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老師,附表二銷項稅額一般納稅人申報增值稅開票金額含紅字發(fā)票金額嗎?進項稅額轉(zhuǎn)出附表二要填寫紅字表中的進項稅額?進項稅額轉(zhuǎn)出比如福利費是不符合抵扣的進項稅額?

84785037| 提問時間:2023 01/29 14:43
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
銷項稅額一般納稅人申報增值稅開票金額含有紅字發(fā)票金額,要填寫在附表二的紅字處,根據(jù)《增值稅專用發(fā)票管理規(guī)定》,紅字發(fā)票的銷項稅額照樣填寫到附表二的稅額統(tǒng)計項中。進項稅額轉(zhuǎn)出附表二要填寫紅字表中的進項稅額,但是要注意的是不符合抵扣的進項稅額,比如福利費、職工薪酬、對非居民企業(yè)的貨物收入等這些進項稅額,不能抵扣增值稅額,需要辦理進項稅額轉(zhuǎn)出,人工登記操作,其他條件符合要求的進項稅額,可以進行抵扣。因此,需要根據(jù)不同條件,選擇不同的抵扣方式。
2023 01/29 14:54
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