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某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年11月發(fā)生以下業(yè)務:1,銷售給乙公司一批貨物取得不含稅價款為100萬元,另收取了包裝材料及安裝服務費5.65萬元。2,銷售一批庫存原材料,取得含稅價款226萬元。3,自將自制的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,該批字指產(chǎn)品的生產(chǎn)成本合計為10萬元無同類服裝的售價。成本利潤表為百分之十。4,從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中構建一批免稅的農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明金額20萬元。支付,運輸公司運送該批農(nóng)產(chǎn)品的運費1萬元,不含增值稅,取得增值稅專用發(fā)票。5,衛(wèi)生產(chǎn)應稅商品購入一批生產(chǎn)用原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額200萬元。增值稅額26萬元,已支付貨款,并已驗收入庫。計算2021年11月該企業(yè)應納德增值稅稅額。計算2021年10月該企業(yè)應與從肖像稅額中扣除的進項稅額。132021年10月該企業(yè)應確認的銷項稅額

84785034| 提問時間:2022 12/26 13:30
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
1.銷項13+0.65 2.銷項 26 3.銷項 10*(1+10%)*13% 4.進項 20*10%+1*9% 5.進項 26增值稅? =? 銷項-進項
2022 12/26 13:31
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