問題已解決

老師你好,我用的金蝶軟件,為什么我的往來賬里面有余額,科目余額表中沒有余額,實(shí)際也應(yīng)該是沒有余額的。

84784986| 提問時(shí)間:03/10 10:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你把它發(fā)來看一下,方便嗎?
03/10 11:00
84784986
03/10 11:08
老師,麻煩你看一下
宋生老師
03/10 11:10
你好,你這兩個(gè)一個(gè)是應(yīng)收賬款,一個(gè)是其他應(yīng)收款。
84784986
03/10 11:11
鼠標(biāo)剛好點(diǎn)到其他應(yīng)收,你看應(yīng)收。哈哈哈
宋生老師
03/10 11:12
你好嗯,你的應(yīng)收不是沒有余額嗎?這兩個(gè)表上都沒有啊。
84784986
03/10 11:13
第二個(gè)有
宋生老師
03/10 11:16
你是說那個(gè)負(fù)數(shù)的1040嗎?
84784986
03/10 11:18
是的老師
宋生老師
03/10 11:19
你好估計(jì)他是算在其他科目負(fù)數(shù)里面去了。就是說一個(gè)負(fù)數(shù)它會(huì)放在另外一個(gè)科目,比如收賬款的負(fù)數(shù)填入到預(yù)收賬款。
84784986
03/10 11:22
你是說像資產(chǎn)負(fù)債表一樣,應(yīng)收和預(yù)收相合并了?這就是一個(gè)明細(xì)賬應(yīng)該不會(huì)有這種吧。主要這樣顯示,對(duì)賬就沒辦法對(duì)了
宋生老師
03/10 11:22
你好,你可以看一下他是不是在報(bào)表上有重分類了?
84784986
03/10 11:23
我一直沒用預(yù)收這個(gè)科目
宋生老師
03/10 11:24
你好,你可以查看一下,這個(gè)應(yīng)該是軟件設(shè)置的問題。
84784986
03/10 11:25
我要怎么操作呢?
宋生老師
03/10 11:27
你好你看一下你的資產(chǎn)負(fù)債表跟明細(xì)賬的金額是不是對(duì)得上?
84784986
03/10 11:29
資產(chǎn)負(fù)債表和余額表對(duì)得上
宋生老師
03/10 11:30
你好,資產(chǎn)負(fù)債表表和明細(xì)賬對(duì)不上嗎? 資產(chǎn)負(fù)債表,沒有預(yù)收賬款這些嗎?
84784986
03/10 11:32
沒有預(yù)收
84784986
03/10 11:32
我研究一下,謝謝老師,我想想再請(qǐng)教你
宋生老師
03/10 11:34
你好,我看了一下,你這個(gè)應(yīng)該是平的呀,就是這個(gè)明細(xì)賬應(yīng)該是平的。
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