問題已解決
你好老師,我公司收這個五建混凝土300萬承兌,然后又替五建付以下公司款,我們用銀行付出去后的差額怎么記賬呢
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借應(yīng)收票據(jù)
貸應(yīng)收賬款
貸銀行存款
2022 07/19 18:27
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2022 07/19 18:29
老師你再仔細(xì)看看,是替對方五建公司付的,比如他說應(yīng)付鄭小淘20萬,但是我們用銀行卡付了197740,因為那個承兌還沒到付款期限,等于是提前用了,然后這個差額怎么做賬
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/19 18:30
就是做上面的分錄
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2022 07/19 18:31
應(yīng)收票據(jù)怎么還是增加呢
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2022 07/19 18:31
我現(xiàn)在問的是替對方付款的問題額,不是問收到這個承兌的問題
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/19 18:35
你先收到的票據(jù)不是嗎
你上面說你收到承兌
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2022 07/19 19:21
收到的承兌我記賬,借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款,因為收多了,收了300萬,所以對方讓替下面那些公司付款,然后我們公司付的不是整數(shù),有個差額這個該怎么記
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/19 19:36
同學(xué)你好
這個差額計入銀行存款
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2022 07/19 19:37
老師我們是用銀行存款來付款的,你再仔細(xì)看看那個說明呀
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/19 19:40
同學(xué)你好
那就貸其他應(yīng)付款
然后
付款的時候
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
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2022 07/19 19:44
還有個差額呢,比如應(yīng)該付鄭小淘20萬承兌,現(xiàn)在我們用銀行存款付款了197740,這個差額怎么做賬
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2022 07/19 19:49
同學(xué)你好
差額沒付還是掛其他應(yīng)付款貸方
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2022 07/19 19:50
這個應(yīng)該是票據(jù)提前兌現(xiàn)的利息
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2022 07/19 19:50
利息的話計入財務(wù)i費(fèi)用就可以了
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2022 07/19 19:54
還是不太對,老師你自己都沒明白
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/19 19:58
同學(xué)你好
利息費(fèi)不就是計入財務(wù)費(fèi)用嗎
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2022 07/19 20:00
哎我想問的是這個差額到底怎么記,差額是承兌貼現(xiàn)的貼現(xiàn)費(fèi),不應(yīng)該計入財務(wù)費(fèi)用吧
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/19 20:18
計入財務(wù)費(fèi)用貼息費(fèi)
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