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老師,您好,外貿企業(yè)退稅申報退稅時,碰到說征免類型寫著是征稅,這種如何處理呢?

84784973| 提问时间:2023 01/04 17:24
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
查看海關商品編碼的特殊商品標識確認: 1、特殊商品標識是“1”的,那就是屬于禁止出口或出口不退稅的商品,需要視同內銷征稅; 2、特殊商品標識是“2”的,那就屬于免稅商品,適用免稅不退稅政策。
2023 01/04 17:28
84784973
2023 01/04 17:29
同一張報關單里面除了這一項是寫著征稅的,其他寫著是退稅的是不是就可以正常申報退稅呢?
郭老師
2023 01/04 17:30
你好,對的是的,其他的可以啊。
84784973
2023 01/04 17:31
那單這一項按內銷征稅的話,我應該如何申報呢?
郭老師
2023 01/04 17:33
13%銷售貨物一欄里面填寫。
84784973
2023 01/04 17:34
但是我也開了出口發(fā)票,應該怎么弄呢?
郭老師
2023 01/04 17:41
你好,那你最好不要開出口的發(fā)票了,要不你這樣的話得申報兩次。
84784973
2023 01/04 17:42
老師,因為我當時也不知道,所以現在發(fā)票已經開完了,應該怎么處理呢?
郭老師
2023 01/04 17:43
你好,那你就申報了免稅銷售額,然后再去申報無票收入負數,再去申報13%銷售貨物未開具發(fā)票。
84784973
2023 01/04 17:44
老師,那我這個對應的進項發(fā)票就抵扣就可以是嗎?
郭老師
2023 01/04 17:45
對的,是的,是這么做的。
84784973
2023 01/04 17:46
跨年了還可以申報負數嗎?
郭老師
2023 01/04 17:47
可以的,可以申報的。
84784973
2023 01/04 17:47
好的,謝謝老師。
郭老師
2023 01/04 17:48
不用客氣,工作愉快。
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