問題已解決

前天把代賬公司的賬拿回來,發(fā)現(xiàn)銀行存款的余額不對(duì),昨天老板又拿了幾張專票和回單過來,都是5月已經(jīng)付了款的。如果我正常做賬,銀行存款的余額就會(huì)是負(fù)數(shù),該怎么處理呢?

84785038| 提問時(shí)間:2020 08/12 13:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 應(yīng)該把前面的銀行存款余額跟銀行流水逐筆核對(duì) 然后調(diào)賬
2020 08/12 13:27
84785038
2020 08/12 13:32
還有別的辦法嗎?這需要花費(fèi)很多的時(shí)間、
bamboo老師
2020 08/12 13:32
實(shí)在不行 就把差額先做分錄調(diào)整 把銀行存款余額調(diào)正確
84785038
2020 08/12 13:33
分錄怎么寫呢?謝謝!
bamboo老師
2020 08/12 13:34
請(qǐng)問是賬面多 還是銀行存款余額多
84785038
2020 08/12 13:36
目前是賬面多,不過昨天老板又拿了幾張發(fā)票和回單來,如果這些要入賬,那帳上的錢又不夠
bamboo老師
2020 08/12 13:38
那您先把手上的發(fā)票做了 然后調(diào)整寫分錄 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-老板
84785038
2020 08/12 13:41
那這一筆業(yè)務(wù)沒有銀行回單,可行嗎?
bamboo老師
2020 08/12 13:42
您調(diào)整余額的 不可能有回單 只能寫說明 然后領(lǐng)導(dǎo)簽字做附件
84785038
2020 08/12 13:43
好的,十分感謝您!
bamboo老師
2020 08/12 13:51
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785038
2020 08/12 15:15
你好,老板自從去年成立買的一些辦公用品,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的餐飲票一堆,車子的加油費(fèi)一共有好幾萬,我這個(gè)月一起做費(fèi)用,可以嗎?
bamboo老師
2020 08/12 15:16
您單位什么時(shí)候開具建賬的 有沒有開辦費(fèi)?
84785038
2020 08/12 15:24
去年3月建賬的,我剛從代賬那邊把帳拿回來,沒有看到開辦費(fèi),老板都沒有給到代賬的會(huì)計(jì)
bamboo老師
2020 08/12 15:24
那您都做到本期吧
84785038
2020 08/12 15:25
是放在管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎?
84785038
2020 08/12 15:26
還有買的電腦和辦公室用的空調(diào)呢?需不需要補(bǔ)提折舊呀
bamboo老師
2020 08/12 15:27
籌建期間的 可以計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 買的電腦和辦公室用的空調(diào)單位價(jià)值多少
84785038
2020 08/12 15:28
都是3千多,兩臺(tái)
bamboo老師
2020 08/12 15:28
那可以計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)或者管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 看是什么時(shí)候購(gòu)入的
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