問題已解決
補繳的以前年度增值稅如何處理?相關的稅費如何處理呢 ?



你好
借;應交稅費——增值稅,貸;銀行存款
你所指的相關稅費具體是什么稅款?
2019 07/02 16:40

84785017 

2019 07/02 21:09
老師,是企業(yè)15年的增值稅,技術企業(yè)能享受增值稅即征即退政策,由于申報錯誤,當時直接按照14%交的增值稅。3個點的增值稅直接扣留了?現(xiàn)在稅局查出來,晚要求我公司補繳增值稅及附加稅。當時申報時,硬填的的申報表。屬于申報錯誤。

鄒老師 

2019 07/02 21:11
你好,那補交就是這做分錄的
借;應交稅費——增值稅,附加稅,貸;銀行存款

84785017 

2019 07/02 21:16
涉及以前年度損益調(diào)整嗎?

鄒老師 

2019 07/02 21:19
你好,這個附加稅在15年有做計提分錄嗎?

84785017 

2019 07/02 21:22
沒有做

鄒老師 

2019 07/02 21:26
你好,那補計提附加稅就涉及以前年度損益調(diào)整科目的
借;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加,貸;應交稅費——附加稅
