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補繳的以前年度增值稅如何處理?相關的稅費如何處理呢 ?

84785017| 提問時間:2019 07/02 16:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借;應交稅費——增值稅,貸;銀行存款 你所指的相關稅費具體是什么稅款?
2019 07/02 16:40
84785017
2019 07/02 21:09
老師,是企業(yè)15年的增值稅,技術企業(yè)能享受增值稅即征即退政策,由于申報錯誤,當時直接按照14%交的增值稅。3個點的增值稅直接扣留了?現(xiàn)在稅局查出來,晚要求我公司補繳增值稅及附加稅。當時申報時,硬填的的申報表。屬于申報錯誤。
鄒老師
2019 07/02 21:11
你好,那補交就是這做分錄的 借;應交稅費——增值稅,附加稅,貸;銀行存款
84785017
2019 07/02 21:16
涉及以前年度損益調(diào)整嗎?
鄒老師
2019 07/02 21:19
你好,這個附加稅在15年有做計提分錄嗎?
84785017
2019 07/02 21:22
沒有做
鄒老師
2019 07/02 21:26
你好,那補計提附加稅就涉及以前年度損益調(diào)整科目的 借;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加,貸;應交稅費——附加稅
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