問題已解決
老師 我發(fā)現(xiàn)2021年工資重復計提了 現(xiàn)在跨年了 應該怎么處理?公司是小企業(yè)準則



借應付職工薪酬貸利潤分配。
2022 01/17 13:57

84784950 

2022 01/17 14:00
老師 之前做的分錄也不紅沖嗎?直接 借 應付職工薪酬 貸 利潤分配未分配利潤
這樣的話 應付職工薪酬有余額呀
因為也重復計提發(fā)放了

郭老師 

2022 01/17 14:01
你好,你的應付職工薪酬當時是有貸方余額,做了這個之后借方余額這不應該是零。

郭老師 

2022 01/17 14:01
重復發(fā)的需要收回來,借銀行存款貸應付職工薪酬。

84784950 

2022 01/17 14:02
老師 我重復計提 然后重復發(fā)放了 現(xiàn)在跨年了 我發(fā)現(xiàn)了問題 所以現(xiàn)在怎么處理?

郭老師 

2022 01/17 14:03
哦,上面給你寫了分錄了。
重復發(fā)的需要收回來,借銀行存款貸應付職工薪酬。未讀
2022-01-17 14:01

84784950 

2022 01/17 14:34
那 相當于說 重復計提的話
借 應付職工薪酬
貸 利潤分配未分配利潤
重復發(fā)放的話
相當于把發(fā)放那筆分錄紅沖一下 是嗎 老師

郭老師 

2022 01/17 14:35
的是的,是這么做的。

84784950 

2022 01/17 14:38
老師 借 管理費用 貸 應付職工薪酬
這個不用紅沖了吧 直接在今年調(diào)整
借 應付職工薪酬
貸 利潤分配未分配利潤 就行了
然后把重復發(fā)放那筆紅沖

郭老師 

2022 01/17 14:39
跨年了用利潤分配來代替就可以的

84784950 

2022 01/17 14:40
好的 可是這樣的話 應付職工薪酬 借方有余額

郭老師 

2022 01/17 14:42
你好,如果你多計提了,但是沒有發(fā)放的,做了這個分錄之后沒有余額,如果你計提了,也多發(fā)放出去了,你做了這個分錄有余額,然后你再做一個收回來的不就行了。

84784950 

2022 01/17 15:04
那我這樣的話 之前重復的那筆發(fā)放的是不是就不需要在紅沖了 因為紅沖的話 在賬上 銀行存款不就回來了嗎

郭老師 

2022 01/17 15:10
你好,那你需要收回錢來,不需要多發(fā)放的,你需要收回來不收回來,如果不收回來的話,可以這么做的,就相當于給別人啦,正常給他申報個稅就可以的。

84784950 

2022 01/17 15:15
老師 不需要收回來 因為實際發(fā)放就發(fā)放了一次 只是分錄計提發(fā)放寫重復了 我如果全部紅沖也行 不過跨年了 涉及一個利潤分配的問題 所以我不知道如何處理了

郭老師 

2022 01/17 15:17
你好,那你的應付職工薪酬貸方是不是有余額?

84784950 

2022 01/17 15:18
沒有呀 我分錄也用現(xiàn)在發(fā)放了 老師你說現(xiàn)在應該怎么處理

郭老師 

2022 01/17 15:20
好,你計提的和發(fā)放出去的是一致的,并沒有多集體,你從哪里看到多幾題了?
