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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,您好,資產(chǎn)負(fù)債表里“其它應(yīng)收款”為負(fù)數(shù)了,“資產(chǎn)總計(jì)”也為負(fù)數(shù)了,這樣是錯(cuò)的吧?但是比如(某某人)只在“其它應(yīng)收款”的科目里設(shè)置了,在“其它應(yīng)付款”卻沒有這個(gè)(某某人),這樣應(yīng)該怎么調(diào)賬?
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同學(xué)你好,是的,錯(cuò)的,可以把其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),調(diào)整到其他應(yīng)付款里去,借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款。
2022 12/10 16:12
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2022 12/10 16:17
好的,謝謝老師解惑,這樣就是只調(diào)賬面,不調(diào)科目里具體的某某人的賬,對(duì)嗎?是這個(gè)意思嗎?
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王雁鳴老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/10 16:21
同學(xué)你好,如果調(diào)表不調(diào)賬的話,就是這樣的,如果調(diào)賬的話,就需要在賬里做分錄,調(diào)整某某人了。
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