問題已解決

老師,小規(guī)模納稅人交增值稅是不是包含兩部分呀,一是:銷售收入給對方開專票,增值稅在開之前要交給稅務(wù)局了。二是:銷售收入不開專票開普票的是不是按月或季度時交的只是按銷售收入總計數(shù)字的3%,最終填報申報表時是不是按總銷售收入(包括專普票)減去專票已繳納的部分,就是本次申報應(yīng)該繳納的部分呀?還有這個和你開出去票的多少是不是沒有關(guān)系

84785021| 提問時間:2020 04/21 09:23
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好, 一是:銷售收入給對方開專票,增值稅在開之前要交給稅務(wù)局了?!绻谴_的,在代開時已經(jīng)交稅 二是:銷售收入不開專票開普票的是不是按月或季度時交的只是按銷售收入總計數(shù)字的3%,最終填報申報表時是不是按總銷售收入(包括專普票)減去專票已繳納的部分,就是本次申報應(yīng)該繳納的部分呀?——是的,但如果季銷售售額不超30萬,是免增值稅的 還有這個和你開出去票的多少是不是沒有關(guān)系——這句話沒有理解 呢?
2020 04/21 09:26
84785021
2020 04/21 09:31
老師,這樣的 1??季度不超過30萬元,包括30萬元不,還有30萬元里包括專票部分不? 2??剛那個關(guān)系打錯了,是和你收到對方的票的多少沒有關(guān)系是不是?就不牽扯進(jìn)項這一說話,增值稅的多少只和你的收入掛鉤是不是?
立紅老師
2020 04/21 09:37
你好 1??季度不超過30萬元,包括30萬元不,還有30萬元里包括專票部分不?——包括專票的30萬 2??剛那個關(guān)系打錯了,是和你收到對方的票的多少沒有關(guān)系是不是?就不牽扯進(jìn)項這一說話,增值稅的多少只和你的收入掛鉤是不是?——是的,小規(guī)模沒有進(jìn)項的,只與開出的票相關(guān)。
84785021
2020 04/21 09:39
謝謝老師解惑
立紅老師
2020 04/21 09:40
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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