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外賬接回來了,發(fā)現(xiàn)好多進(jìn)項都沒有抵扣,就是相當(dāng)于庫存很多,實際根本沒有庫存,怎么做賬呢,正好趕上 季度個月度一起了

84784993| 提問時間:2023 01/29 10:44
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.首先,根據(jù)會計準(zhǔn)則和會計制度,需要將進(jìn)項稅抵扣掉,現(xiàn)在做賬的時候需要根據(jù)對進(jìn)項的發(fā)票進(jìn)行匯總計算,將應(yīng)扣除的增值稅稅額抵扣清楚。 2.若存在庫存,可先從實際庫存數(shù)減去發(fā)票中的數(shù)量,然后將剩余的數(shù)量加到應(yīng)付賬款中,若存在負(fù)數(shù),則從應(yīng)付款中扣除,同時將相應(yīng)的金額記入庫存商品科目。 3.對于季度月度處理來說,每次處理均需要分冊操作,每個月都要匯總進(jìn)項發(fā)票信息,確定下一個月的增值稅稅額,以及期間的期初賬面款,同時保證最終總金額正確,才能保證賬目的準(zhǔn)確性。 拓展知識:此外,在做完會計處理之后,最好還要經(jīng)過查核及審核工作,以保證賬目的有效性和準(zhǔn)確性,這些查核審核工作常常是會計外的其他部門來完成的,如業(yè)務(wù)部門等。
2023 01/29 10:52
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