問題已解決
老師,我是旅行社小規(guī)模納稅人差額征稅,我平時收入沒有計提出增值稅,成本沒有計提出銷項稅抵減,季度末,我還怎么根據(jù)差額做分錄,計提稅金
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同學(xué)你好
(1)全額確認(rèn)收入與銷項稅額
借:銀行存款
? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ?
(2)確認(rèn)可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”
借:主營業(yè)務(wù)成本
? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)
? ? ? 貸:銀行存款
(3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅
2022 04/01 14:42
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2022 04/01 14:47
我日常做的時候沒有把稅單獨做出來,本來想季度末一次性計提,如果我本月差額不超過45萬是不是可以不用計提呢
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/01 14:52
同學(xué)你好
這個要計提
差額納稅的不免
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