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某制藥廠2021年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為200萬元,所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。與所得稅核算有關(guān)的情況如下:(1)全年銷售收入8000萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出100萬元。(2)全年廣告費(fèi)支出2500萬元。(3)利潤(rùn)總額中含國(guó)債利息收入20萬元。(4)營(yíng)業(yè)外支出中含稅收滯納金10萬元、當(dāng)年公益性捐贈(zèng)25萬元。請(qǐng)回答下列問題:1.計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅和利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用2.做出賬務(wù)處理

84785034| 提問時(shí)間:2022 12/26 14:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一個(gè)招待費(fèi)需要調(diào)增40 廣告費(fèi)需要調(diào)增130 國(guó)債利息不需要交所得稅減少收入20 捐贈(zèng)調(diào)增1萬,稅收滯納金調(diào)增10萬 實(shí)際的利潤(rùn)就等于200加40?130-20?11萬
2022 12/26 14:37
郭老師
2022 12/26 14:38
361乘以25%等于40.25萬 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
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