問題已解決
七月份有一筆擔保費收入漏開發(fā)票了,如何做賬務處理
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您好
可以跟開具發(fā)票一樣賬務處理 做未開票收入
2021 08/02 10:09
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2021 08/02 10:09
怎么記賬啊,會計分錄怎么寫
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/02 10:16
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
貸;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
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2021 08/02 10:18
要是現(xiàn)在補開發(fā)票呢
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/02 10:28
補開發(fā)票 前面的分錄紅字沖銷 然后再根據(jù)發(fā)票寫藍字分錄
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2021 08/02 10:50
哈哈,搞不明白,我直接做預收了,這個月開了發(fā)票在沖預收可不可以
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/02 11:06
直接做預收?這個月開了發(fā)票在沖預收可以的
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