問題已解決

你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 應(yīng)收利息,貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用,借 銀行存款,貸 應(yīng)收利息,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)該是什么科目

84784956| 提問時(shí)間:2022 02/07 14:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你先要把之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用沖掉
2022 02/07 14:13
84784956
2022 02/07 14:15
沒太明白,之前收錢的那個(gè)分錄有問題嗎?能幫我寫個(gè)分錄嗎
小菲老師
2022 02/07 14:44
同學(xué),你好 去年 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 今年 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784956
2022 02/07 16:40
經(jīng)過財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入是不對的嗎?
84784956
2022 02/07 17:09
我看咱們會計(jì)學(xué)堂對于借款收到利息就是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用啊
小菲老師
2022 02/07 17:21
同學(xué),你好 你是做其他收入的
84784956
2022 02/07 17:23
開了發(fā)票不是得進(jìn)其他收入嗎,你不是說讓我把財(cái)務(wù)費(fèi)用沖掉嗎,你做的分錄直接把財(cái)務(wù)費(fèi)用整沒了啊
小菲老師
2022 02/07 17:25
同學(xué),你好 你做其他收入,不做財(cái)務(wù)費(fèi)用的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~