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上月無銷售,但上月有認證進項稅發(fā)票,認證進項稅發(fā)票需要填入增值稅申報表上嗎
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請問填入是不是填附表二的(四其他~本期抵扣進項稅明細表)
2017 05/09 15:13
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 05/09 15:10
你好,需要的
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 05/09 15:13
你好,就是進項稅額抵扣欄次,按正常申報抵扣就是了,沒有什么特殊的,不是其他明細
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上月無銷售,但上月有認證進項稅發(fā)票,認證進項稅發(fā)票需要填入增值稅申報表上嗎
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