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小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表的時(shí)候,申報(bào)表的本期免稅額比發(fā)票上的增值稅多,申報(bào)表上是3%免稅,發(fā)票上是1%,需要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

84784997| 提问时间:2022 05/26 15:20
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按照發(fā)票上的1%的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2022 05/26 15:47
郭老師
2022 05/26 15:47
忽略這個(gè)差異就行。
84784997
2022 05/26 16:36
不做處理這樣不就是一直有差嗎,這樣看著多別扭呀
郭老師
2022 05/26 16:37
不交稅的話(huà),他就是只能這么做,就是有差異啊,不光是你們單位所有的都這樣。
84784997
2022 05/26 16:41
那為啥不能發(fā)票開(kāi)3%呢,現(xiàn)在1%的稅率不都沒(méi)有了嘛,不應(yīng)該可以把這個(gè)紅沖掉我開(kāi)3%,這樣不就一致了嗎
郭老師
2022 05/26 16:42
當(dāng)時(shí)有優(yōu)惠政策,必須按照優(yōu)惠政策來(lái)
郭老師
2022 05/26 16:42
你這個(gè)申報(bào)表是什么時(shí)間?是四月份之前的吧。
84784997
2022 05/26 16:46
對(duì)的,是滴,那老師的意思是按照之前那個(gè)政策就是會(huì)有這種差異?而這種差異可以忽略
郭老師
2022 05/26 16:51
對(duì)的是的是這個(gè)意思,是這么理解的。
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