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外貿(mào)企業(yè)免稅,進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么申報增值稅
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首先,你免稅 是在增值稅的附表免稅項目填寫后然后主表會生成相應(yīng)數(shù)據(jù)。
進轉(zhuǎn)出是在附表2填寫
2019 09/18 12:45
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2019 09/18 12:48
你如果是免稅 ,你主表應(yīng)交的增值稅就是0.
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2019 09/18 13:59
你要進轉(zhuǎn)出,進項部分,要轉(zhuǎn)出。
你這免稅 的,進項不能抵扣,所以轉(zhuǎn)出。
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2019 09/18 14:57
就是你是免稅,對不對
如果你再抵扣進項,那么稅局最后還需要倒給你貼錢,這種情況是不可能的
所以進項就不可以抵扣,所以進項稅額轉(zhuǎn)出
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84785029 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 09/18 12:47
主表自動生成后,要交附加稅那些,但我這邊是0申報的
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2019 09/18 12:47
不可能有這些的
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2019 09/18 13:49
進項稅額轉(zhuǎn)出是稅額那一部分嘛?
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2019 09/18 14:06
不太明白,恍恍惚惚
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