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房產稅計稅依據:土地已給村民支付補償款后建設蓋房,但多年未掛牌出讓,也未支付出讓金額,該房屋房產稅計稅依據多少?
Fenny老師
??|
提問時間:02/10 21:09
#稅務#
你好,同學是指村民建設的房屋的房產稅嗎。 如果沒有房產原值作為依據的,由房產所在地稅務機關參考同類房產核定。
?閱讀? 479
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老師,你好,請教一下,車輛所有權不屬于公司的,到產生的過路費,車輛保險費都是公司付的,公司付出的過路費和車輛保險費想要能稅前扣除,該怎么處理
apple老師
??|
提問時間:02/10 21:09
#稅務#
同學你好, 和這個車輛簽訂租金協議, 協議上寫清楚 保險費由公司承擔
?閱讀? 28
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老師,今年一月交的去年最后一個季度所得稅,會計分錄怎么做,去年也沒計提所得稅
郭老師
??|
提問時間:02/10 20:53
#稅務#
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款
?閱讀? 35
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老師,那賠償款從銀行轉進來是不是借銀行 貸 其他應收款啊,不用交什么增值稅吧
郭老師
??|
提問時間:02/10 19:57
#稅務#
你好,這具體的是什么賠償?如果是價外稅業(yè)務已經發(fā)生了,這個需要繳納增值稅,和你的業(yè)務一樣交。
?閱讀? 149
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老師您好,公司有一臺電腦原值10000元,折舊提了2000,凈值是8000,借給A公司用,A公司員工用壞了,對方賠償10000元,這個壞電腦我們做報廢處理,也不給對方了,請問老師對方員工賠償轉來的錢這個賬怎么做呀?
王琳老師
??|
提問時間:02/10 19:47
#稅務#
你好,正常做報廢處理,賠償10000借:其他應收款10000 貸:固定資產清理
?閱讀? 61
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2024年11月,一般納稅人從個人購入二手車,未抵扣進項稅,按照固定資產管理,2025年2月對其進行銷售,稅率為多少?文件依據
樸老師
??|
提問時間:02/10 18:33
#稅務#
一般納稅人2024年11月從個人購入二手車未抵扣進項稅,2025年2月銷售,適用稅率為13%。文件依據相關分析如下: 《增值稅暫行條例》:一般納稅人銷售貨物或者提供應稅勞務,應按適用稅率計算繳納增值稅。在中華人民共和國境內銷售貨物的單位和個人,為增值稅的納稅人,應當依照本條例繳納增值稅。一般情況下,銷售貨物的增值稅適用稅率為13%。 具體分析:從個人購入二手車未抵扣進項稅,是因為個人無法開具增值稅專用發(fā)票這一采購渠道原因,并非政策規(guī)定不得抵扣。不屬于如用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費等政策規(guī)定不得抵扣且未抵扣進項稅額的情形,所以銷售時應按13%的適用稅率繳納增值稅。
?閱讀? 218
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把分公司的土地轉到總公司,總公司把土地轉給子公司,要繳納哪些稅種?麻煩您了老師。
宋生老師
??|
提問時間:02/10 18:21
#稅務#
你好,如果轉給子公司需要增值稅及附加印花稅。土地增值稅
?閱讀? 25
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企業(yè)開展裝卸貨物業(yè)務,一般情況下是按照合同約定,該批次貨物裝卸完成后確認收入,但如遇到跨月才完成裝卸,是否可以在裝卸業(yè)務完成后再確認收入?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:02/10 17:11
#稅務#
你好,可以的,實操中一般沒什么問題。
?閱讀? 118
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企業(yè)與貨主簽訂了貨物倉儲合同,提供倉庫給戶主使用,合同約定了存放三個月,到期后貨主提取貨物,并結算倉儲費,從稅法角度,請問企業(yè)應按照什么時點進行收入的確認?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:02/10 16:27
#稅務#
你好,這個按月確認收入就行了。
?閱讀? 163
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剛過完年回來,增加了新任務,瑣碎事很多特別想離職,不想做會計了,怕承擔風險事項,卻迷茫不知道能做什么
文文老師
??|
提問時間:02/10 16:09
#稅務#
現在整體行情不好,不要輕易離辭
?閱讀? 28
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老師抵扣費用發(fā)票時,有應收收入和免稅收入,怎么算免稅收入進項稅額轉出
家權老師
??|
提問時間:02/10 16:00
#稅務#
借:成本費用對應科目 貸;應交稅費-增值稅-進項轉出
?閱讀? 38
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廣州市注冊一個自助麻將室營業(yè)執(zhí)照要什么手續(xù)呀,注冊審核會很難嗎,經營業(yè)務要添加哪些的呀
宋生老師
??|
提問時間:02/10 15:53
#稅務#
你好,這個一般是要有娛樂服務的營業(yè)范圍。
?閱讀? 27
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變更過法人,以前的公司章程還能用嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/10 15:01
#稅務#
您好,不能了,這個要重新生成新的章程
?閱讀? 164
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老師,您好!有一張車輛過路費,去年7月發(fā)生的,現在才開來發(fā)票,是借:管理費用還是借:利潤分配-未分配利潤呢?謝謝老師!
