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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我想問下,我們12月銷項(xiàng)稅是100,進(jìn)項(xiàng)稅也是100。我們分錄分別貸方銷項(xiàng)稅100,借方進(jìn)項(xiàng)稅100,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=0就不交稅,但是我們賬上要處理結(jié)轉(zhuǎn)不?我現(xiàn)在是不是要把應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額余額100都結(jié)轉(zhuǎn)呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)科目呢?
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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2023 01/06 14:28
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2023 01/06 14:32
也就是通過未交增值稅就相互抵消了,應(yīng)交稅費(fèi)下面也就都沒余額了對(duì)吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/06 14:33
是的,是這么理解,是這么做的。
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2023 01/06 14:33
好的,謝謝!
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/06 14:34
不用客氣,工作愉快。
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