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題】甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月份發(fā)生如下生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務:(1)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2400元,支付運輸企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)不含稅運輸費1萬元,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票。(2)員工出差報銷,支付火車票金額2000元,取得標明個人信息的鐵路運輸憑證。(3)對外出租自己的一項生產(chǎn)設備,租賃合同中約定租賃期限為5個月,2019年10月份一次性收取全部不含稅租金收入18000元。(4)采取直接收款方式銷售一臺A型號自產(chǎn)機器設備,取得價稅合計金額為24860元,該設備當月尚未發(fā)出。(5)將2臺A型號自產(chǎn)機器設備投資于乙企業(yè),取得乙企業(yè)10%的股權;另將B型號自產(chǎn)機器

84785034| 提問時間:2022 10/27 13:05
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
同學你好 ·1借:原材料 2400/0.13*1.13+10000*1.03 貸:銀行存款
2022 10/27 13:10
立峰老師
2022 10/27 13:11
(2)員工出差報銷,支付火車票金額2000元,取得標明個人信息的鐵路運輸憑證。 借:管理費用 1834.86 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)165.14 | 貸:銀行存款 2000
立峰老師
2022 10/27 13:13
(3)對外出租自己的一項生產(chǎn)設備,租賃合同中約定租賃期限為5個月,2019年10月份一次性收取全部不含稅租金收入18000元。 借:銀行存款 18000 貸:預收賬款12743.36 主營業(yè)務收入 3185.84 應交稅費 2070.80
立峰老師
2022 10/27 13:15
(4)采取直接收款方式銷售一臺A型號自產(chǎn)機器設備,取得價稅合計金額為24860元,該設備當月尚未發(fā)出。 借:銀行存款 24860 貸:主營業(yè)務收入22000 應交稅費 2860 (5)將2臺A型號自產(chǎn)機器設備投資于乙企業(yè),取得乙企業(yè)10%的股權;另將B型號自產(chǎn)機器 借:長期股權投資 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
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