問題已解決
增值稅應(yīng)納稅額為負(fù)值時(shí),假如為-5萬元,應(yīng)該怎樣做會計(jì)處理?當(dāng)年應(yīng)納增值稅額為0嗎?下年可以抵扣嗎?怎樣抵扣?比如下年本應(yīng)納增值稅額為19萬,下年是否直接扣除5萬,變成14萬?
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你好 先說下
下年可以抵扣嗎?怎樣抵扣?比如下年本應(yīng)納增值稅額為19萬,下年是否直接扣除5萬,變成14萬?
----如果是年末是形成留底增值稅 可以明年繼續(xù)抵扣
1月的增值稅核算 本月銷項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)-之前留底
2021 06/07 12:31
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來來老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 06/07 12:33
年末如有留底稅額會繼續(xù)在“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”的借方余額體現(xiàn),不用做任何結(jié)轉(zhuǎn)。
年末結(jié)轉(zhuǎn)例子可以參考下:
年初留底稅額為零、三級科目的余額均為零。本年銷項(xiàng)1000元,進(jìn)項(xiàng)100元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50元,減免稅款是280元,繳納增值稅670元,年末沒有留底稅額。
將以上三級專欄科目余額(不包括留底稅額),轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,具體賬務(wù)處理您參考:
①借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 380
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 100
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280
②借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1000
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)50
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1050
提醒:年末如有留底稅額會繼續(xù)在“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”的借方余額體現(xiàn),不用做任何結(jié)轉(zhuǎn)。
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2021 06/07 12:39
明白了,謝謝老師!
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來來老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 06/07 12:39
客氣了 祝您工作愉快
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