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底稿中的工作程序應(yīng)包括哪些內(nèi)容?

網(wǎng)校學(xué)員| 提问时间:10/30 12:05
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李老師
金牌答疑老师
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底稿是會(huì)計(jì)師事務(wù)所或內(nèi)部審計(jì)部門在進(jìn)行審計(jì)或檢查工作時(shí)所使用的文件,用于記錄和存儲(chǔ)相關(guān)的審計(jì)證據(jù)和工作程序。底稿中的工作程序應(yīng)包括以下內(nèi)容:
1. 審計(jì)目標(biāo)和范圍:明確審計(jì)的目標(biāo)和范圍,確定需要進(jìn)行審計(jì)的賬務(wù)、交易或業(yè)務(wù)流程。
2. 審計(jì)程序的安排:確定審計(jì)的時(shí)間安排、人員分配和資源需求。
3. 審計(jì)程序的描述:詳細(xì)描述每個(gè)審計(jì)程序的步驟和方法,包括采樣方法、數(shù)據(jù)收集方式、測(cè)試程序等。
4. 審計(jì)程序的執(zhí)行結(jié)果:記錄執(zhí)行每個(gè)審計(jì)程序的結(jié)果,包括發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、異常情況和需要進(jìn)一步調(diào)查的事項(xiàng)。
5. 審計(jì)證據(jù)的收集:記錄收集的審計(jì)證據(jù),包括會(huì)計(jì)憑證、銀行對(duì)賬單、發(fā)票、合同等原始文件,以及審計(jì)人員的工作紀(jì)錄和觀察。
6. 審計(jì)調(diào)整和檢查:記錄對(duì)賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整的情況,包括計(jì)算錯(cuò)誤、遺漏或虛假記錄的糾正,以及對(duì)賬務(wù)的檢查和復(fù)核。
7. 審計(jì)結(jié)論和意見:根據(jù)審計(jì)程序和收集的審計(jì)證據(jù),得出審計(jì)結(jié)論和意見,包括對(duì)賬務(wù)的準(zhǔn)確性、合規(guī)性和可靠性的評(píng)價(jià)。
8. 底稿的簽名和日期:每個(gè)底稿應(yīng)有審計(jì)人員的簽名和日期,以確保工作的完整性和可追溯性。

以上是底稿中常見的工作程序內(nèi)容,具體內(nèi)容和形式可能根據(jù)不同的審計(jì)項(xiàng)目和組織的需求而有所不同。
2023-10-30 12:13:00
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