當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月暫估5萬,這個(gè)月收到暫估的發(fā)票5萬元,是專票怎么做賬?上個(gè)月暫估的時(shí)候沒有暫估稅金



您好,先把前面的暫估做負(fù)數(shù)分錄,再用發(fā)票做正數(shù)分錄
02/28 15:23

84784979 

02/28 15:27
就是先把之前的暫估紅沖,然后再按收到的發(fā)票正常做賬是吧

劉艷紅老師 

02/28 15:29
是的, 是的,就是這樣的

84784979 

02/28 15:34
摘要怎么寫

劉艷紅老師 

02/28 15:37
摘要寫紅沖暫估就可以
