問(wèn)題已解決

老師,以前年度的稅費(fèi)計(jì)算錯(cuò)誤,修改報(bào)表后補(bǔ)繳了一部分,退回一部分,分別怎么入賬啊,增值稅

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/27 08:17
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
稅費(fèi)補(bǔ)繳和退回,在會(huì)計(jì)上應(yīng)分別記錄為以下兩種情況: 1、稅金補(bǔ)繳: 應(yīng)收稅金增加,現(xiàn)金增加; 2、稅金退回: 應(yīng)收稅金減少,現(xiàn)金減少。 具體操作,針對(duì)增值稅可以采取如下操作記賬: 1、稅金補(bǔ)繳:應(yīng)收稅金增加,記賬:“應(yīng)收稅金”,借;“稅金科目”,貸;“銀行存款科目”,借,“現(xiàn)金科目”,貸。 2、稅金退回:應(yīng)收稅金減少,記賬:“應(yīng)收稅金”,借;“稅金科目”,貸;“應(yīng)付稅金科目”,借;“現(xiàn)金科目”,貸。 拓展知識(shí):在稅務(wù)上,企業(yè)納稅人應(yīng)該盡快做好稅務(wù)管理,以準(zhǔn)確記賬,全面了解稅費(fèi)情況,合理繳納稅費(fèi),才能避免不必要的稅費(fèi)支出,避免面臨稅務(wù)罰款。
2023 01/27 08:27
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