北京7月面授:數(shù)據(jù)驅動的內控內審:技術手段與質量控制實踐
課程背景
在當今快速變化的經濟環(huán)境中,企業(yè)面臨著日益復雜的經營挑戰(zhàn)和監(jiān)管要求。內部審計和內部控制作為企業(yè)管理的兩大核心環(huán)節(jié),對于確保企業(yè)運營的合規(guī)性、有效性和高效性具有至關重要的作用。為了幫助企業(yè)適應新時代的管理需求,提升內部審計和內部控制的專業(yè)水平和效能,本課程應運而生。
本課程第一天聚焦于內部審計的現(xiàn)代化轉型,旨在通過結合實際案例,解析內部審計如何通過精準定位、拓寬審計范圍、調整審計重點、采用先進技術和方法(如實時在線審計、大數(shù)據(jù)分析等)、加強質量控制以及實施有效后續(xù)審計,從而在提升企業(yè)風險管理水平、增強決策支持功能方面發(fā)揮更大的價值。特別強調在高質量審計發(fā)展的框架下,如何創(chuàng)新審計思路、提升審計結果的實用性和影響力。
本課程第二天則圍繞內部控制的深化與創(chuàng)新展開,特別是在信息化快速推進的新常態(tài)下,內部控制面臨著從“合規(guī)導向”到“價值創(chuàng)造”、從靜態(tài)控制到動態(tài)管理的深刻變革。課程將首先揭示當前內部控制面臨的挑戰(zhàn)與問題,隨后深入剖析內部控制2.0時代的特征與新趨勢,通過經典案例引導學員理解內部控制的演變歷程、目標與角色的轉變,以及在新時代下如何構建有效的內控體系以應對復雜多變的風險環(huán)境。特別關注信息化環(huán)境下內控的新生態(tài)構建,包括如何利用信息技術優(yōu)化內控流程、搭建智能監(jiān)控平臺、營造協(xié)同高效的內控生態(tài)圈,以實現(xiàn)風險智能預警與高效應對。
綜上所述,本課程旨在通過兩天的密集培訓,不僅讓參與者全面了解內部審計與內部控制的最新理念與最佳實踐,更重要的是,通過實戰(zhàn)案例的深度剖析,幫助他們掌握實操技能,以期在各自的企業(yè)中推動內部審計與內部控制工作的革新,為企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)保駕護航。
課程收益
·科學立項、合理取證,確保審計報告的權威性和實用性,有效提升審計質量控制水平;
·學習先進的數(shù)據(jù)分析技術在審計取證中的應用,包括快速報表分析審查技巧和三分鐘查賬法,人工智能、大數(shù)據(jù)分析在審計中的具體運用等;
·提升審計結果的轉化與應用,確保審計發(fā)現(xiàn)能夠轉化為高層決策的有效輸入,推動企業(yè)內部管理的持續(xù)改進和風險防控能力的增強;
·通過案例分析學習如何避免內控誤區(qū),構建高效、風險防范能力強的內控生態(tài)圈,全面提升企業(yè)的內部控制管理水平。
相關說明
【主辦單位】正保會計網校 正保會計網校北京服務中心
【培訓時間】2024年7月18-19日(周四—周五)
【培訓地址】北京
【相關費用】會員尊享免費,非會員2980元/人(含培訓、資料及午餐費用)
【受益對象】國有企業(yè)及民營企業(yè)財務總監(jiān)、財務經理等人員