某市高新技術(shù)企業(yè),2021年度銷售貨物取得不含稅收入6000萬,,國債利息收入160萬,出租專有技術(shù)使用權(quán)取得租金收入50萬,全年銷售成本3400萬,稅金及附加330萬,期間費(fèi)用1000萬(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)33萬,廣告費(fèi)750萬),營業(yè)外支出12萬(其中交通罰款1萬,稅收滯納金4萬,對(duì)農(nóng)村小學(xué)的直接捐款3萬,對(duì)關(guān)系單位贊助支出4萬(非廣告性質(zhì),而且與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān))),不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),回答一下問題:(1)2021年該居民企業(yè)的會(huì)計(jì)利潤;(2)國債利息應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(3)業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前準(zhǔn)予扣除的金額及應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(4)廣告費(fèi)稅前準(zhǔn)予扣除的金額及應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(5)營業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得;(6)該企業(yè)本年度的應(yīng)納稅所得額;(7)該企業(yè)本年度的企業(yè)所得額應(yīng)納稅額
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