問(wèn)題已解決

老師,您好! 我24年的第四季度報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,也交給老板了。之后發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅和印花稅計(jì)提出錯(cuò),我應(yīng)該在25年1月調(diào)整還是在24年12月更正?,

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:02/13 14:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)最好是在24年了
02/13 14:02
84785022
02/13 14:06
那我更正了24年就會(huì)影響報(bào)表,還要去電子稅務(wù)局更正報(bào)表嗎?
宋生老師
02/13 14:07
你好,嗯是的,是會(huì)要去更正
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