōu)惠,相關(guān)資料留存?zhèn)洳?。稅?wù)部門依法開展后續(xù)管理過程中,可轉(zhuǎn)請(qǐng)生態(tài)環(huán)境部門進(jìn)行核查,生態(tài)環(huán)境部門可以委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展相關(guān)核查工作,具體辦法由稅務(wù)總局會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部制定。 四、本公告執(zhí)行期限自2024年1月1日起至2027年12月31日止
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老師您好,我們一家有限合伙企業(yè)A,原以2500萬投資B公司有0.78%的股份,現(xiàn)在將B公司的股份以3500萬的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給C公司,那中間的差額1000萬是按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)來交稅還是按20%來交稅啊
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/11 11:56
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是按照20%股息紅利所得。
?閱讀? 267
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老師您好,公司開票員沒在稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)點(diǎn)擊確認(rèn)合同,合同失效了,請(qǐng)問一般合同時(shí)效性是多久呢?如果先點(diǎn)擊確認(rèn)合同后面會(huì)有什么影響呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/11 11:09
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是你們?cè)谏暾?qǐng)?jiān)黾宇~度是嗎?
?閱讀? 43
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老師,研發(fā)加計(jì)扣除是限定企業(yè)為獲得科學(xué)與技術(shù)新知識(shí),創(chuàng)造性運(yùn)用科學(xué)技術(shù)新知識(shí),或?qū)嵸|(zhì)性改進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品(服務(wù))、工藝而持續(xù)進(jìn)行的具有明確目標(biāo)的系統(tǒng)性活動(dòng)的嗎,必須是新的知識(shí),實(shí)質(zhì)性改進(jìn)技術(shù),產(chǎn)品的嗎,其他的研發(fā)活動(dòng)不能加計(jì)扣除的嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/11 10:35
#稅務(wù)#
根據(jù)圖中《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕119 號(hào) )規(guī)定,研發(fā)加計(jì)扣除確實(shí)限定在企業(yè)為獲得科學(xué)與技術(shù)新知識(shí),創(chuàng)造性運(yùn)用科學(xué)技術(shù)新知識(shí),或?qū)嵸|(zhì)性改進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品(服務(wù))、工藝而持續(xù)進(jìn)行的具有明確目標(biāo)的系統(tǒng)性活動(dòng)。 但不是說其他研發(fā)活動(dòng)就絕對(duì)不能加計(jì)扣除。有些研發(fā)活動(dòng)雖未達(dá)到 “新” 知識(shí)、實(shí)質(zhì)性改進(jìn)的程度,但如果符合該通知中對(duì)研發(fā)活動(dòng)的寬泛界定以及相關(guān)稅務(wù)規(guī)定的其他條件,也是有可能享受加計(jì)扣除政策的。而且隨著政策的發(fā)展和完善,研發(fā)加計(jì)扣除的范圍也在不斷調(diào)整和優(yōu)化 。
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老師我想問一下,出口退稅要求提供的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是帶稅點(diǎn)的,但是貨代給開的是免稅的不開帶稅點(diǎn)的,我想問一下目前國(guó)家是怎么規(guī)定的,具體依據(jù)哪一個(gè)法規(guī)文件?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/11 10:34
#稅務(wù)#
你好,你如果這個(gè)報(bào)關(guān)費(fèi)你想要退稅的話就得要對(duì)方開有稅點(diǎn)的發(fā)票給你。 但是他這個(gè)稅貸本身它是免稅的,所以他開的發(fā)票是沒問題的,你這個(gè)不能夠退稅。
?閱讀? 239
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簽訂空調(diào)維保合同,更換零件另外開票,現(xiàn)在換了一個(gè)空調(diào)電機(jī),怎么開發(fā)票?開什么類目發(fā)票?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:03/11 10:22
#稅務(wù)#
你好,配件就可以,計(jì)入知道費(fèi)用
?閱讀? 49
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老師請(qǐng)問一下,社保那些個(gè)人自己提前補(bǔ)交了全部年限這部分公司需不需入賬
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/11 10:21
#稅務(wù)#
個(gè)人自己提前補(bǔ)交了全部年限,這部分公司不需入賬
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我想咨詢一下,設(shè)計(jì)服務(wù)公司,開出去發(fā)票是精裝修設(shè)計(jì)費(fèi),開回來的成本票可以是設(shè)計(jì)服務(wù)*效果圖制作費(fèi)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:03/11 10:20
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)入成本就可以
?閱讀? 66
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