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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們酒店是小規(guī)模的,一個(gè)季度繳納,那稅費(fèi)每月怎么做賬呢,



增值稅嗎 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019 08/04 15:29

84785027 

2019 08/04 15:48
可是我們沒有每筆收入沒有記稅費(fèi),是最后總到一起算稅費(fèi),就是這個(gè)不知道咋計(jì)提做賬

玲老師 

2019 08/04 15:52
那就是月末匯總 分錄是一樣的 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)

84785027 

2019 08/04 16:23
可以這樣寫嗎借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅

玲老師 

2019 08/04 16:27
不對(duì) 小規(guī)模就到二級(jí)科目 增值稅期末不能結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這是一般納稅人用的科目
小規(guī)模 :
借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)
交時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款

84785027 

2019 08/04 16:31
主要是每天的營業(yè)款都已經(jīng)確認(rèn)應(yīng)收了,每天確認(rèn)稅費(fèi)就比較麻煩,所以月末就一起確認(rèn)稅費(fèi),但是收入前面已經(jīng)確認(rèn),再寫這樣的分錄收入就重復(fù)了

玲老師 

2019 08/04 16:33
你原來分錄咋寫的 應(yīng)收包括稅了嗎 ?

84785027 

2019 08/04 16:36
就是借:銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入

玲老師 

2019 08/04 16:38
那你實(shí)際收到的錢沒算稅金嗎 這樣你是少收了錢的
正確的是 借:銀行存款103 貸主營業(yè)務(wù)收入 100應(yīng)交稅費(fèi)用 3
那你收到多少呢 還是把稅錢也記收入里了 ?

84785027 

2019 08/04 16:40
嗯嗯,把稅費(fèi)也記入收入了,沒有分開,那是不是可以這樣子寫 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)

玲老師 

2019 08/04 16:47
對(duì)的 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
交時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
你后面確認(rèn)收入把應(yīng)交稅費(fèi)一起做分錄 上 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這樣上正確的做法

84785027 

2019 08/04 16:50
但是餐飲的話,顧客開票信息比較多,有時(shí)候開了后面又作廢重開,這每天這樣算稅費(fèi),就會(huì)很麻煩,所以想月底一起算稅費(fèi)

玲老師 

2019 08/04 16:57
你好 那你自己按自己習(xí)慣方便就好 月于處理對(duì)了 就行
