問題已解決

以前年度計算加計抵減時多計算了一部分,導(dǎo)致增值稅少交了一部分,現(xiàn)在現(xiàn)在要進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整,該怎么做

84785003| 提問時間:2023 04/06 23:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 匯算清繳調(diào)減
2023 04/06 23:32
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