樸老師
??|
提問時間:02/10 14:49
#稅務#
這取決于企業(yè)適用的會計準則: 《企業(yè)會計準則》:涉及以前年度損益,不能直接計入當期的 “管理費用”,應通過 “以前年度損益調整” 科目核算。沒有 “以前年度損益調整” 科目的,通過 “利潤分配 - 未分配利潤” 核算。會計分錄為: 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:其他應付款等(若去年費用發(fā)生時未付款掛賬) 或 銀行存款等(若現在實際支付款項) 《小企業(yè)會計準則》:采用未來適用法,無需進行追溯調整,可直接計入當期的 “管理費用”。會計分錄為: 借:管理費用 - 車輛使用費 貸:銀行存款等(若實際支付款項) 或 其他應付款等(若款項未付)
?閱讀? 28
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老師,預收賬款提前交稅分錄怎么做
樸老師
??|
提問時間:02/10 14:47
#稅務#
借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費應交增值稅 預交增值稅轉入未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-預交增值稅 當月的銷項-進項,最終也是轉入未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。
?閱讀? 12
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老師,你好,請教一個問題,如果A公司的員工在A公司申報個稅,但A公司員工工資是B公司發(fā)放。這樣A公司能員工工資作為稅前扣除嗎
家權老師
??|
提問時間:02/10 14:20
#稅務#
可以的,B公司只是代發(fā)工資
?閱讀? 169
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員工春節(jié)福利買的東西,開的專票,可以抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/10 14:03
#稅務#
員工春節(jié)福利買的東西,開的專票,不可以抵扣
?閱讀? 27
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收據開具的怎么填寫規(guī)范要求以及關于收據的法律規(guī)定
宋生老師
??|
提問時間:02/10 13:57
#稅務#
你好,關于收據沒有很明確的法律規(guī)定,因為這只是內部的一個單據。
?閱讀? 26
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合同違約后產生的違約利息支出必須取得發(fā)票才能在企業(yè)所得稅申報時稅前扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時間:02/10 13:42
#稅務#
你好,是的,就是這樣了。
?閱讀? 159
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老師好,我們公司要購建水泥運輸管道,大型配件老板自己購買,類似于空壓機啊干燥機啊等,這些配件價值大幾十萬一個,但是他們都是為了組成一個管道。是不是這些設備我都在得到發(fā)票得時候,都計入在建工程,到時候全部轉入固定資產呢? 如果是的話,請問固定資產得資產原值和計稅基礎到時候是一致的嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:02/10 13:38
#稅務#
你好,這里的原值和計稅基數是一致的
?閱讀? 31
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這個月作廢了好幾次個稅申報有影響嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/10 13:29
#稅務#
你好,這個沒什么關系的,不用擔心。
?閱讀? 30
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一般納稅人銷售已使用的固定資產(未認證進項稅),按多少繳納增值稅?
郭老師
??|
提問時間:02/10 13:19
#稅務#
銷售自己使用過的固定資產 (1)購入時不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產: ①2009年以前購入的固定資產; ②2013年8月1日以前購入的小汽車、摩托車和游艇。 按照簡易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅【即:含稅售價÷(1+3%)×2%】。 (2)銷售自己使用過的固定資產(購進時可以抵扣進項稅額),按正常銷售貨物計算增值稅銷項稅額。 2. 一般納稅人銷售自己使用過的除固定資產以外的物品,應當按照適用稅率征收增值稅。
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私營有限公司的黨員津貼要交個稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/10 12:58
#稅務#
如果是從黨費中發(fā)給個人的先進獎勵,通常需要繳納個稅;如果是用留存黨費獎勵優(yōu)秀黨員,在國家稅務總局未明確征稅前暫不征收;而對于省級優(yōu)秀**員的獎勵,則不征收個人所得稅
?閱讀? 27
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24年11月份收到費用發(fā)票20000,對公付30000,少開10000,12月份發(fā)現讓對方作廢重開,對方說下回開發(fā)票給我多開10000,就正好。結果25年1月末開票,對方直接作廢重開的發(fā)票。,我已經報完稅了,我應該怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:02/10 12:38
#稅務#
你好,11月份的時候怎么做的?借預付賬款,貸,銀行存款,借管理費用,貸預付賬款2萬嗎?
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各位老師們,請教個問題,我的社保是在分公司購買的,工資也是分公司發(fā)的,這種情況下我可以做總公司的財務負責人嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/10 12:01
#稅務#
可以做總公司的財務負責人
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老師 免稅的農產品普通發(fā)票可以抵扣進項稅額嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/10 11:55
#稅務#
你好,你如果是購買方的話是可以的。
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我想問問我們公司是小規(guī)模納稅人 有人開票開錯了 進項有一張增值稅專票 我們需要聯系對方紅沖嗎
家權老師
??|
提問時間:02/10 11:35
#稅務#
是的,需要聯系對方紅沖
?閱讀? 100
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老師,您好!現收到一張發(fā)票,開票日期是去年10月份的,去年10月未收到這張產品進項票,但已申報,也就是已申報進項但未入賬,現在收到發(fā)票,分錄:借:原材料 10 進項稅額1.3 貸:應付賬款 11.3。老師,如果這樣的話,本月根據做賬來申報增值稅時,申報數就跟賬上不一樣了吧,因為本月賬上多了一個進項1.3,而這個1.3是在去年10月已申報了的,這樣的話申報跟賬上不一致,這樣可以嗎,老師?
郭老師
??|
提問時間:02/10 11:35
#稅務#
可以的,因為你去年10月份也不一樣。
?閱讀? 36
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儀器清洗費,稅率多少?
文文老師
??|
提問時間:02/10 11:04
#稅務#
你好,儀器清洗費,稅率6%
?閱讀? 33
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公司是按大小周上班的,1月份有節(jié)假日元旦1天和春節(jié)4天,應出勤要加上元旦和春節(jié)嗎,然后實際出勤也給他們加上,這樣可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/10 11:01
#稅務#
你好,可以的,操作沒問題。
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