問題已解決
老師,我去年把一筆管理費用記到貸方了,今年發(fā)現(xiàn)去年的利潤表和資產負債表的未分配利潤勾稽關系不對,就差那次管理費用金額,我今年怎么調賬?



這個調不了,需要去反結賬進去這個修改分錄,改為負數,借方,
2020 12/11 14:01

84784993 

2020 12/11 14:02
但是去年的匯算清繳都已經申報了,該賬不就有問題了

maize老師 

2020 12/11 14:05
你這個匯算清繳的時候出利潤表是不是對的,我看學員反饋說是對,只是本年累計數不對,但是你申報時候數據利潤表是一樣,這個不影響,

84784993 

2020 12/11 14:23
是的,利潤表錯誤,但是匯算清繳的主表我是按照利潤表填寫的,利潤對不上,以前年度虧損彌補的總額對不上,差我記錯的這個數

84784993 

2020 12/11 14:28
我直接做了一次
借,利潤分配—未分配利潤
貸,以前年度損益調整
這樣數據就對上了,這樣可以嗎

maize老師 

2020 12/11 14:35
匯算清繳的主表我是按照利潤表填寫的 這個是不是對的,申報是不是對的,是可以,這樣,借,利潤分配—未分配利潤
貸,以前年度損益調整

84784993 

2020 12/11 14:44
我看了去年的主表是錯的,但是我這樣調整之后,以前年度損益有發(fā)生額,等今年匯算清繳的時候,沒辦法填,沒有單獨的填以前年度損益的欄次

maize老師 

2020 12/11 14:50
沒有,你要是申報表是錯誤話,需要對應去更正之前申報才可以,

maize老師 

2020 12/11 14:50
不能,就今年調就完了,需要去調之前申報表才對,

maize老師 

2020 12/11 16:26
我看了去年的主表是錯的,你不是說主表就是錯誤嗎,你這個匯算清繳表不對,那需要去更正之前申報,主要是看之前做年報是不是錯誤的,是錯誤需要去改申報給稅局報表才對,賬上這塊 ,你這個最好是反結賬去修改你不想反結賬,你做未分配利潤平掉也可以。
