總會計師:明年經(jīng)濟形勢將更加復(fù)雜多變,“穩(wěn)增長”是國有企業(yè)的重要責(zé)任。結(jié)合集團發(fā)展戰(zhàn)略,落實董事會對集團公司2021年經(jīng)營業(yè)績預(yù)算的總體要求,即:營業(yè)收入增長10%,利潤總額增長8%。 A事業(yè)部經(jīng)理:本事業(yè)部僅為特殊行業(yè)配套生產(chǎn)專用設(shè)備X產(chǎn)品。本年度,與主要客戶簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議,確定未來三年內(nèi)定制X產(chǎn)品200臺,每臺售價800萬元。本事業(yè)部將進一步加強成本管理工作,力保實現(xiàn)利潤總額增長8%的預(yù)算目標(biāo)。 1.根據(jù)2020年有關(guān)預(yù)算指標(biāo)預(yù)計實際可完成值及董事會要求,計算甲公司2021年營業(yè)收入及利潤總額的預(yù)算目標(biāo)值,簡要回答預(yù)算目標(biāo)確定應(yīng)考慮的因素。 2.指出A事業(yè)部最適宜采用的成本管理方法,并簡要說明理由。
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