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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師,增值稅加計(jì)扣除沒有銷項(xiàng)就作為進(jìn)項(xiàng)留抵,那這個(gè)留抵?jǐn)?shù)要不要作為加計(jì)扣除的本期數(shù)在附表四中作為本期發(fā)生額填列嗎?要不要做本期加計(jì)扣除的分錄?
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需要填寫本期發(fā)生額,有留抵不交稅不用抵扣
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
貸其他收益
2019 07/14 13:14
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84784962 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 07/14 13:37
您寫的分錄是這期就做還是抵扣時(shí)在做
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/14 14:22
上面是計(jì)提的分錄
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