問題已解決
請問 現(xiàn)在A公司沒什么大收入 被B公司合并 但是保留主體運營 B公司每月會給30萬技術(shù)服務(wù)費 這筆款A(yù)公司做了收入 這有了銷項 哪些進項可以抵扣呢?哪些算對應(yīng)進項
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速問速答嗯,比如說咱有一些支出的,采購材料的一些成本,或者是人工成本這一塊兒,人員的工資呀,各種費用呀,都可以作為我們的成本兒的,但是呢,像咱們采購的原材料恩,或者是一些恩辦公用品的支出呀,盡量要專用發(fā)票,這樣就有進項稅額的。
2022 11/07 16:37
84785031
2022 11/07 16:44
就是日常采購也沒那么多大額的 那也沒辦法了吧?對方給的服務(wù)費是不是也只能做收入?
李霞老師
2022 11/07 16:44
你好,他給咱們的服務(wù)費正常屬于咱們的收入,咱就應(yīng)該確定收入的,這個是沒問題的。
84785031
2022 11/07 16:46
那現(xiàn)在現(xiàn)狀就是 進項少 有什么合理稅籌方法么?
李霞老師
2022 11/07 16:50
你好,這個增值稅籌劃的,要不然你自己就是找個個體工商戶給咱開點兒別的相關(guān)的發(fā)票來,或者是自己去買點發(fā)票,但是這都是屬于不正規(guī)的。
84785031
2022 11/07 17:12
嗯 明白 咋還是的正規(guī) 按這個也業(yè)務(wù)線的話 就基本剩下該交多少久多少了哈
李霞老師
2022 11/07 17:13
你好同學(xué),理解的是正確的。
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